Em sắp chít rùi mọi người ơi. Chả là không hiểu mắt mũi thế nào em lại nhìn nhầm hóa đơn thông thường thành hóa đơn GTGT,nên em đã kê khai phần thuế GTGT đầu vào đó. Em phải làm sao bi giờ. Thế có bị cho là gian lận thuế ko a?
Em sắp chít rùi mọi người ơi. Chả là không hiểu mắt mũi thế nào em lại nhìn nhầm hóa đơn thông thường thành hóa đơn GTGT,nên em đã kê khai phần thuế GTGT đầu vào đó. Em phải làm sao bi giờ. Thế có bị cho là gian lận thuế ko a?
Em sắp chít rùi mọi người ơi. Chả là không hiểu mắt mũi thế nào em lại nhìn nhầm hóa đơn thông thường thành hóa đơn GTGT,nên em đã kê khai phần thuế GTGT đầu vào đó. Em phải làm sao bi giờ. Thế có bị cho là gian lận thuế ko a?
Em sắp chít rùi mọi người ơi. Chả là không hiểu mắt mũi thế nào em lại nhìn nhầm hóa đơn thông thường thành hóa đơn GTGT,nên em đã kê khai phần thuế GTGT đầu vào đó. Em phải làm sao bi giờ. Thế có bị cho là gian lận thuế ko a?
Có xem là gian lận hay không còn tuỳ thuộc vào công ty bạn nữa, nếu cứ để đó và khi cơ quan thuế phát hiện ra thì có thể quy vào tội danh đó. Còn bạn phát hiện ra và tự điều chỉnh thì thôi
Mau mau làm cái 01/KHBS và Tờ khai đúng của T12 đem đi nộp.
Sau đó mang tiền nộp vào TK CQ Thuế (nhớ nộp luôn tiền phạt nhé).
Tình từ T12 thì ngày bắt đầu tính phạt chậm nộp là 20/01/2008 từ đó bạn tự nhân ra số tiền phạt nhé.
Tờ khai thuế nộp rùi cũng ko sao !!! bi giờ phát hiện thì làm 01/KHBS ngay bi giờ(kèm với tờ khai đúng tháng 12/2007), làm càng sớm thì tiền phạt càng ít => khi xác định được số tiền thuế bị phạt + chậm nộp thì đi đóng xiền là hết, ko đưa vào 01-3/GTGT để điều chỉnh trên 01/GTGT nữa.
có nhầm cũng không sao, bây giờ mình làm giải trình khai bổ sung điều chỉnh giảm mẫu số 01/KHBS là được ghi rõ số HĐ kê nhầm và kèm theo tờ khai thuế GTGT đúng và mang theo tiền để nộp, mình nhớ không nhầm là người ta tính 0.05% / ngày đấy đó là khi minh kê khai thuế tăng còn giảm thì họ không phạt đâu.
Cố gắng lên nhé
có nhầm cũng không sao, bây giờ mình làm giải trình khai bổ sung điều chỉnh giảm mẫu số 01/KHBS là được ghi rõ số HĐ kê nhầm và kèm theo tờ khai thuế GTGT đúng và mang theo tiền để nộp, mình nhớ không nhầm là người ta tính 0.05% / ngày đấy đó là khi minh kê khai thuế tăng còn giảm thì họ không phạt đâu.
Cố gắng lên nhé
Em sắp chít rùi mọi người ơi. Chả là không hiểu mắt mũi thế nào em lại nhìn nhầm hóa đơn thông thường thành hóa đơn GTGT,nên em đã kê khai phần thuế GTGT đầu vào đó. Em phải làm sao bi giờ. Thế có bị cho là gian lận thuế ko a?
Thì mới nói lúc ý không hỉu sao mình lú lẫn thế chứ. Thực tế là cty em mới thành lập nên thuế đầu vào > thuế đầu ra nên vẫn chưa phải nộp thuế GTGT. Nếu em cứ để thế thì sao a? Tại thuế ko nhiều lắm, chỉ có 28.000 thui a.
Thì mới nói lúc ý không hỉu sao mình lú lẫn thế chứ. Thực tế là cty em mới thành lập nên thuế đầu vào > thuế đầu ra nên vẫn chưa phải nộp thuế GTGT. Nếu em cứ để thế thì sao a? Tại thuế ko nhiều lắm, chỉ có 28.000 thui a.
Bạn phải điều chỉnh lại cho đúng.
- Làm lại tờ khai đúng của tháng đó.
- Làm cái 01/KHBS
=> Nộp cả 2 cái.
Mình nghĩ cái này chắc ko bị phạt đâu. Nhưng nếu có bị phạt thì cũng ít thôi mà, 0.05%/ngày * 28.000 thì ko là bao nhiêu cả.
Mình cũng đã từng bị nhằm, thôi bạn cứ làm điều chỉnh gửi đi, chứ cứ để vậy không được đâu. Đêm dài lắm mộng, bạn ăn ngủ cũng không yên, thà làm dứt điểm sẽ khỏe hơn nhiều.
Chúc bạn thành công!!!
Mấy hn ăn ko ngon, ngủ ko yên rùi, suốt ngày canh cánh, chỉ sợ bị đuổi việc thui. Hì. Bi giờ nếu điều chỉnh giảm thuế đầu vào thì em lại phải điều chỉnh toàn bộ thuế đầu vào các kỳ sau a?
Mấy hn ăn ko ngon, ngủ ko yên rùi, suốt ngày canh cánh, chỉ sợ bị đuổi việc thui. Hì. Bi giờ nếu điều chỉnh giảm thuế đầu vào thì em lại phải điều chỉnh toàn bộ thuế đầu vào các kỳ sau a?
Mấy kỳ sau Thuế đầu ra có bi nhiu thì kê khai bấy nhiêu chứ điều chỉnh gì nữa bạn.
Chỉ điều chỉnh của kỳ kê khai bị sai thôi. Còn mấy kỳ kê khai khác nếu đúng rùi thì thôi, không điều chỉnh gì cả.
Em sắp chít rùi mọi người ơi. Chả là không hiểu mắt mũi thế nào em lại nhìn nhầm hóa đơn thông thường thành hóa đơn GTGT,nên em đã kê khai phần thuế GTGT đầu vào đó. Em phải làm sao bi giờ. Thế có bị cho là gian lận thuế ko a?
Mấy hn ăn ko ngon, ngủ ko yên rùi, suốt ngày canh cánh, chỉ sợ bị đuổi việc thui. Hì. Bi giờ nếu điều chỉnh giảm thuế đầu vào thì em lại phải điều chỉnh toàn bộ thuế đầu vào các kỳ sau a?
Thực ra cũng hơi fức tạp, do tháng 11, t12 Giám đốc cty em khi kê khai thuế(do em chưa vào làm)quên ko khấu trừ thuế GTGT đầu vào của 2 tháng này -> nộp thừa thuế GTGT. Đến tháng 1, em mới fát hiện ra, hỏi cán bộ quản lý thuế thì họ hướg dẫn là điều chỉnh tăng phần thuế đươc khấu trừ này ở tờ khai tháng 1.Nên hiện tại cty e vẫn chưa fải nộp thuế GTGT. Bi giờ lại fát hiện típ là đã kê khai nhầm 1 hóa đơn thông thường. Nếu làm điều chỉnh giảm thì sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ fần thuế được khấu trừ ở kỳ sau a.Hix, e giải thích thế ko biết mọi người có hỉu hok? vì đến e còn thấy loạn cào cào lên.
Nếu bi giờ số tiền phạt ấy em trừ thẳng vào thuế GTGT được khấu trừ thì có đc ko ạ?