Kê khai thuế GTGT bổ sung như thế nào?

giocuoichieu

New Member
Hội viên mới
Chào cả nhà.
Cho mình hỏi vấn đề này với nhé.
Mình có 1 hóa đơn GTGT với số thuế là 226.000 đ ngày 29/5/2012. Trong tờ khai thuế tháng 5 mình đã kê cái hóa đơn này rồi. Nhưng sáng tháng 6 ko để ý mình lại kê tiếp. Tới tháng 9 này mình mới phát hiện ra hóa đơn đó bị kê 2 lần. Tờ khai thuế tháng 9/2012 mình nộp mất rồi.
Bây giờ mình phải kê bổ sung như thế nào ạ.
Vào tờ khai bổ sung của tháng 9 và khai vào mục 37 hay là vào tờ khai của tháng 6 rồi kê mục 37rồi tổng hợp KHBS ạ ????
Bạn nào đã từng làm phần này rồi chỉ giúp mình với.
Cảm ơn sự chia sẻ của mọi người
 
Ðề: Kê khai thuế GTGT bổ sung như thế nào?

bạn khai bổ sung tháng 6 bạn nhé khai bổ sung vào tháng 10 cũng được. nếu tháng 9 bạn chưa nộp khai thuế gtgt thì khai luôn, Nhưng vào mục 37 của tờ khai tháng 6 nhé/
vào hỗ trợ kê khai
chọn kê khai bo sung rùi điền bổ sung trừ lại số tiền đó là ok mà
 
Ðề: Kê khai thuế GTGT bổ sung như thế nào?

Tháng 9 mình nộp tờ khai rồi nhưng hôm nay vẫn chưa là ngày 20 mà. Giờ mình vàoke khai bổ sung của tháng 9 và điền vào mục 37 của tháng 9 với số tiền thuế kê nhầm đó được ko bạn.
 
Ðề: Kê khai thuế GTGT bổ sung như thế nào?

Chào giocuoichieu!
Bạn có thể làm lại tờ khai thuế tháng 9 (ko tích vào khai bổ sung nhé vì chưa hết hạn 20). Cách làm như sau:
-Bước 1: Chọn tờ khai thuế GTGT tháng 6/ chọn khai bổ sung/ nhập số liệu đúng vào tờ khai/tích vào Tổng hợp khai bổ sung
- Bước 2: chọn tờ khai thuế tháng 9, làm như bình thường, sau đó điền số thuế khai thừa đó vào chỉ tiêu 37.
Chỉ như vậy là xong rồi bạn ạ.
Lưu ý: nếu sau khi bạn khai bổ sung giảm thuế GTGT được khấu trừ tháng 6 mà số thuế phải nộp mới > số thuế phải nộp cũ bạn sẽ phải nộp bổ sung số thuế thiếu + nộp phạt (số phạt trên tờ khai bổ sung đã tự tính luôn rồi nhé).
Chúc bạn làm tốt!
Chào bạn
 
Ðề: Kê khai thuế GTGT bổ sung như thế nào?

e cũng đang thắc mắc vấn đề này, vậy sau khi khai bổ sung thì chỉ cần đem nộp tờ khai bổ sung đó cùng tờ giải trình (in từ pm htkk), và tờ khai tháng 9 ( sau khi đã thêm mục 37) đi nộp bt thôi ạ. có cần nộp thêm gì nữa ko ạ?
 
Ðề: Kê khai thuế GTGT bổ sung như thế nào?

