mong cả nhà cho ý kiến! e đang kê khai thuế tháng 5 thì có gặp 1 trường hợp khó nghĩ là tổng số lượt đi lượt về là 4.434.00đ, nhưng VAT lại 444.000đ vậy phải kê khai trên bảng kê ntn ah???
mong cả nhà cho ý kiến! e đang kê khai thuế tháng 5 thì có gặp 1 trường hợp khó nghĩ là tổng số lượt đi lượt về là 4.434.00đ, nhưng VAT lại 444.000đ vậy phải kê khai trên bảng kê ntn ah???
cho mình hỏi 1 chút. ở cái hóa đơn vé máy bay, phần "các khoản phí khác" mục phí họ ghi là 91000 đ, thuế GTGT 10% là 9000 đ. Mình ghi theo đúng như hóa đơn đó nhưng hỗ trợ kê khai báo sai. phải ghi là 9100 đ mới đúng. trường hợp này thì phải làm thế nào? Mong các bạn giải đáp giúp với.
cái này năm ngoái m cũng mắc rồi hj, tính lên tính xuống kiểu j cũng k ra % số thuế của ng, xong gọn lại tách hạch toán khai thuế lầm 2 cái, mai m coi lại rồi pm lên hj. Giờ về roài hem moi chứng từ nữa
cho mình hỏi 1 chút. ở cái hóa đơn vé máy bay, phần "các khoản phí khác" mục phí họ ghi là 91000 đ, thuế GTGT 10% là 9000 đ. Mình ghi theo đúng như hóa đơn đó nhưng hỗ trợ kê khai báo sai. phải ghi là 9100 đ mới đúng. trường hợp này thì phải làm thế nào? Mong các bạn giải đáp giúp với.