kết chuyển tiền lại ngân hàng vao cp quản lý doanh nghiệp ntn?

Ðề: kết chuyển tiền lại ngân hàng vao cp quản lý doanh nghiệp ntn?

nhìu người cho ý kiến wa mà hok có ai hỉu ý mình hết cả!
cảm ơn Wega nhìu nhìu hen!
Nhưng wega nói cụ thể hơn tẹo nữa giùm mình được không?nếu như bạn nói thì trong Bảng BCKQSXKD thí có được đưa CPQLDN vào không?mà nếu không đưa thì cuói lỳ vẫn có lợi nhuận thuần bao gốm cả lãi NH.
Và bạn nói rõ hơn chỗ chữ đỏ đó giùm mình được ko?

Câu hỏi chổ màu đỏ của bạn mình ko hiểu rõ, bài trước mình đã ghi N642 sau đó kết chuyển 911 rồi mà, tất nhiên là đã ghi nhận chi phí tiền điện vào 642.Thôi để mình làm rõ luôn:

Giả sử lãi NH trong kỳ của bạn là 500.000 ( Vd thôi nhé) các bút tón liên quan:

1.Ghi nhận lãi
N 112 : 500.000
C 515 : 500.500
kết chuyển N 515/C911: 500.000.
2.Tiền điện:
N 642 :2.727.273 (trừ 10% VAT vì bạn ko nhận được hoá đơn lấy đâu ra số sêri mà kê khai thuế)
C 335 : 2.727.273
Sau này khi trả tiền bạn cầm hoá đơn chỉ hach toán thêm phần thuế N 1331/C335: 272.727.Khi thanh toán N 335/C 111,112: 3.000.000.
kết chuyển N911/C642 : 2.727.273.
Vậy 911 của bạn có số dư bên Nợ : 2.727.273 - 500.000 = 2.227.273 thì bạn đang bị lỗ.
kết chuyển N 421/C911: 2.227.273.
Thế là hoàn tất.
 
Ðề: kết chuyển tiền lại ngân hàng vao cp quản lý doanh nghiệp ntn?

1.-N 112/C 515:lãi NH
- N 515/C 911: lãi NH
2.-N 642/C338: 3.000.000
-N 142/C 642:3.000.000
- N 911/C 142: lãi NH
nếu mình làm thế này thì sai ở chỗ nào?
Có bgiờ được kết chuyển từ 911 sang 142 ko nhỉ?
muốn để lãi NH hàng tháng được trừ dần vào khoản tiền điện đó thì làm thế nào hả bạn?
-----------------------------------------------------------------------------------------
Bạn ơi doanh thu hoạt động tài chính thì có lợi cho mình chứ để treo gác trên 338 có ý nghĩa gì đâu, đó là doanh thu sao lại kết chuyển vào chi phí được chứ.
Khi nhận được thông báo lãi của NH or lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện bạn hạch toán:
Nợ TK 112/Có TK 515
Cuối kỳ kết chuyển TK 515 về 911 để xđịnh KQKD
Nợ TK 515/Có TK 911
Sau đó kết chuyển tiếp
Nợ TK 911/Có TK 421
Như vậy trên BCĐKT của bạn có một khoản lãi rồi mà, khoản doanh thu TC này cũng được phản ánh trên BCKQKD mà.

cảm ơn bạn đã cho mình ý kiến!Vì một số lý do mà công ty mình ko thể để lãi!(dù ít)mình muốn đưa khoản doanh thu đó làm chi phí cho công ty!bạn có cao kiến gì không giúp mình với!
 
Sửa lần cuối:
Ðề: kết chuyển tiền lại ngân hàng vao cp quản lý doanh nghiệp ntn?

