Kết chuyển giá vốn

duong_1246

New Member
Hội viên mới
Chào cả nhà! Cả nhà cho em hỏi em kết chuyển giá vốn hạch toán trực tiếp luôn vào TK 632 có được không? Công ty em làm theo QĐ 48, em không cho qua TK 154 mà đi thẳng vào TK 632 liệu có hợp lý không????? Ai có kinh nghiệm giúp em vụ này với...em cảm ơn ./.
 
Ðề: Kết chuyển giá vốn

- Bạn phải nói rõ C.ty bạn kinh doanh lĩnh vực gì.
 
Ðề: Kết chuyển giá vốn

Công ty em bán cát, sỏi và sửa chữa đóng tàu, cho thuê xe vận chuyển, thuê bến bãi...
Như thế em hạch toán như vậy có được không hay phải qua TK 154 xong mới sang TK 632 được ak?
 
- Chào bạn.
Bạn phải hạch toán qua 154 rồi mới sang 632 được. Không được đi tắt đường như vậy đâu.
 
Ðề: Kết chuyển giá vốn

Cho em hỏi phần bán cát, sỏi thì em hạch toán thẳng vào TK 632, còn phần sửa chữa, đóng tàu, cho thuê xe vận chuyển, thuê bến bãi thì em hạch toán qua TK 154 rồi mới sang TK 632 như vậy có được không ak????
 
Re: Ðề: Kết chuyển giá vốn

Cho em hỏi phần bán cát, sỏi thì em hạch toán thẳng vào TK 632, còn phần sửa chữa, đóng tàu, cho thuê xe vận chuyển, thuê bến bãi thì em hạch toán qua TK 154 rồi mới sang TK 632 như vậy có được không ak????
- Chào bạn.
Cái này đòi hỏi người trả lời phải am hiểu về lĩnh vực hoạt động của cty bạn mới có thể tư vấn đúng hơn!
 
Ðề: Kết chuyển giá vốn

theo t nghĩ thì trước tiên c phải đk tk 154 rôì mới kết chuyển tk632
 
Ðề: Kết chuyển giá vốn

Phần này em không biết phải làm sao nữa...hạch toán tất qua 154 rồi sang 632 hay bên bán thương mại thì vào thẳng 632 còn bên xác định giá thành thì có qua 154 rồi vào 632.... ôi đau đầu quá ! ai có kinh nghiệm làm ở công ty kiểu như thế này tư vấn giúp em với ak.
 
Ðề: Kết chuyển giá vốn

Bạn cứ cho qua 154 đi, khi nào ghi nhận doanh thu mới cho vào 632.
 
Ðề: Kết chuyển giá vốn

em làm kế toán cho một cty kinh doanh linh vực lưu trú, vậy sổ sách kế toán bao gồm những sổ sách nào, các bác cho em xin voi
 
Ðề: Kết chuyển giá vốn

Loại hình cty bạn là gì? TMDV hay TM SX?
Nếu là TMDV: cát, sỏi là hàng hóa; thuê xe, sửa chữa là dịch vụ thì k cần qua 154 đâu, kết chuyển bút toán cuối tháng vào 632 là ok.
Nếu là SX: Phải qua TK 154 để phân bổ Z. Rồi cuối kỳ kết chuyển từ 154 sang 632.
 
Ðề: Kết chuyển giá vốn

theo mình nghĩ nếu mảng thương mại bạn có thể cho luôn vào 632, còn đóng tàu,... bên sản xuất sửa chữa cần phải tập hợp chi phí thì bạn phải cho qua 154 nhé
 
Ðề: Kết chuyển giá vốn

Mình cũng nghĩ như bạn trangnant...vì mình thấy nếu là thương mại bán cát, sỏi thôi mà phải hạch toán qua 154 thì không hợp lý lắm...đi học mình cũng thấy cô giáo nói là phần thương mại thì hạch toán vào 632 , còn sản xuất thì cho qua 154 mà..
Cám ơn mọi người đã chia sẻ tài nguyên cùng mình nhé!
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top