Chào các bác... Chả là doanh nghiệp e trong năm 2012 có trích lập dự phòng công nợ khó đòi 1 đối tượng, sang năm nay đối tượng đó đã thanh toán hết nợ cho doanh nghiệp em. Khi trích lập e hạch toán:
Nợ tk 642: 5.000.000
Có tk 139: 5.000.000
Khi thu tiền thì:
Nợ 1111: 5.000.000
Có 131: 5.000.000
Cuối quí em hoàn nhập:
Nợ 139: 5.000.000
Có 642; 5.000.000
Em hạch toán vậy có đúng không các bác?
Nợ tk 642: 5.000.000
Có tk 139: 5.000.000
Khi thu tiền thì:
Nợ 1111: 5.000.000
Có 131: 5.000.000
Cuối quí em hoàn nhập:
Nợ 139: 5.000.000
Có 642; 5.000.000
Em hạch toán vậy có đúng không các bác?