Chào cả nhà.
Cho mình hỏi vấn đề này với nhé.
Mình có 1 hóa đơn GTGT với số thuế là 226.000 đ ngày 29/5/2012. Trong tờ khai thuế tháng 5 mình đã kê cái hóa đơn này rồi. Nhưng sáng tháng 6 ko để ý mình lại kê tiếp. Tới tháng 9 này mình mới phát hiện ra hóa đơn đó bị kê 2 lần. Tờ khai thuế tháng 9/2012 mình nộp mất rồi.
Bây giờ mình phải kê bổ sung như thế nào ạ.
Vào tờ khai bổ sung của tháng 9 và khai vào mục 37 hay là vào tờ khai của tháng 6 rồi kê mục 37rồi tổng hợp KHBS ạ ????
Bạn nào đã từng làm phần này rồi chỉ giúp mình với.
Cảm ơn sự chia sẻ của mọi người

- Do chưa hết hạn nộp của tháng 9 nên nếu cần thì bạn nộp lại, cơ quan thuế sẽ tự hiểu là chồng lên cái cũ.
- Điều chỉnh của bạn phải xem xét rơi vào trường hợp nào sau đây để làm cho đúng:

1 - Làm tăng số thuế phải nộp (tăng chỉ tiêu [40] của tháng 6).
2 - Làm giảm số còn được khấu trừ (giảm chỉ tiêu [43] của tháng 6) nhưng số này chưa xin hoàn (đến tháng 9 vẫn còn số dư mang sang).
3 - Làm giảm số còn được khấu trừ (giảm chỉ tiêu [43] của tháng 6) nhưng số này đã làm hồ sơ xin hoàn.
4 - Vừa làm giảm hết số [43] vừa làm tăng số [40]. Ví dụ : còn được khấu trừ tháng 6 là 100.000 đ, nay điều chỉnh giảm đầu vào 226.000 đ, như vậy số còn được khấu trừ = 0 mà ngược lại số đúng của tháng 6 là phải nộp 126.000 đ.

Trong 4 trường hợp trên thì trường hợp 3 thủ tục làm giống trường hợp 1. CÒn trường hợp 4 là tổng hợp của trường hợp 1 và 2.

Trường hợp 1:
- Làm tờ khai bổ sung.
- Nộp riêng tiền thuế thiếu ( + phạt chậm nộp) và KHÔNG GHI VÀO [37] CỦA THÁNG 9.
(xem Điểm 5.c Điều 9 TT28)

Trường hợp 2:
- Làm tờ khai bổ sung.
- KHÔNG nộp tiền thuế thiếu ( + KHÔNG phạt chậm nộp) và GHI VÀO [37] CỦA THÁNG 9 .
(xem Ví dụ 1 ở Điểm 5.e Điều 9 TT28)

Trường hợp 3: giống trường hợp 1 (xem Điểm 5.c Điều 9 TT28).

Trường hợp 4: (xem Ví dụ 3 ở Điểm 5.e Điều 9 TT28).
 
Ðề: Kê khai thuế GTGT bổ sung như thế nào?

Cảm ơn bạn socn7 nhé. Tờ khai tháng 9 mình nộp rồi giờ nộp lại cái nữa sao???
 
Ðề: Kê khai thuế GTGT bổ sung như thế nào?

cảm ơn bạn muontennguoi nhiều
nhưng cho mình hỏi là làm lại tờ khai bổ sung của tháng 6, hay là tháng 9 bạn nhỉ?

---------- Post added at 10:51 ---------- Previous post was at 09:51 ----------

anh chị ơi
khi em đọc điều 5 thông tư 28 sao mà khó hiểu quá
bây giờ em phải làm sao cho dễ hiểu thui.
 
Ðề: Kê khai thuế GTGT bổ sung như thế nào?

các bạn ơi giúp minh với minh có một hoá đơn Tháng 3/2013 số tiền là 43.430.000 nhưng mình lại kê trông tờ kê khai Thuế T3 là 44.430.000 bjo mình nộp tờ khai tháng 5 rồi mình mới phát hiện ra .các bạn giúp mình với
 
Ðề: Kê khai thuế GTGT bổ sung như thế nào?

các bạn ơi giúp minh với minh có một hoá đơn Tháng 3/2013 số tiền là 43.430.000 nhưng mình lại kê trông tờ kê khai Thuế T3 là 44.430.000 bjo mình nộp tờ khai tháng 5 rồi mình mới phát hiện ra .các bạn giúp mình với
Bạn làm điều chỉnh BC Thuế tháng 3/2013.
Do bạn không nói rõ, hóa đơn đó có tiền hàng bao nhiêu ? tiền thuế bao nhiêu ? tháng 3 khi nộp BC sai thì số thuế phải nộp là bao nhiêu hoặc còn được khấu trừ là bao nhiêu ? Bạn cần nêu chi tiết cụ thể những câu hỏi trên thì tôi mới có thể hướng dẫn chi tiết cho bạn làm điều chỉnh được.
 
