Anh chị cho e hỏi, cty e vào sổ nhật ký chung theo tháng, bắt đầu hoạt động từ tháng 4. Từ tháng 4 - tháng 6 lỗ, khi kết chuyển lợi nhuận sau thuế cho từng tháng e hạch toán:
Nợ 421
có 911
Tháng 7 lãi, e hạch toán
Nợ 911
Có 421
từ tháng 8 - tháng 11 tiếp tục lỗ
sau đó đến tháng 12 lãi và e cũng đã làm bút toán kết chuyển lợi nhuận cho từng tháng.
vậy khi cuối năm e khoá sổ thì e phải hạch toán lỗ, lãi từ các tháng khác chuyển sang như thế nào để mình hạch toán được hoạt động của cả năm là lãi hay lỗ từ đó tinh thuế TNDN.
E đang thắc mắc chỗ này ko biết định khoản như thế nào.
Anh chị nào biết trả lời giùm e a.
E cảm ơn cả nhà.
Nợ 421
có 911
Tháng 7 lãi, e hạch toán
Nợ 911
Có 421
từ tháng 8 - tháng 11 tiếp tục lỗ
sau đó đến tháng 12 lãi và e cũng đã làm bút toán kết chuyển lợi nhuận cho từng tháng.
vậy khi cuối năm e khoá sổ thì e phải hạch toán lỗ, lãi từ các tháng khác chuyển sang như thế nào để mình hạch toán được hoạt động của cả năm là lãi hay lỗ từ đó tinh thuế TNDN.
E đang thắc mắc chỗ này ko biết định khoản như thế nào.
Anh chị nào biết trả lời giùm e a.
E cảm ơn cả nhà.