Mọi người ơi cho em hỏi chút. Kết chuyển số dư cuối kỳ của TK 411 năm 2009 sang năm 2010 như thế nào cho đúng?
(Với vốn điều lệ trong GPKD là 6 tỷ).
Cảm ơn mọi người trước nhé !
Theo mình thì nếu vốn điều lệ của công ty cuối kỳ năm 2009 thê nào thì chuyển qua đầu năm 2010 cùng vậy. Trừ khi năm 2010 phát sinh tăng( giảm) 6 tỷ (phải có quyết định của sở KHĐT. VD: Năm 2010 góp vốn 6 tỷ thì:
NợTK 111:6tỷ
CóTK411: 6tỷ.
Tiện thể cho mình hỏi tý.Công ty mình cũng thay đổi giấy phép kinh doanh nên số vốn điều lệ tăng lên 15.500.500.000d. Thì mình có phải viết phiếu thu cho từng cá nhân góp vốn hay không?
Vậy khi mở sổ quỷ 1111 lên thì tồn quỹ là 6tỷ. Đúng không [you]
Theo mình thì nếu vốn điều lệ của công ty cuối kỳ năm 2009 thê nào thì chuyển qua đầu năm 2010 cùng vậy. Trừ khi năm 2010 phát sinh tăng( giảm) 6 tỷ (phải có quyết định của sở KHĐT. VD: Năm 2010 góp vốn 6 tỷ thì:
NợTK 111:6tỷ
CóTK411: 6tỷ.
Tiện thể cho mình hỏi tý.Công ty mình cũng thay đổi giấy phép kinh doanh nên số vốn điều lệ tăng lên 15.500.500.000d. Thì mình có phải viết phiếu thu cho từng cá nhân góp vốn hay không?
Đúng chứ bạn.còn vốn góp của các thành viên thì mình phải làm phiếu thu theo từng người.Vậy khi mở sổ quỷ 1111 lên thì tồn quỹ là 6tỷ. Đúng không [you]
Đúng chứ bạn.còn vốn góp của các thành viên thì mình phải làm phiếu thu theo từng người.
Mọi người ơi cho em hỏi chút. Kết chuyển số dư cuối kỳ của TK 411 năm 2009 sang năm 2010 như thế nào cho đúng?
(Với vốn điều lệ trong GPKD là 6 tỷ).
Cảm ơn mọi người trước nhé !