Hủy hóa đơn

hongnhung123

Member
Hội viên mới
Các anh chị cho em hỏi chút. Tháng 5 bên bán có xuất cho bên em một hóa đơn. Nhưng hóa đơn đó họ quên không ghi mã số thuế công ty em. Em cũng không để ý nên đã kê khai và đi nộp báo cáo thuế. Nộp song em mới phát hiện ra thông báo cho bên họ thì bên họ không liên lạc được với bên em nên đã ghi một mã số thuế khác (không phải mã số thuế bên em) vào hóa đơn đó để đi báo cáo thuế. Giờ hai bên cùng làm biên bản hủy và suất hóa đơn mới vào tháng 6 này được không ạ? Nếu hủy thì báo cáo thuế tháng 6 này em làm điều chỉnh như thế nào? Có phải photo lại báo cáo thuế tháng 5 làm bản mẫu số 01/KHBS không?
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Hủy hóa đơn

Bạn làm biên bản huỷ hoá đơn bình thường,khi làm kê khai thuế tháng 6 thì giảm trừ của tháng 5 đi.Không cần photo lại cáo cáo thuế t5,nếu cẩn thận làm 1 công văn gửi cơ quan thuế trình bày lý do nữa là okie.Tháng trước mình vừa làm huỷ hoá đơn xuất từ tháng 3.
 
Ðề: Hủy hóa đơn

Bạn không cần phôtô lại báo cáo thuế tháng 5 đâu, trong kỳ khai tháng 6 bạn sẽ kê giảm trừ số thuế GTGT đầu vào mục I.2.b điều chỉnh giảm thuế GTGT mua vào theo mấu 01/GTGT (đánh trực tiếp số liệu vào). Đồng thời gửi kèm tờ khai mẫu 01/KHBS. Việc công ty bạn bị phạt chậm nộp hay ko là do cơ quan thuế quyết định.
 
Ðề: Hủy hóa đơn

Các anh chị cho em hỏi chút. Tháng 5 bên bán có xuất cho bên em một hóa đơn. Nhưng hóa đơn đó họ quên không ghi mã số thuế công ty em. Em cũng không để ý nên đã kê khai và đi nộp báo cáo thuế. Nộp song em mới phát hiện ra thông báo cho bên họ thì bên họ không liên lạc được với bên em nên đã ghi một mã số thuế khác (không phải mã số thuế bên em) vào hóa đơn đó để đi báo cáo thuế. Giờ hai bên cùng làm biên bản hủy và suất hóa đơn mới vào tháng 6 này được không ạ? Nếu hủy thì báo cáo thuế tháng 6 này em làm điều chỉnh như thế nào? Có phải photo lại báo cáo thuế tháng 5 làm bản mẫu số 01/KHBS không?
Làm biên hản hủy hóa đơn đó. xuất thây hóa đơn đó. (lúc làm báo cáo ghi xuất thây và ko doanh thu)
 
Ðề: Hủy hóa đơn

Anh chi oi giup e voi,
Cty e xuất hđơn cho khách hàng T4/2009 và e đã làm báo cáo thuế rồi. Nhưng giờ e mang hđơn đến cty khách hàng để thanh toán tiền hàng thì bên cty đó kêu ko nhận thấy bản fax và ko bcáo j em phải xử lý sao đây? Hđơn chưa xé khỏi cùi.
 
Ðề: Hủy hóa đơn

Các anh chị cho em hỏi chút. Tháng 5 bên bán có xuất cho bên em một hóa đơn. Nhưng hóa đơn đó họ quên không ghi mã số thuế công ty em. Em cũng không để ý nên đã kê khai và đi nộp báo cáo thuế. Nộp song em mới phát hiện ra thông báo cho bên họ thì bên họ không liên lạc được với bên em nên đã ghi một mã số thuế khác (không phải mã số thuế bên em) vào hóa đơn đó để đi báo cáo thuế. Giờ hai bên cùng làm biên bản hủy và suất hóa đơn mới vào tháng 6 này được không ạ?
Đuơng nhiên là đươc
hongnhung123 nói:
Nếu hủy thì báo cáo thuế tháng 6 này em làm điều chỉnh như thế nào?
Không phải điều chỉnh gì cả
hongnhung123 nói:
Có phải photo lại báo cáo thuế tháng 5 làm bản mẫu số 01/KHBS không?
Không phải phô tô đâu bạn ơi
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Hủy hóa đơn

