Kê khai doanh thu ứng với chi phí

beyeuphuong

Member
Hội viên mới
Mọi người cho mình hỏi tí nha!
Cty mình tháng 7 có xuất 2 tờ hoá đơn ,nhưng sang tháng 8 này mình xuất hoá đơn rồi vì vậy bên kia đòi huỷ (do MST họ đưa bị sai) giờ mình viêt tờ hoá đơn đó cho tháng 8 như vậy mình phản ánh doanh thu trong tháng 8 ,nhưng chi phí dầu thì ghi ở tháng nào đây mọi người?
 
Ðề: Kê khai doanh thu ứng với chi phí

Bạn huỷ HĐ đó và viết lại trong tháng 8 thì chi phí đó ghi ở tháng 8 chứ?
 
Ðề: Kê khai doanh thu ứng với chi phí

Mọi người cho mình hỏi tí nha!
Cty mình tháng 7 có xuất 2 tờ hoá đơn ,nhưng sang tháng 8 này mình xuất hoá đơn rồi vì vậy bên kia đòi huỷ (do MST họ đưa bị sai) giờ mình viêt tờ hoá đơn đó cho tháng 8 như vậy mình phản ánhn doanh thu trong tháng 8 ,nhưng chi phí dầu thì ghi ở tháng nào đây mọi người?

Bạn xem lại câu hỏi viết khó hiểu quá, chẳng lôgic gì.
 
Ðề: Kê khai doanh thu ứng với chi phí

Bạn xem lại câu hỏi viết khó hiểu quá, chẳng lôgic gì.
bạn ấy đã nói rõ rồi. tháng 7 đã xuất HĐ và tháng 8 này họ đòi xuất lại HĐ khác vì HĐ tháng 7 sai MST.

TH của bạn như vậy là HĐ tháng 7 bị Hủy và thay = HĐ tháng 8 đúng không? hỏi lại cho chắc ăn:huh:.
bây giờ mới là mùng 3 tháng 8 chắc bên bạn chưa kê khai thuế đúng không vậy bạn chỉ cần báo Hủy tháng 7 thôi. còn tháng 8 xuất bình thường và ghi nhận DOanh Thu + Chi Phí bình thườn vào tháng 8. trong BC Thuế tháng 7 bạn báo Hủy cái HĐ đó
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Kê khai doanh thu ứng với chi phí

bạn ấy đã nói rõ rồi. tháng 7 đã xuất HĐ và tháng 8 này họ đòi xuất lại HĐ khác vì HĐ tháng 7 sai MST.

TH của bạn như vậy là HĐ tháng 7 bị Hủy và thay = HĐ tháng 8 đúng không? hỏi lại cho chắc ăn:huh:.
bây giờ mới là mùng 3 tháng 8 chắc bên bạn chưa kê khai thuế đúng không vậy bạn chỉ cần báo Hủy tháng 7 thôi. còn tháng 8 xuất bình thường và ghi nhận DOanh Thu + Chi Phí bình thườn vào tháng 8. trong BC Thuế tháng 7 bạn báo Hủy cái HĐ đó

Doanh thu tháng 7 phải ghi nhận tháng 7 và hạch toán chi phí tương ứng cho khoản doanh thu đó, còn việc hóa đơn xuất thay thế vào tháng 8 thì không ảnh hưởng gì, xuất thay thế tháng 8 thì kê khai thuế vào tháng 8 nếu tháng 7 chưa kê khai, bạn nên phân biệt giữa thuế và kế toán.
 
Ðề: Kê khai doanh thu ứng với chi phí

linhsuchuoi nói vậy nghĩa là sổ sh chứng ừ kế toán mình phản ánh doanh thu và thuế đầy đủ,nhưng tờ khai thuế thì sang tháng 8 mới kê ,như vậy là số thuế cũng như doanh thu ,thuế tháng 7 trên sổ kế toán sẽ lệch so với tờ khai thuế như thế có được không vậy anh linhsu?
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Kê khai doanh thu ứng với chi phí

linhsuchuoi nói vậy nghĩa là sổ sh chứng ừ kế toán mình phản ánh doanh thu và thuế đầy đủ,nhưng tờ khai thuế thì sang tháng 8 mới kê ,như vậy là số thuế cũng như doanh thu ,thuế tháng 7 trên sổ kế toán sẽ lệch so với tờ khai thuế như thế có được không vậy anh linhsu?

