ACE cho em hỏi tí, công ty em từ trước đến nay chỉ kinh doanh 1 mặt hàng chịu thuế GTGT 0%, tháng vừa rồi bên em có sx mặt hàng không chịu thuế GTGT. Vậy ACE cho em hỏi, khi khai hàng hóa dịch vụ mua vào thì em khai ở mục 1 (hàng hóa dịch vụ dùng riêng cho hd sxkd chịu thuế GTGT đủ đk khấu trừ) hay mục 3(hàng hóa dịch vụ dùng chung cho hdsxkd chịu thuế và ko chịu thuế GTGT đủ đk khấu trừ). Trước giờ em chỉ khai ở mục 1. Thanks mọi người nhé!