Kế toán chi phí

do thai minh

New Member
Hội viên mới
Chúc Anh/chị có ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ hạnh phúc!
Vì chưa có kinh nghiệm thực tiễn nhiều nên mong cả nhà chỉ bảo cho mình với. Cty mình kinh doanh về cung cấp dịch vụ khách sạn.
- Khi khách hàng sử dụng dịch vụ nhân viên thu ngân xuất hoá đơn với số tiền là: 2 300 000 (Bao gồm 10% VAT) thì mình căn cứ vào HĐ để định khoản là:
Nợ TK 131: 2 300 000
Có TK 511: 2 090 909
Có TK 333: 209 091
- Khách hàng trả tiền thì định khoản:
Nợ TK 111, 112: 2 300 000
Có TK 131: 2 300 000
Nhưng phần ghi nhận giá vốn thì mình băn khoăn cả nhà ạ! Khi đi học thì mình sẽ ghi nhận đồng thời với việc ghi nhận doanh thu nhưng trong quá trình làm thực tế trên phần mềm kế toán thì mình có phải làm chi tiết như thế không ạ! Nếu tương ứng với DT 2 090 909 mà mình cũng phải ghi nhận giá vốn tương ứng với nó thì rất khó khăn cho mình. Công ty mình nhập rất nhiều hàng hoá rất lắt nhắt.
Mình hiểu thế này ko biết có áp dụng được không ạ! Ví dụ: Trong tháng 01/2011 DT của công ty là: 2tỷ, trong tháng mình sẽ tập hợp vào TK 156 và cuối kỳ kết chuyển sang TK 632 tương ứng với DT 2tỷ được không ạ!
Trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ của cả nhà ạ!
 
Ðề: Kế toán chi phí

Chúc Anh/chị có ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ hạnh phúc!
Vì chưa có kinh nghiệm thực tiễn nhiều nên mong cả nhà chỉ bảo cho mình với. Cty mình kinh doanh về cung cấp dịch vụ khách sạn.
- Khi khách hàng sử dụng dịch vụ nhân viên thu ngân xuất hoá đơn với số tiền là: 2 300 000 (Bao gồm 10% VAT) thì mình căn cứ vào HĐ để định khoản là:
Nợ TK 131: 2 300 000
Có TK 511: 2 090 909
Có TK 333: 209 091
- Khách hàng trả tiền thì định khoản:
Nợ TK 111, 112: 2 300 000
Có TK 131: 2 300 000
Nhưng phần ghi nhận giá vốn thì mình băn khoăn cả nhà ạ! Khi đi học thì mình sẽ ghi nhận đồng thời với việc ghi nhận doanh thu nhưng trong quá trình làm thực tế trên phần mềm kế toán thì mình có phải làm chi tiết như thế không ạ! Nếu tương ứng với DT 2 090 909 mà mình cũng phải ghi nhận giá vốn tương ứng với nó thì rất khó khăn cho mình. Công ty mình nhập rất nhiều hàng hoá rất lắt nhắt.
Mình hiểu thế này ko biết có áp dụng được không ạ! Ví dụ: Trong tháng 01/2011 DT của công ty là: 2tỷ, trong tháng mình sẽ tập hợp vào TK 156 và cuối kỳ kết chuyển sang TK 632 tương ứng với DT 2tỷ được không ạ!
Trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ của cả nhà ạ!

Đối với loại hình dịch vụ khách sạn, bạn nên tập hợp chi phí theo từng mảng để đưa vào tính giá thành cho từng dịch vụ khách hàng sử dụng, như vậy giá vốn bạn đưa vào để tính sẽ phù hợp với doanh thu hơn.
 
Ðề: Kế toán chi phí

Ban tính toán xem chi phí phải bỏ ra trong kỳ là bao nhiêu rồi tập hợp tính giá vốn cho nó,

Làm như bạn cũng được nhưng cuối kỳ của bạn là khi nào?
 
Ðề: Kế toán chi phí

Kỳ của mình là theo tháng bạn ạ, có nghĩa là hết tháng mình sẽ kết chuyển từ TK156 sang TK632! Liệu làm như vậy có ok không nhỉ?
Nếu mỗi hóa đơn mà mình cũng tập hợp giá vốn tương ứng thì có lắt nhắt và phức tạp quá không ạ. Mong mỏi người chỉ bảo giúp ạ!
Thân!
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top