kê khai thuế như vậy đúng k?

tieuadau

Member
Hội viên mới
các bạn cho mình hỏi một chút nhe, mình báo cáo thuế T2 rồi nhưng bây giờ sếp lại mang hóa đơn tiền điện, tiền nước T2 về thì T3 mình vẫn kê khai tờ HĐ đó vào T3 dc phải k các bạn, bạn mình nói trong vòng 3 tháng thì vẫn khai báo tháng kế tiếp dc còn điều chỉnh tăng chỉ khi nào HĐ đó mình đã kê khai rồi nhưng ghi n` hoặc ít hơn số tiền trên HĐ. Không biết như vậy có đúng k các bạn cho mình ý kiến với.
 
Ðề: kê khai thuế như vậy đúng k?

Nội dung như thế này nói nhiều lắm rồi bạn ơi, chịu khó ngồi đọc lại những topic cũ đi:dapghe:
 
Ðề: kê khai thuế như vậy đúng k?

Đúng rồi bạn. Bạn nên chịu khó đọc các thông tư nghị định nha
 
Ðề: kê khai thuế như vậy đúng k?

các bạn cho mình hỏi một chút nhe, mình báo cáo thuế T2 rồi nhưng bây giờ sếp lại mang hóa đơn tiền điện, tiền nước T2 về thì T3 mình vẫn kê khai tờ HĐ đó vào T3 dc phải k các bạn, bạn mình nói trong vòng 3 tháng thì vẫn khai báo tháng kế tiếp dc còn điều chỉnh tăng chỉ khi nào HĐ đó mình đã kê khai rồi nhưng ghi n` hoặc ít hơn số tiền trên HĐ. Không biết như vậy có đúng k các bạn cho mình ý kiến với.

Bạn hiểu đúng cách làm rồi đấy.
Cứ thế mà làm nhe bạn.
 
Ðề: kê khai thuế như vậy đúng k?

Nội dung như thế này nói nhiều lắm rồi bạn ơi, chịu khó ngồi đọc lại những topic cũ đi:dapghe:

Cái anh chàng Lạc Đà này khó tính thật, người ta hiểu đúng rồi thi nói là đúng đi còn bắt tìm đọc lại topic cũ nữa. Bạn chú ý là thời gian 3 tháng tính từ ngày ghi trên hóa đơn chứ ko phải ngày nhận hóa đơn nhé
 
Ðề: kê khai thuế như vậy đúng k?

Tieuadau da trót hỏi rùi thì anh em ta nhiệt tình giúp thui. Hóa đơn GTGT có thể kê khai thuế trong vòng 3 tháng. Còn hóa đơn thông thường thì vô tư, miễn là không để lâu quá, nhưng chỉ được tính vào chi phí thôi nhé!
 
Ðề: kê khai thuế như vậy đúng k?

Tieuadau da trót hỏi rùi thì anh em ta nhiệt tình giúp thui. Hóa đơn GTGT có thể kê khai thuế trong vòng 3 tháng. Còn hóa đơn thông thường thì vô tư, miễn là không để lâu quá, nhưng chỉ được tính vào chi phí thôi nhé!

Không chỉ hđơn thông thường đâu bạn ạ, hđơn GTGT cũng vậy, nếu quá 3 tháng thì bạn vẫn kê khai nhưng không được khấu trừ thuế hđơn đó, phần thuế này được đưa vào chi phí hợp lý
 
Ðề: kê khai thuế như vậy đúng k?

lần đầu tham gia vào diễn đàn,mong mọi người bít thì trả lời giúp mình nhé!
Cty mình thuê nhà làm văn phòng đồng thời cũng là nơi sản xuất luôn ( cty minh làm về chế bản, in film) như vây theo QD 48 thì tiền thuê nhà mình HT vào TK 154 hay 6422.
Tháng 11/07 mình có để sót 1 hóa đơn đầu vào mình đã kê vào tờ khai T2 /08 vậy phần thuế GTGT mình vẫn hoạch toán vào sổ sách là t11/07 như vây số liêu cuói năm trên tờ khai thuế GTGT khác với số dư TK 133, 333 trên sổ sách , như vậy có làm sao không? mong mọi người trả giúp mình!thank u nhiều!chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ!
 
Sửa lần cuối:
Ðề: kê khai thuế như vậy đúng k?

Em cũng đang gặp trường hợp giống bongnho mà ko biết làm thế nào. Giúp em vơi! thankssssssssssssssờ....
 
Ðề: kê khai thuế như vậy đúng k?

Em cũng đang gặp trường hợp giống bongnho mà ko biết làm thế nào. Giúp em vơi! thankssssssssssssssờ....

Thì em đọc hết từ trên xuống dưới.
Nếu hok hiểu nữa thì làm theo lời anh DaLat, chịu khó đọc lại những Topic cũ nhé.
 