Ðề: Kê khai thuế GTGT bổ sung như thế nào?

Hoá đơn của mình có số tiền là 43.430.000 , tiền thuế là 4.343.000.Tháng 3 mình nộp kê khai sai thì số tiền thuế mìh phải nộp chỉ có 4.343.000 thôi nhưng mình lại nhâpn là 44.430.000 số tiền thuế là 4.443.000 bạn giúp mình vói . Nếu mình làm tờ khai bổ sung thì có bị phạt không. Và T4 mình cũng phải làm tờ khai điều chỉnh ah

---------- Post added at 10:54 ---------- Previous post was at 10:40 ----------

Hoá đơn của mình có số tiền là 43.430.000 tiền thuế là 4.343.000 nhưng mình lại nhập vào kê khai là 44.430.000 và thuế là 4.443.000 tiền mình nhập tăng lên là một triệu, Tiền thuế là 100.000đ .Mình phải làm điều chỉnh như thế nào
 
Ðề: Kê khai thuế GTGT bổ sung như thế nào?

Hoá đơn của mình có số tiền là 43.430.000 , tiền thuế là 4.343.000.Tháng 3 mình nộp kê khai sai thì số tiền thuế mìh phải nộp chỉ có 4.343.000 thôi nhưng mình lại nhâpn là 44.430.000 số tiền thuế là 4.443.000 bạn giúp mình vói . Nếu mình làm tờ khai bổ sung thì có bị phạt không. Và T4 mình cũng phải làm tờ khai điều chỉnh ah

---------- Post added at 10:54 ---------- Previous post was at 10:40 ----------

Hoá đơn của mình có số tiền là 43.430.000 tiền thuế là 4.343.000 nhưng mình lại nhập vào kê khai là 44.430.000 và thuế là 4.443.000 tiền mình nhập tăng lên là một triệu, Tiền thuế là 100.000đ .Mình phải làm điều chỉnh như thế nào
Bạn phải bổ sung thông tin sau dùm tôi:
1. Đó là hóa đơn bán ra hay mua vào?
2 Tháng 03/2013 doanh nghiệp còn được khấu trừ hay nộp thuế GTGT là bao nhiêu tiền?
Có như vầy tôi mới có thể tư vấn cho bạn được. Trưởng phòng tư vấn thuế.
 
Ðề: Kê khai thuế GTGT bổ sung như thế nào?

Bạn ơi đây là hoá đơn bán ra.Tháng 3 doanh nghiệp mình còn được khấu trừ là 4.282.419 bạn ạh. Cảm ơn bạn nhiều nhé
 
Ðề: Kê khai thuế GTGT bổ sung như thế nào?

Hoá đơn của mình có số tiền là 43.430.000 , tiền thuế là 4.343.000.Tháng 3 mình nộp kê khai sai thì số tiền thuế mìh phải nộp chỉ có 4.343.000 thôi nhưng mình lại nhâpn là 44.430.000 số tiền thuế là 4.443.000 bạn giúp mình vói . Nếu mình làm tờ khai bổ sung thì có bị phạt không. Và T4 mình cũng phải làm tờ khai điều chỉnh ah