1.-N 112/C 515:lãi NH
- N 515/C 911: lãi NH
2.-N 642/C338: 3.000.000
-N 142/C 642:3.000.000
- N 911/C 142: lãi NH
nếu mình làm thế này thì sai ở chỗ nào?
Có bgiờ được kết chuyển từ 911 sang 142 ko nhỉ?
muốn để lãi NH hàng tháng được trừ dần vào khoản tiền điện đó thì làm thế nào hả bạn?
-----------------------------------------------------------------------------------------

2.Nếu bạn làm vậy là chấp nhận bỏ thuế ko kê khai thuế, bản chất TK 338 là phải trả khác bạn sự dụng vẫn đúng nhưng phat sinh này bạn dùng 335 chi phí trích trước hợp lý hơn vì thời điểm bạn ghi sổ bạn chưa có hoá đơn.Vấn đề ở đây là có hoá đơn hay chưa có dùng 338 hay 331 (ko ai bắt bẻ) chưa có 335.

Điểm sai lớn nhất ở đây là TK 911 (xác định KQKD) ko có TK doi ứng là 142..nó chỉ có đối ứng là TK dau 5,6 và 421 thôi.Bạn phải làm đúng bản chất TK 911 là XD KQKD nghĩa là chỉ liên quan đến DT,CP và lãi lỗ thôi.Thân
 
Ðề: kết chuyển tiền lại ngân hàng vao cp quản lý doanh nghiệp ntn?

.Nếu bạn làm vậy là chấp nhận bỏ thuế ko kê khai thuế, bản chất TK 338 là phải trả khác bạn sự dụng vẫn đúng nhưng phat sinh này bạn dùng 335 chi phí trích trước hợp lý hơn vì thời điểm bạn ghi sổ bạn chưa có hoá đơn.Vấn đề ở đây là có hoá đơn hay chưa có dùng 338 hay 331 (ko ai bắt bẻ) chưa có 335.

Điểm sai lớn nhất ở đây là TK 911 (xác định KQKD) ko có TK doi ứng là 142..nó chỉ có đối ứng là TK dau 5,6 và 421 thôi.Bạn phải làm đúng bản chất TK 911 là XD KQKD nghĩa là chỉ liên quan đến DT,CP và lãi lỗ thôi.Thân

ờ! mình cũng đang băn khoăn về cái 142 đấy! tại mình có chị bạn cũng làm KT bảo đưa vào đó được tuốt, thật là....! cảm ơn wega nhìu!
Với lại tại tiền điện là tiền mình phảỉ đóng cho công ty mẹ nên mình cho vào 338 cũng đc he?Như vậy cuối kỳ công ty mình lỗ=tiền điện-lãi NH đúng ko?
 
Ðề: kết chuyển tiền lại ngân hàng vao cp quản lý doanh nghiệp ntn?

1.-N 112/C 515:lãi NH
- N 515/C 911: lãi NH
2.-N 642/C338: 3.000.000
-N 142/C 642:3.000.000
- N 911/C 142: lãi NH
nếu mình làm thế này thì sai ở chỗ nào?
Có bgiờ được kết chuyển từ 911 sang 142 ko nhỉ?
muốn để lãi NH hàng tháng được trừ dần vào khoản tiền điện đó thì làm thế nào hả bạn?
-----------------------------------------------------------------------------------------


cảm ơn bạn đã cho mình ý kiến!Vì một số lý do mà công ty mình ko thể để lãi!(dù ít)mình muốn đưa khoản doanh thu đó làm chi phí cho công ty!bạn có cao kiến gì không giúp mình với!
Nếu không muốn để lãi thì bạn có thể trích trước một số khoản chi phí như: CP sửa chữa lớn TSCĐ, trích trước chi phí điện nước...
Khi đó bạn hạch toán
Nợ Tk CP/Có TK 335
 
Ðề: kết chuyển tiền lại ngân hàng vao cp quản lý doanh nghiệp ntn?

ờ! mình cũng đang băn khoăn về cái 142 đấy! tại mình có chị bạn cũng làm KT bảo đưa vào đó được tuốt, thật là....! cảm ơn wega nhìu!
Với lại tại tiền điện là tiền mình phảỉ đóng cho công ty mẹ nên mình cho vào 338 cũng đc he?Như vậy cuối kỳ công ty mình lỗ=tiền điện-lãi NH đúng ko?

Tiền điện đóng hộ cty mẹ ko được ghi vào 642 cua mình nhé bạn..vì đây là chi phí của công ty me.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top