Ðề: kê khai thuế như vậy đúng k?

lần đầu tham gia vào diễn đàn,mong mọi người bít thì trả lời giúp mình nhé!
Cty mình thuê nhà làm văn phòng đồng thời cũng là nơi sản xuất luôn ( cty minh làm về chế bản, in film) như vây theo QD 48 thì tiền thuê nhà mình HT vào TK 154 hay 6422.
Tháng 11/07 mình có để sót 1 hóa đơn đầu vào mình đã kê vào tờ khai T2 /08 vậy phần thuế GTGT mình vẫn hoạch toán vào sổ sách là t11/07 như vây số liêu cuói năm trên tờ khai thuế GTGT khác với số dư TK 133, 333 trên sổ sách , như vậy có làm sao không? mong mọi người trả giúp mình!thank u nhiều!chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ!

Để đơn giản thì bạn nên đưa chi phí thuê nhà vào 154 luôn chứ ko tách riêng phần cho 154 và cho 642
Ý bạn nói là trên tờ khai thì bạn quên ko khai tháng 11 còn trên sổ sách thì bạn lại ghi tháng 11? Vậy thì đã phát sinh rồi, tháng 2 bạn cũng đã khai rồi thì thôi để vậy luôn đi. Tại bạn ko chịu đối chiếu sổ sách nên mới xảy ra chuyện này, để chính xác thì bạn nên đối chiếu số liệu thường xuyên để phát hiện sai sót nhé
 
Ðề: kê khai thuế như vậy đúng k?

các bạn cho mình hỏi một chút nhe, mình báo cáo thuế T2 rồi nhưng bây giờ sếp lại mang hóa đơn tiền điện, tiền nước T2 về thì T3 mình vẫn kê khai tờ HĐ đó vào T3 dc phải k các bạn, bạn mình nói trong vòng 3 tháng thì vẫn khai báo tháng kế tiếp dc còn điều chỉnh tăng chỉ khi nào HĐ đó mình đã kê khai rồi nhưng ghi n` hoặc ít hơn số tiền trên HĐ. Không biết như vậy có đúng k các bạn cho mình ý kiến với.

Đúng rồi đấy bạn!Thời hạn kê khai các HĐ đầu vào là 3 tháng
 
Ðề: kê khai thuế như vậy đúng k?

Về sai lệch sổ và tờ khai thì không vđ j, chấp nhận đc nếu giải trình đc. Nhưng khai T2.08 thì không đc vì chỉ sau 3 tháng thôi, tháng 1.08 là chậm nhất
Nếu đã khai 2.08 thì bạn nên làm điều chỉnh giảm và đưa khoản VAT vào phí.
 
Ðề: kê khai thuế như vậy đúng k?

đây là lần đầu tiên em làm tờ khai thuế nên có một thắc mắc mún hỏi các anh chị đi trước chỉ giáo giúp: trong bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra và mua vào có cột ghi mặt hàng, trong một HĐ có rất n` mặt hàng vậy khi ghi vào cột này em có phải kê khai tất cả các loại mặt hàng trên hóa đơn ra k? hay chỉ ghi một vài cái và ghi số tiền tổng cộng của cái Hđ đó là dc rồi. Mong dc giúp đỡ.
 
Ðề: kê khai thuế như vậy đúng k?

đây là lần đầu tiên em làm tờ khai thuế nên có một thắc mắc mún hỏi các anh chị đi trước chỉ giáo giúp: trong bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra và mua vào có cột ghi mặt hàng, trong một HĐ có rất n` mặt hàng vậy khi ghi vào cột này em có phải kê khai tất cả các loại mặt hàng trên hóa đơn ra k? hay chỉ ghi một vài cái và ghi số tiền tổng cộng của cái Hđ đó là dc rồi. Mong dc giúp đỡ.

Em phải phânbiệ rõ là mặt hàng đó là Vật tư, hàng hoá, hay cái gì cụ thể.
Một HĐ chỉ ghi 1 dòng thôi.
 
Ðề: kê khai thuế như vậy đúng k?

Em phải phân biệt rõ là mặt hàng đó là Vật tư, hàng hoá, hay cái gì cụ thể.
Một HĐ chỉ ghi 1 dòng thôi.

cảm ơn anh nhưng anh có thể nói rõ cho em một chút dc k ạ, hàng em nhập vào là hàng hóa em vd một hóa đơn như vầy:
Tên hàng hóa là : MY4N AC220/240, MY4N DC24, MY2N AC220/240, MY2N DC24
vậy bi giờ em ghi vào cột mặt hàng em phải ghi sao ạ, ghi là MY4N AC220/240...., hay ghi chữ hàng hóa hay ghi seo thì đúng ạ (em k hỉu rõ ý anh...?):sweatdrop:
 
Ðề: kê khai thuế như vậy đúng k?

Mình là dân mới tới đây nên còn nhiều điều chưa biết mong các vị tiền bối giúp đỡ.cho mình hỏi:cân bằng hóa đơn đầu ra và đầu vào là như thế nào vậy?các vị tiền bối ơi nhanh nhanh tay giúp muội với!!!!!!!!!!!
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top