---------- Post added at 10:54 ---------- Previous post was at 10:40 ----------

Hoá đơn của mình có số tiền là 43.430.000 tiền thuế là 4.343.000 nhưng mình lại nhập vào kê khai là 44.430.000 và thuế là 4.443.000 tiền mình nhập tăng lên là một triệu, Tiền thuế là 100.000đ .Mình phải làm điều chỉnh như thế nào
Bạn vào HTKK, chọn menu khai thuế GTGT, chọn kỳ khai thuế tháng 3, tick vào khai bổ sung => ra 2 tab : 1tab 01/GTGT điều chỉnh tháng 03 & 1 tab KHBS.
Trên tab 01/GTGT điều chỉnh đã có toàn bộ số liệu bạn khai lần đầu.
tại chỉ tiêu [32] bạn điều chỉnh lại doanh số bán ra chưa thuế của mặt hàng có thuế suất GTGT 10% = số tổng đã khai trên chỉ tiêu [32] -1.000.000đồng
tại chỉ tiêu [33]= Tổng VAT bán ra của mặt hàng chịu thuế GTGT 10% đã khai ở chỉ tiêu [33]-100.000 đồng

Click tổng hợp KHBS. Số liệu chênh lệch giữa số đã khai sai với số điều chỉnh được update tự động. Tại tab KHBS, phần lý do điều chỉnh bạn ghi lý do : Do khai nhầm hóa đơn GTGT đầu ra số...ngày...tháng...năm, tiền thuế của hóa đơn : x đồng ; tiền thuế đã khai = y đồng, chênh lệch 100.000đồng tiền thuế. DN phát hiện ra sai sót, nay lập hs khai bổ sung điều chỉnh cho kỳ khai thuế tháng 3/2012 theo đúng quy định tại TT 28/2011/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Quản Lý Thuế. Cam kết là số liệu kê khai điều chỉnh ở trên là đúng sự thật & DN chịu trách nhiệm trc pháp luật về SL đã khai trên.
...Đại loại như vậy bạn nhé !

Sau khi điều chỉnh, làm tăng số thuế được khấu trừ của tháng 3. Nên bạn điền 100.000đồng VAT chênh lệch đó vào chỉ tiêu [38] trên tờ khai 01/GTGT của báo cáo thuế tháng 5/2013.

TH của bạn điều chỉnh làm tăng số thuế đc khấu trừ nên không bị phạt gì cả nhé !
Chỉ in báo cáo điều chỉnh ( 01/GTGT điều chỉnh + KHBS) nộp cho CQ Thuế kèm CV giải trình. Nếu nộp qua mạng thì chỉ cần gửi 01/GTGT điều chỉnh + KHBS, tất cả nộp theo hình thức nào thì cũng ko phải nộp lại bảng kê mua vào-bán ra.
Bạn đọc kỹ hướng dẫn điều chỉnh trước khi làm nhé ! Có gì chưa rõ, bạn có thể trao đổi thêm,
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Kê khai thuế GTGT bổ sung như thế nào?

Mình cảm ơn bạn .THế mình có phải điều chỉnh số thuế GTGT khấu trừ kì trước chuyển sang của thág 4 không hả bạn.Với lại mình có phải khai lại thuế TNDN tạm tính không
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Kê khai thuế GTGT bổ sung như thế nào?

Theo thông tư 28 sai tháng nào bạn điều chỉnh trực tiếp tháng đó. Vì vậy bạn chỉ làm 01 KHPS cho tháng 03/2013 và đưa vào chỉ tiêu điều chỉnh tăng 38 của kỳ hiện hành mà thôi tháng 05/2013. Bạn không cần điều chỉnh tháng 04/2013 vì đến tháng 05/2013 là bạn đã đúng lại số liệu rồi. Trưởng phòng tư vấn thuế!
 
Ðề: Kê khai thuế GTGT bổ sung như thế nào?

THế phần thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý 1 mình có phải điều chình và nộp lại không hả bạn
 
Ðề: Kê khai thuế GTGT bổ sung như thế nào?

Ko cần đâu. Vì tạm tính là doanh thu và chi phí là ước lượng nên sai không sao. Đến khi làm quyết toán đúng là ok! Trưởng phòng tư vấn thuế!
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top