Các anh chị giải quyết giúp em trường hợp này:
1, Cty em có nhận nhập khẩu hàng cho một cty khác và bán số hàng đó cho họ và nhận tiền hoa hồng họ trả. Cty em nộp thuế nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu này và ghi tên cty em. Vậy cty em có được kê khai số thuế GTGT này không ạ?
2, Cty em bán số hàng đó cho khách không xuất hoá đơn và họ chuyển trả tiền qua ngân hàng. Vậy em có phải hạch toán số tiền đó không và hạch toán như thế nào ạ?
Em xin cảm ơn!
1, Cty em có nhận nhập khẩu hàng cho một cty khác và bán số hàng đó cho họ và nhận tiền hoa hồng họ trả. Cty em nộp thuế nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu này và ghi tên cty em. Vậy cty em có được kê khai số thuế GTGT này không ạ?
2, Cty em bán số hàng đó cho khách không xuất hoá đơn và họ chuyển trả tiền qua ngân hàng. Vậy em có phải hạch toán số tiền đó không và hạch toán như thế nào ạ?
Em xin cảm ơn!