kế toán trong công ty du lịch

thuhien0412

New Member
Hội viên mới
công ty m là cty du lịch.cty m tổ chức các tua nhưng tất cả các chi phí đầu vào đều thuê ngoài hết.VD như chi phí thuê xe, phòng nghỉ, vé tàu, vé máy bay...theo các bạn thi các chi phí đó cho vào tài khoản nào.m mới làm nên ko biết nhiều lắm.thanks các bạn nhiều.
 
Ðề: kế toán trong công ty du lịch

công ty m là cty du lịch.cty m tổ chức các tua nhưng tất cả các chi phí đầu vào đều thuê ngoài hết.VD như chi phí thuê xe, phòng nghỉ, vé tàu, vé máy bay...theo các bạn thi các chi phí đó cho vào tài khoản nào.m mới làm nên ko biết nhiều lắm.thanks các bạn nhiều.

Tập hợp tất cả các CP đó vào 154 rùi cuối kỳ kết chuyển sang 632.
Đúng ko vậy [you] ???? :dangyeu:
 
Ðề: kế toán trong công ty du lịch

cho vao tai khoan 642
 
Ðề: kế toán trong công ty du lịch

Mình nghĩ HT luôn vô Tk 632 cũng oki.........................Ko thì bạn Ht như Phán bảo á!
-----------------------------------------------------------------------------------------
cho vao tai khoan 642
Ko cho vô Tk 642 đâu bạn ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:JFBQ00220070528A:
 
Sửa lần cuối:
Ðề: kế toán trong công ty du lịch

uh, mình cũng nghĩ nên đưa vào 632, ko thể đưa vào 642 được
 
Ðề: kế toán trong công ty du lịch

cho vào 154 và kết chuyển sag 632 là chính xác đó bạn. Không cho vào TK 642 được đâu!
 
Ðề: kế toán trong công ty du lịch

công ty m là cty du lịch.cty m tổ chức các tua nhưng tất cả các chi phí đầu vào đều thuê ngoài hết.VD như chi phí thuê xe, phòng nghỉ, vé tàu, vé máy bay...theo các bạn thi các chi phí đó cho vào tài khoản nào.m mới làm nên ko biết nhiều lắm.thanks các bạn nhiều.


Cho hết vào 154, hết tour thì kết chuyển qua 632
 
Ðề: kế toán trong công ty du lịch

Chinh xac la tap hop vao Tk 154 theo tung tour, sau khi hoan thanh tour ket chuyen vao TK 632 de tinh gia von va xuat hoa don VAT.
N 154
N133
C 111, 331 ...
Sau do
N632
C154
dong thoi
N 111, 112, 131
C 511
C 333
 
Ðề: kế toán trong công ty du lịch

Tập hợp tất cả các CP đó vào 154 rùi cuối kỳ kết chuyển sang 632.
Đúng ko vậy [you] ???? :dangyeu:

Tự nhiên hỏi TRẪM? TRẪM đâu có rành vụ này.
Hôm qua đi trên thuyền rồng nghe hướng dẫn viên du lịch nói là phải hạch toán 154_chi tiết từng tour nữa. Cuối tháng kết chuyển 632. Nếu có nhưng chi phí chung chung thì phải chia , phân bổ nữa đó, ví dụ: tiền thuê thuyền của TRẪM, tiền thuê xe tháng thực hiện nhiều tour,... là phải chia.
 
Ðề: kế toán trong công ty du lịch

Tự nhiên hỏi TRẪM? TRẪM đâu có rành vụ này.
Hôm qua đi trên thuyền rồng nghe hướng dẫn viên du lịch nói là phải hạch toán 154_chi tiết từng tour nữa. Cuối tháng kết chuyển 632. Nếu có nhưng chi phí chung chung thì phải chia , phân bổ nữa đó, ví dụ: tiền thuê thuyền của TRẪM, tiền thuê xe tháng thực hiện nhiều tour,... là phải chia.

Cái đó là hiển nhiên rồi. Nếu có nhiều tour cùng một lúc bạn sẽ phải mở chi tiết 154. Còn phần chi phí mà không thể tách biệt ngay bạn có thể cho vào 154 -chung. Sau đó thực hiện phân bỗ chi phí cho từng tour ( phân bổ theo định mức hoặc doanh thu ước tính, tùy bạn) . Khi kết thúc tour thì kết chuyển qua tài khoản giá vốn.
 
Ðề: kế toán trong công ty du lịch

lolem08 co thể giúp tôi đưa ra 1 vi dụ cụ thể trong việc phân bổ chi phí 154 chung như tiền thuê xe ô tô để phục vụ nhieu tuor trong tháng ko?tôi đang bị mắc trong vấn đề này, mong bạn giúp đỡ!
 
Ðề: kế toán trong công ty du lịch

Cho mình hỏi, cty mình bị trường hợp là hóa đơn đầu vào của tour đó về sau khi mình đã xuất hóa đơn đầu ra, mình phải hạch tóan cho những hóa đơn trễ đó như thế nào? đưa thẳng vô N632 N133/ Co111,331 có được không? cuối tháng kết chuyển 632 sang 911 như bình thường?
-----------------------------------------------------------------------------------------
a`, thế còn tiền hướng dẫn, hiện mình ký hợp đông 12 tháng với họ, hưởng lương theo từng tour, không biết thuế thu nhập cá nhân phải tính như thế nào? mình khấu trừ 10% hay la tính theo biểu thuế lũy tiến từng phần? biên lai khấu trừ thuế mình phải làm sao để có? chẳng lẽ hàng tháng mình phải đi nộp? biểu mẫu gi? rắc rối quá huhu...các bạn giúp mình với
 
Sửa lần cuối:
Ðề: kế toán trong công ty du lịch

Mình cũng làm ở công ty du lịch, bên mình các chi phí đầu vào đều thuê ngoài hết, đưa hết vào 6277 rồi chuyển qua 154>632 ( Chỗ mình là làm theo quyết định 15, hình thức chứng từ ghi sổ).

Mình không hiểu sao lại phải hạch toán phân bổ theo từng tour. Những cái đó chỉ làm riêng ở phần kế toán nội bộ thôi chứ, kế toán để báo cáo mà cũng phải chi tiết riêng rẽ thế à?
 
Ðề: kế toán trong công ty du lịch

a`, thế còn tiền hướng dẫn, hiện mình ký hợp đông 12 tháng với họ, hưởng lương theo từng tour, không biết thuế thu nhập cá nhân phải tính như thế nào? mình khấu trừ 10% hay la tính theo biểu thuế lũy tiến từng phần? biên lai khấu trừ thuế mình phải làm sao để có? chẳng lẽ hàng tháng mình phải đi nộp? biểu mẫu gi? rắc rối quá huhu...các bạn giúp mình với

Theo mình biết,trong trường hợp không có hợp đồng, thì mỗi lần trả tiền cho hướng dẫn nếu trên 500.000 sẽ phải khấu trừ 10% tiền thuế TNCN. Còn công ty bạn đã ký hợp đồng với hướng dẫn rồi, thì coi như hướng dẫn là người của công ty bạn, sẽ không phải nộp thuế nếu thu nhập dưới 4.000.000đ/tháng ( tât nhiên cuối năm vẫn phải kê khai như thường).
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top