Anh chi oi giup e voi,
Cty e xuất hđơn cho khách hàng T4/2009 và e đã làm báo cáo thuế rồi. Nhưng giờ e mang hđơn đến cty khách hàng để thanh toán tiền hàng thì bên cty đó kêu ko nhận thấy bản fax và ko bcáo j em phải xử lý sao đây? Hđơn chưa xé khỏi cùi.
Thì cứ đưa cho người ta, hóa đơn GTGT được BC trong vòng 6 tháng mà, tháng này người ta BC có sao đâu:nhaykieumoi:
 
Ðề: Hủy hóa đơn

Anh chi oi giup e voi,
Cty e xuất hđơn cho khách hàng T4/2009 và e đã làm báo cáo thuế rồi. Nhưng giờ e mang hđơn đến cty khách hàng để thanh toán tiền hàng thì bên cty đó kêu ko nhận thấy bản fax và ko bcáo j em phải xử lý sao đây? Hđơn chưa xé khỏi cùi.

ko sao mà. hóa đơn đầu vào có ja trị 6 tháng. bạn cứ đưa cho họ. họ vẫn kê khai được mà. nhưng lần sau fax qua nhớ gọi báo cho khách hàng biét để còn theo dõi
-----------------------------------------------------------------------------------------
Các anh chị cho em hỏi chút. Tháng 5 bên bán có xuất cho bên em một hóa đơn. Nhưng hóa đơn đó họ quên không ghi mã số thuế công ty em. Em cũng không để ý nên đã kê khai và đi nộp báo cáo thuế. Nộp song em mới phát hiện ra thông báo cho bên họ thì bên họ không liên lạc được với bên em nên đã ghi một mã số thuế khác (không phải mã số thuế bên em) vào hóa đơn đó để đi báo cáo thuế. Giờ hai bên cùng làm biên bản hủy và suất hóa đơn mới vào tháng 6 này được không ạ? Nếu hủy thì báo cáo thuế tháng 6 này em làm điều chỉnh như thế nào? Có phải photo lại báo cáo thuế tháng 5 làm bản mẫu số 01/KHBS không?

bạn cứ làm biên bản hũy hóa đơn bình thường và xuất lại hóa đơn mới t6, nhưng phải ghi rõ nội dung, xuất thay hóa đơn số .... ngày.......
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Hủy hóa đơn

Các anh chị cho em hỏi chút. Tháng 5 bên bán có xuất cho bên em một hóa đơn. Nhưng hóa đơn đó họ quên không ghi mã số thuế công ty em. Em cũng không để ý nên đã kê khai và đi nộp báo cáo thuế. Nộp song em mới phát hiện ra thông báo cho bên họ thì bên họ không liên lạc được với bên em nên đã ghi một mã số thuế khác (không phải mã số thuế bên em) vào hóa đơn đó để đi báo cáo thuế. Giờ hai bên cùng làm biên bản hủy và suất hóa đơn mới vào tháng 6 này được không ạ? Nếu hủy thì báo cáo thuế tháng 6 này em làm điều chỉnh như thế nào? Có phải photo lại báo cáo thuế tháng 5 làm bản mẫu số 01/KHBS không?

Nếu bên bán đồng ý huỷ thì bạn huỷ luôn là được.

Xong bạn phải làm bảng điều chỉnh Thuế GTGT tháng 05/2009 lại theo mẫu 01/KHBS rồi nộp cho CQ Thuế.

Nếu bên bán xuất HĐ trong tháng 06/2009 thì bạn kê khai thếu tờ HĐ này trong tháng 06/2009 là ổn.

Anh chi oi giup e voi,
Cty e xuất hđơn cho khách hàng T4/2009 và e đã làm báo cáo thuế rồi. Nhưng giờ e mang hđơn đến cty khách hàng để thanh toán tiền hàng thì bên cty đó kêu ko nhận thấy bản fax và ko bcáo j em phải xử lý sao đây? Hđơn chưa xé khỏi cùi.

Trên HĐ đó có ai ký nhận không ? Cty bạn bán hàng có phiếu giao nhận không ?! Hay có đơn đặt hàng gì không ?

Nếu có thì đưa cho bên mua xem lại là ai đứng ra mua. Còn không thì cty bạn chịu thiệt thôi vì không đòi được tiền.
HĐ đó có thể huỷ mà không cần làm BB huỷ HĐ.
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Hủy hóa đơn

Nếu bên bán đồng ý huỷ thì bạn huỷ luôn là được.

Xong bạn phải làm bảng điều chỉnh Thuế GTGT tháng 05/2009 lại theo mẫu 01/KHBS rồi nộp cho CQ Thuế.

