Chào cả nhà. Hiện nay em đang làm ở 1 Công ty Bảo vệ.
Công ty em có mua một số quân trang để cấp phát cho nhân viên và có thu tiền quân trang của nhân viên. Em định khoản như thế này:
Thu tiền quân trang : n111
C154
Cuối tháng cấp phát quân trang n154
C153
sau đó hạch toán chênh lệch n,c 154 vào 632 rồi kc vào 911. Em hạch toán như vậy có đúng không ah?
Và có trường hợp nhân viên trả quân trang, cty em chi tiền trả lại cho nhân viên. Vậy em phải hạch toán như thế nào?
Mong cả nhà giúp em!!!
Công ty em có mua một số quân trang để cấp phát cho nhân viên và có thu tiền quân trang của nhân viên. Em định khoản như thế này:
Thu tiền quân trang : n111
C154
Cuối tháng cấp phát quân trang n154
C153
sau đó hạch toán chênh lệch n,c 154 vào 632 rồi kc vào 911. Em hạch toán như vậy có đúng không ah?
Và có trường hợp nhân viên trả quân trang, cty em chi tiền trả lại cho nhân viên. Vậy em phải hạch toán như thế nào?
Mong cả nhà giúp em!!!