Cả nhà ơi giúp em vấn đề này cái: Công ty em mua phần mềm dự toán từ tháng 12/2010 (công ty em làm về thiết kế xây dựng), hóa đơn đầu vào viết tháng 12/2010 nhưng phần mềm đó lại là hàng hóa không chịu thuế GTGT, BCTC năm 2010 em đã đưa hóa đơn đó vào chi phí rồi nhưng em chưa kê khai hóa đơn đó vào kỳ tính thuế T12/2010 vì mãi đến tháng 2/2011 mới nhận được hóa đơn giờ em kê khai có được ko? nếu ko kê khai thì có sao ko vì phần mềm này không chịu thuế gtgt. nếu phải kê khai thì em kê khai vào phần hàng hóa, dịch vụ dùng riêng cho SXKD không chịu thuế GTGT của tờ khai PL 01-02/GTGT có đúng không? Mong cả nhà giúp em!