Kết chuyển trong PM Misa

AT97

Member
Hội viên mới
thực sự mình chưa sử dụng thành thạo được pm Misa, cty chỉ có 1 mình là kế toán nên ko có ai chỉ giúp cả nên đành làm phiền cả nhà.
khi mình nhập tất cả số liệu chứng từ của 1 tháng vào hết các nghiệp vụ của pm rồi, vậy trong phần sổ cái có 2 mục :
nghiệp vụ chứng từ khác và kết chuyển lãi lỗ mình làm như thế nào?mong được giúp đỡ
 
Ðề: Kết chuyển trong PM Misa

thực sự mình chưa sử dụng thành thạo được pm Misa, cty chỉ có 1 mình là kế toán nên ko có ai chỉ giúp cả nên đành làm phiền cả nhà.
khi mình nhập tất cả số liệu chứng từ của 1 tháng vào hết các nghiệp vụ của pm rồi, vậy trong phần sổ cái có 2 mục :
nghiệp vụ chứng từ khác và kết chuyển lãi lỗ mình làm như thế nào?mong được giúp đỡ
Kết chuyển lỗ lãi vào cuối năm bạn mới thực hiện chứ bạn.Còn các nghiệp vụ khác bạn hạch toán các nghiệp vụ hok liên quan đến tiền.Ví dụ : Tính lương trả CNV T9/09 :Nợ Tk 642/Có TK 334...
 
Ðề: Kết chuyển trong PM Misa

thực sự mình chưa sử dụng thành thạo được pm Misa, cty chỉ có 1 mình là kế toán nên ko có ai chỉ giúp cả nên đành làm phiền cả nhà.
khi mình nhập tất cả số liệu chứng từ của 1 tháng vào hết các nghiệp vụ của pm rồi, vậy trong phần sổ cái có 2 mục :
nghiệp vụ chứng từ khác và kết chuyển lãi lỗ mình làm như thế nào?mong được giúp đỡ
Thì bạn vào đó và nhấn vào nút kết chuyển thì nó sẽ kết chuyển cho bạn à, nó là cái hay của phầm mềm đó, không phải đánh một dòng nào hết a? :leu:
 
Ðề: Kết chuyển trong PM Misa

cảm ơn bạn huyentrang.mình phải kết chuyển theo tháng mà.nghiệp vụ tính lương với phân bổ chi phí mình đưa vào nghiệp vụ khác phải ko?
 
Ðề: Kết chuyển trong PM Misa

thực sự mình chưa sử dụng thành thạo được pm Misa, cty chỉ có 1 mình là kế toán nên ko có ai chỉ giúp cả nên đành làm phiền cả nhà.
khi mình nhập tất cả số liệu chứng từ của 1 tháng vào hết các nghiệp vụ của pm rồi, vậy trong phần sổ cái có 2 mục :
nghiệp vụ chứng từ khác và kết chuyển lãi lỗ mình làm như thế nào?mong được giúp đỡ
Bạn kick vô đó và tạo bút toán kết chuyển, bạn nên chú ý ngày tháng và số chứng từ nhé, sau đó PM sẽ tự sinh ra một chứng từ nghiệp vụ khác, thế là ok thoi mà bạn, cứ làm thử đi rồi biết, sai thì sửa, hỏng thì làm lại, sợ nhất ko thử thì sẽ ko bao gio làm đc
-----------------------------------------------------------------------------------------
Kết chuyển lỗ lãi vào cuối năm bạn mới thực hiện chứ bạn.C
Cái này còn tuỳ thuộc vào Dn nhé bạn
-----------------------------------------------------------------------------------------
cảm ơn bạn huyentrang.mình phải kết chuyển theo tháng mà.nghiệp vụ tính lương với phân bổ chi phí mình đưa vào nghiệp vụ khác phải ko?
Tiền lương tốt nhất bạn lên dùng phân hệ tiền lương của PM cho tiện ích, đỡ mất thời gian hơn
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Kết chuyển trong PM Misa

lỗ thì ko k/c nhưng mà lãi thì ghi lại số lãi đó xong xóa chứng từ đi và lập lại cái mới hả mọi người
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top