Kê khai thuế GTGT tháng thiếu hóa đơn

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Loc Nguyen

Member
Hội viên mới
Em đã làm báo cáo thuế GTGT và nộp hôm qua. Hnay em lên cơ quan chek lại thì thấy kê khai thiếu hoá đơn đầu vào(hoá đơn thông thường) nhưng đầu ra lại viết cho khách hàng rùi. Vậy em phải làm như thế nào? Kê khai vào tháng sau đc k? hay tháng sau làm kê khai bổ sung có ok k?
Rất mong các bác giúp em để em hoàn thành tốt công vc.
E xin chân thành cảm ơn.
 
Ðề: Kê khai thuế GTGT tháng thiếu hóa đơn

Theo mình thì kê khai vào tháng sau ko sao cả bạn à!
 
Ðề: Kê khai thuế GTGT tháng thiếu hóa đơn

Hóa đơn thông thường là chứng từ để ghi sổ kế toán theo thời gian nghiệp vụ KT phát sinh và hóa đơn thông thường chỉ để tính vào chi phí thôi chứ không có kê vào báo cáo thuế.
 
Ðề: Kê khai thuế GTGT tháng thiếu hóa đơn

Hóa đơn thông thường là chứng từ để ghi sổ kế toán theo thời gian nghiệp vụ KT phát sinh và hóa đơn thông thường chỉ để tính vào chi phí thôi chứ không có kê vào báo cáo thuế.
ừ ha..............Chị đọc mà ko có để ý!!!!!!!!!!!!

Hic! HD thông thường ko kê khai vô BC THuế...........Bùn về bản thân ghê ta. KO đọc kĩ lưỡng chi hít..........Cũng tại đang bùn thiu à!

Uả mà viết đầu ra cho khách cũng chỉ là HD thông thường nhỉ?
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Kê khai thuế GTGT tháng thiếu hóa đơn

Hóa đơn thông thường không cần báo cáo thuế, lần sau nếu kỹ thì bạn kê thêm mẫu 05, kèm theo BCT
 
Ðề: Kê khai thuế GTGT tháng thiếu hóa đơn

hóa đơn thông thừơng mình vẫn kê khai vào mục 2. hàng hoá, dv dùng riêng cho SXKS không chịu thuế GTGT mừ,... ngoài ra mình vẫn chép sổ bình thường.
 
Ðề: Kê khai thuế GTGT tháng thiếu hóa đơn

hóa đơn thông thừơng mình vẫn kê khai vào mục 2. hàng hoá, dv dùng riêng cho SXKS không chịu thuế GTGT mừ,... ngoài ra mình vẫn chép sổ bình thường.
Hóa đơn thông thường, hóa đơn bất hợp pháp, ... thì không kê vào bảng kê hh, dv mua vào. Nếu kê vào cũng không sao, nhưng 1 vài nơi Thuế trả lại tờ khai.
 
Ðề: Kê khai thuế GTGT tháng thiếu hóa đơn

hóa đơn thông thừơng mình vẫn kê khai vào mục 2. hàng hoá, dv dùng riêng cho SXKS không chịu thuế GTGT mừ,... ngoài ra mình vẫn chép sổ bình thường.

HD thônng thường khác với không chịu thuế mà, HĐ thông thường thì ko cần kê khai vào BCT đâu, để làm sổ sách là được rùi, không cần đâu bạn, có nhìu chi cục thúê nếu mình kê khai hd thông thường vào thì còn bị phạt nữa đấy, tốt nhất là ko kê và chỉ để làm sô sách thôi
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top