Nếu bên bán xuất HĐ trong tháng 06/2009 thì bạn kê khai thếu tờ HĐ này trong tháng 06/2009 là ổn.



Trên HĐ đó có ai ký nhận không ? Cty bạn bán hàng có phiếu giao nhận không ?! Hay có đơn đặt hàng gì không ?

Nếu có thì đưa cho bên mua xem lại là ai đứng ra mua. Còn không thì cty bạn chịu thiệt thôi vì không đòi được tiền.
HĐ đó có thể huỷ mà không cần làm BB huỷ HĐ.
Dòng màu cam là sao nhỉ?
 
Ðề: Hủy hóa đơn

Hóa đơn đó chưa xé khỏi cùi đó ku chém gió. Hiểu hok ??? :motsach:
Mình có thể làm biên bản huỷ vẫn được mà. Nó có được sử dụng hay không thì phải coi lại chứ,
 
Ðề: Hủy hóa đơn

Mình có thể làm biên bản huỷ vẫn được mà. Nó có được sử dụng hay không thì phải coi lại chứ,
HĐ sai chưa xé thì làm BB huỷ cũng được, không cũng được nhưng đã xé ra rồi thì phải lập BB huỷ HĐ và viết thay tờ khác.
 
Ðề: Hủy hóa đơn

HĐ sai chưa xé thì làm BB huỷ cũng được, không cũng được nhưng đã xé ra rồi thì phải lập BB huỷ HĐ và viết thay tờ khác.
Nếu hoá đơn viết đúng nhưng mình muốn huỷ nó xuất lại cái khác có được hok Style anh trai,
 
Ðề: Hủy hóa đơn

Nếu bên bán đồng ý huỷ thì bạn huỷ luôn là được.

Xong bạn phải làm bảng điều chỉnh Thuế GTGT tháng 05/2009 lại theo mẫu 01/KHBS rồi nộp cho CQ Thuế.

Nếu bên bán xuất HĐ trong tháng 06/2009 thì bạn kê khai thếu tờ HĐ này trong tháng 06/2009 là ổn.
Bác Nam Tước có thể giải thích rõ cái chỗ màu hồng không?
Công văn 3267 nói:
1.1.1. Trường hợp khai bổ sung, điều chỉnh dẫn đến tăng số thuế GTGT phải nộp, giảm số thuế GTGT được khấu trừ, được hoàn thì người nộp thuế phải khai bổ sung, điều chỉnh riêng theo mẫu số 01/KHBS ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC
Trường hợp này có dẫn đến tăng số thuế phải nộp hay giảm số thuế GTGT được khấu trừ không nhỉ?
 
Ðề: Hủy hóa đơn

Bác Nam Tước có thể giải thích rõ cái chỗ màu hồng không?

Trường hợp này có dẫn đến tăng số thuế phải nộp hay giảm số thuế GTGT được khấu trừ không nhỉ?
Nếu sau khi điều chỉnh thuế ma tăng số thuế phải nộp thì đi nộp, kem theo tiền phạt
Nếu vẫn còn dc khấu trừ thì yên tâm,
 
Ðề: Hủy hóa đơn

Nếu sau khi điều chỉnh thuế ma tăng số thuế phải nộp thì đi nộp, kem theo tiền phạt
Nếu vẫn còn dc khấu trừ thì yên tâm,
Nếu cần phải điều chỉnh thì theo hướng dẫn của Công văn 3267, công văn 4247 rồi nhưng vấn đề là có cần thiết phải điều chỉnh không?
 
Ðề: Hủy hóa đơn

Nếu cần phải điều chỉnh thì theo hướng dẫn của Công văn 3267, công văn 4247 rồi nhưng vấn đề là có cần thiết phải điều chỉnh không?
Công văn 3267, công văn 4247 nơi nào ban hành nhỉ? Sao Love chưa cập nhật được,
 
Ðề: Hủy hóa đơn

Em đọc cả topic, mỗi người 1 ý.
Em cũng đang vướng chỗ này.
Đối với bên bán, nếu hoá đơn huỷ và xuất lại thì khi kê khai chỉ việc ghi 1 dòng dương và 1 dòng âm thì gt hoá đơn đó sẽ bằng 0, không có DT.
Nhưng đối với bên mua thì như thế nào? Có phải làm biên bản điều chỉnh hay không, và có bị phạt không? Em cũng đang vướng 2 tờ hoá đơn đầu vào của các tháng trước mà chưa biết làm thế nào.
Anh chị nào biết rõ làm ơn chỉ HTĐ giùm.
 
Sửa lần cuối:

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top