Chào các bạn!
Công ty mình năm 2012 có 1 công trình còn dang dở. Đã tập hợp giá vốn đầ đủ nhưng chưa hạch toán ào TK 154. Sang năm 2013, Ctrình này không thực hiện nữa, mà thay vào đó là xuất hóa đơn bán hàng hóa chư không phải hóa đơn công trình.
Bây giờ mình hạch toán TK 154 thì có số dư bên Nợ đúng bằng với giá vốn của ctrình 2012 mình đã bỏ.Hiện tại bên mình không có ctrình dở dang.
Cho mình hỏi,. bây giờ kết chuyển cái giá vốn của công trình đó thế nào để 154 không còn số dư nữa.
Cảm ơn mọi người!!!
Công ty mình năm 2012 có 1 công trình còn dang dở. Đã tập hợp giá vốn đầ đủ nhưng chưa hạch toán ào TK 154. Sang năm 2013, Ctrình này không thực hiện nữa, mà thay vào đó là xuất hóa đơn bán hàng hóa chư không phải hóa đơn công trình.
Bây giờ mình hạch toán TK 154 thì có số dư bên Nợ đúng bằng với giá vốn của ctrình 2012 mình đã bỏ.Hiện tại bên mình không có ctrình dở dang.
Cho mình hỏi,. bây giờ kết chuyển cái giá vốn của công trình đó thế nào để 154 không còn số dư nữa.
Cảm ơn mọi người!!!