Công ty em có bán 1 lô hàng. Khi khách hàng trả tiền thì giá thu tiền lớn hơn giá trị thực của lô hàng đấy. Vậy em phải định khoản ntn ạ ? Mong các bac hướng dẫn nhiệt tình.
Công ty em có bán 1 lô hàng. Khi khách hàng trả tiền thì giá thu tiền lớn hơn giá trị thực của lô hàng đấy. Vậy em phải định khoản ntn ạ ? Mong các bac hướng dẫn nhiệt tình.
Bạn xem lại kết cấu và nội dung TK 131: Bên Nợ: - Số tiền phải thu của khách hàng về sản phẩm hàng hoá đã giao, dịch vụ đã cung cấp và xác định là tiêu thụ.
- Số tiền thừa trả lại cho khách. Bên Có:- Số tiền khách hàng đã trả Nợ
- Số tiền đã nhận trước úng trước của khách hàng
- Khoản giảm giá hàng bán cho khách
- DT của hàng bán bị người mua trả lại
- Số tiền chiết khấu thanh toán. Số dư bên Nợ: Số tiền phải thu của khách hàng.
Công ty em có bán 1 lô hàng. Khi khách hàng trả tiền thì giá thu tiền lớn hơn giá trị thực của lô hàng đấy. Vậy em phải định khoản ntn ạ ? Mong các bac hướng dẫn nhiệt tình.
bạn phải xem thừa là do những nguyên nhân j???
Do bạn tính toán sai? do bên kia gửi nhầm??
hay là do tiền hoa hồng do cty bạn bán phá giá..hii
do cái j thì từ đó mới định khoản đúng đc
bạn phải xem thừa là do những nguyên nhân j???
Do bạn tính toán sai? do bên kia gửi nhầm??
hay là do tiền hoa hồng do cty bạn bán phá giá..hii
do cái j thì từ đó mới định khoản đúng đc
Thế cty bạn ko trả lại àh? Nếu họ đưa thừa thì cứ để ở bên có TK 131 - phải thu của khách hàng. Coi đó như khoản tiền khách hàng trả trước hoặc đặt cọc cho sau này.
Công ty em có bán 1 lô hàng. Khi khách hàng trả tiền thì giá thu tiền lớn hơn giá trị thực của lô hàng đấy. Vậy em phải định khoản ntn ạ ? Mong các bac hướng dẫn nhiệt tình.
2. Ghi Có 131 đúng bằng số tiền thừa đó, xem như khách hàng thanh toán trước tiền hàng và treo ở đó cho đến lần mua hàng và thanh tóan tiếp theo của khách hàng thì trừ cho họ.
3. Nếu khách hàng không còn tiếp tục mua hàng ở cty nữa và cty cũng không có cách nào để liên lạc với khách hàng để trả lại số tiền thừa này thì ghi nhận vào thu nhập khác.
mọi người đã chỉ cho bạn cách định khoản rồi đó.
nhưng tốt nhất bạn hãy báo cáo tình hình với sếp để có hướng giải quyết tốt nhất,ko sau này sếp bít lại nghĩ mình gian lận đấy!
Ðề: Khách hàng trả tiền thừa thì hạch toán thế nào?
- Nếu muốn treo công nợ thì hạch toán 131 khách hàng ứng trước ( ưu điểm là khi khách hàng lấy lại tiền thì đơn giản ) đối với khoản tiền lớn hoặc từ vài triệu trở lên
- Nếu muốn có lợi cho doanh nghiệp hạch toán luôn vào 711 đéo cho nó lấy về nữa vì khi lên BCTC thì k chỉnh đc. )
Ðề: Khách hàng trả tiền thừa thì hạch toán thế nào?
vì sao ko ghi tăng tiền và tăng khoản phải trả khác? vì bình thường t thấy khi giao thừa NVL chẳng hạn thì DN thường nhập kho và ghi tăng khoản phải trả phải nộp khác