Các anh chị cho em hỏi chút. Tháng 5 bên bán có xuất cho bên em một hóa đơn. Nhưng hóa đơn đó họ quên không ghi mã số thuế công ty em. Em cũng không để ý nên đã kê khai và đi nộp báo cáo thuế. Nộp song em mới phát hiện ra thông báo cho bên họ thì bên họ không liên lạc được với bên em nên đã ghi một mã số thuế khác (không phải mã số thuế bên em) vào hóa đơn đó để đi báo cáo thuế. Giờ hai bên cùng làm biên bản hủy và suất hóa đơn mới vào tháng 6 này được không ạ? Nếu hủy thì báo cáo thuế tháng 6 này em làm điều chỉnh như thế nào? Có phải photo lại báo cáo thuế tháng 5 làm bản mẫu số 01/KHBS không?
Sửa lần cuối: