Mọi người ơi giúp e với, e đang làm khóa luận thuế GTGT
- e có nghiệp vụ hàng mua trả lại, bên e xuất hóa đơn, e lên sổ cái 133 ghi giảm tiền thuế đầu vào nhưng e k kê âm trên bảng kê mua vào nữa mà kê dương trên bảng kê bán ra (e ngĩ là bên e xuất HĐ nên kê bên bán ra ms đúng) thế nhưng số thuế được khấu trừ của e sẽ k khớp nhau đc, e phải xử lý làm sao đây ạ ( có phải là vì xuất HĐ nên e k được lên sổ 133 nữa mà phải lên sổ 3331 coi như bán hàng hay k??)
[/URL][/IMG]
- Còn 1 nghiệp vụ giảm giá hàng bán e kê âm trên bảng kê bán ra là đúng chứ ạ ??
- e có nghiệp vụ hàng mua trả lại, bên e xuất hóa đơn, e lên sổ cái 133 ghi giảm tiền thuế đầu vào nhưng e k kê âm trên bảng kê mua vào nữa mà kê dương trên bảng kê bán ra (e ngĩ là bên e xuất HĐ nên kê bên bán ra ms đúng) thế nhưng số thuế được khấu trừ của e sẽ k khớp nhau đc, e phải xử lý làm sao đây ạ ( có phải là vì xuất HĐ nên e k được lên sổ 133 nữa mà phải lên sổ 3331 coi như bán hàng hay k??)
- Còn 1 nghiệp vụ giảm giá hàng bán e kê âm trên bảng kê bán ra là đúng chứ ạ ??