Theo ý linhsucuoi thì bạn sẽ phản ánh doanh thu trong tháng 7, còn kê khai thuế trong tháng 8.
Theo mình thì bạn nên kê doanh thu và thuế trong tháng 8. [you] có ý kiền nào khác không?
 
Ðề: Kê khai doanh thu ứng với chi phí

Theo ý linhsucuoi thì bạn sẽ phản ánh doanh thu trong tháng 7, còn kê khai thuế trong tháng 8.
Theo mình thì bạn nên kê doanh thu và thuế trong tháng 8. [you] có ý kiền nào khác không?
Theo mình thì thực tế DT phát sinh ở tháng 7 nên chi phí đầu vào cũng tương đương ở tháng 7.

Còn việc xuất lại hoá đơn vào tháng 8 ( chỉ là xuất lại của tháng 7 do sai MST).

Khi xuất hóa đơn thay thế vào T7, kê khai hóa đơn đó trên tờ khai thuế VAT và báo cáo sử dụng hóa đơn như bình thường.
Đối với hóa đơn hủy, lập Biên bản bổ sung, điều chỉnh (Mẫu01/KHBS-theo TT60)
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Kê khai doanh thu ứng với chi phí

Theo mình thì thực tế DT phát sinh ở tháng 7 nên chi phí đầu vào cũng tương đương ở tháng 7.

Còn việc xuất lại hoá đơn vào tháng 8 ( chỉ là xuất lại của tháng 7 do sai MST).

Khi xuất hóa đơn thay thế vào T7, kê khai hóa đơn đó trên tờ khai thuế VAT và báo cáo sử dụng hóa đơn như bình thường.
Đối với hóa đơn hủy, lập Biên bản bổ sung, điều chỉnh (Mẫu01/KHBS-theo TT60)

Bạn ơi cái hoá đơn huỷ trong tháng 7 bạn ý chưa kê khai mà, sao lại phải làm điều chỉnh nhỉ?
Đúng là bạn ý phải làm BB huỷ hoá đơn trong đó ghi rõ lý do huỷ và thay thế bằng hoá đơn số... ngày bn?
Như hangnghiem nói thì hoá đơn thay thế trong tháng 8 sẽ kê khai như bt, còn trên sổ sách sẽ như linhsucuoi ?

Theo như hangnghiem nói thì trong kk tháng 7 bạn ý sẽ kê khai bt, rồi sang tháng 8 bạn làm điều chỉnh giảm tờ hoá đơn bị huỷ trong t7?
-----------------------------------------------------------------------------------------
Tóm lại theo ý mọi người bạn chủ topic nên làm:
- Phản ánh doanh thu, CF trong tháng 7
- Kê khai hoá đơn trong tháng 7 bình thường
- Rồi sang tháng 8 làm điều chỉnh giảm số thuế hoá đơn huỷ đi, hoá đơn viết lại kê khai bt, BCSDHD bình thường.
[you] có ý kiến gì bổ sung thêm giúp bạn chủ topic không?
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Kê khai doanh thu ứng với chi phí

Theo mình thì thực tế DT phát sinh ở tháng 7 nên chi phí đầu vào cũng tương đương ở tháng 7.

Còn việc xuất lại hoá đơn vào tháng 8 ( chỉ là xuất lại của tháng 7 do sai MST).

Khi xuất hóa đơn thay thế vào T7, kê khai hóa đơn đó trên tờ khai thuế VAT và báo cáo sử dụng hóa đơn như bình thường.
Đối với hóa đơn hủy, lập Biên bản bổ sung, điều chỉnh (Mẫu01/KHBS-theo TT60)
theo mình thì đối với HĐ hủy thì phải lập biên bản hủy rồi nhưng ko phải làm tờ bổ sung,điều chỉnh đâu.
Thợp này thường gặp bạn ko nên phức tạp hóa vấn đề lên.
 
Ðề: Kê khai doanh thu ứng với chi phí

Nếu bạn chưa làm tờ khai tháng 07 thì làm bổ xung làm gì cho nó mệt. Bạn cứ huỷ hoá đơn tháng 07 và viết lại hoá đơn tháng 08. Kê khai tháng 07 BT.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top