Hỏi về Bảng cân đối số phát sinh

phannguyen89

New Member
Hội viên mới
Em có hai câu hỏi liên quan tới bảng cân đối số phát sinh không giải đáp được, đó là:
1. Tại sao số dư trên bảng cân đối số phát sinh lại không bằng số dư trên bảng cân đối kế toán
2. tai sao trong bảng cân đối số phát sinh, số dư đầu kỳ và cuối kỳ luôn chênh lệch cho dù phát sinh trong kỳ là bằng 0?
 
Ðề: Hỏi về Bảng cân đối số phát sinh

Em có hai câu hỏi liên quan tới bảng cân đối số phát sinh không giải đáp được, đó là:
1. Tại sao số dư trên bảng cân đối số phát sinh lại không bằng số dư trên bảng cân đối kế toán
2. tai sao trong bảng cân đối số phát sinh, số dư đầu kỳ và cuối kỳ luôn chênh lệch cho dù phát sinh trong kỳ là bằng 0?

Hai câu hỏi cũa bạn có chung một câu trả lời là : Bạn đã làm sai.
 
Ðề: Hỏi về Bảng cân đối số phát sinh

Hai câu hỏi cũa bạn có chung một câu trả lời là : Bạn đã làm sai.

Không có mà, cái này là cháu thấy trên thực tế nên cháu mới hỏi, không tin bác thử tìm một cái thực tế mà xem
 
Ðề: Hỏi về Bảng cân đối số phát sinh

Không có mà, cái này là cháu thấy trên thực tế nên cháu mới hỏi, không tin bác thử tìm một cái thực tế mà xem

Vậy bạn cho ví dụ đi, những TK nào mà bạn nói "tai sao trong bảng cân đối số phát sinh, số dư đầu kỳ và cuối kỳ luôn chênh lệch cho dù phát sinh trong kỳ là bằng 0?""Tại sao số dư trên bảng cân đối số phát sinh lại không bằng số dư trên bảng cân đối kế toán" rồi Nam Tước trả lời cho bạn.
 
Ðề: Hỏi về Bảng cân đối số phát sinh

Em có hai câu hỏi liên quan tới bảng cân đối số phát sinh không giải đáp được, đó là:
1. Tại sao số dư trên bảng cân đối số phát sinh lại không bằng số dư trên bảng cân đối kế toán
2. tai sao trong bảng cân đối số phát sinh, số dư đầu kỳ và cuối kỳ luôn chênh lệch cho dù phát sinh trong kỳ là bằng 0?

bạn xem lại đi,
1. số dư trên bảng cân đối SPS dùng làm căn cứ điền vào bảng cân đối kt, tại sao ko = nhau nhỉ ???
2. số phát sinh =0, mà số dư đầu kỳ và cuối kỳ khác nhau ???
 
Ðề: Hỏi về Bảng cân đối số phát sinh

Em có hai câu hỏi liên quan tới bảng cân đối số phát sinh không giải đáp được, đó là:
1. Tại sao số dư trên bảng cân đối số phát sinh lại không bằng số dư trên bảng cân đối kế toán
2. tai sao trong bảng cân đối số phát sinh, số dư đầu kỳ và cuối kỳ luôn chênh lệch cho dù phát sinh trong kỳ là bằng 0?

số dư trên bảng cân đối phát sinh cũng có khi ko bằng số dư trên bẳng cân đối kế toán vì bị khấu hao TSCĐ. còn câu hỏi thứ 2 thì chỉ có bạn làm sai thui.làm sao có thể chênh lệch đc. bạn xem lại nhé.
 
Ðề: Hỏi về Bảng cân đối số phát sinh

Em có hai câu hỏi liên quan tới bảng cân đối số phát sinh không giải đáp được, đó là:
1. Tại sao số dư trên bảng cân đối số phát sinh lại không bằng số dư trên bảng cân đối kế toán
2. tai sao trong bảng cân đối số phát sinh, số dư đầu kỳ và cuối kỳ luôn chênh lệch cho dù phát sinh trong kỳ là bằng 0?

ui, bạn hỏi vậ là không rõ rồ:
1- Số dư trên bảng cđkt chính là được lấy từ số dư trên bảng cân đối số PS. Có thể ý em hỏi số dư đây là Tổng số dư bên nợ và có, nếu là TH này là do cách lấy số dư trên bảng CĐSPS thôi. Ví dụ khi trã tiền trước cho người bán có thể trên bảng CĐSPS sẽ làm giảm tk 331 nhưng trên bảng CĐKT nó sẽ nằm trên mục: Trả trước cho người bán bên phần tài sản...
2- câu này của bạn cũng kg đúng luôn, nếu số PS kg có thì số đầu kỳ chính là số cuối kỳ. Mình nghĩ ý bạn hỏi là chênh lệch giữa tổng số phát sinh nợ và có bằng 0 mà có sự chênh lậc SDCk và SDĐK. Diều này cũng bình thường thôi mà vì mình hạch toán kép
Ví dụ: DK tiền mặt số dư là 10.000.000
Nợ phải trả là 5.000.000

Khi bạn trả nợ cho người bán:
Nợ 331: 5T
Có 111: 5T
Thì số dư CK tiền mặt là 5t, số dư phải trả là bằng 0.

Mình nghĩ ý bạn hỏi vậy nên trả lời vậy

Thân
 
Ðề: Hỏi về Bảng cân đối số phát sinh

Chào bạn ! Mình cũng nghỉ bạn làm sai rồi đó .Bạn nên xem lại hết tất cả tài khoản đi nhé . Rủi bạn ghi sai chổ nào đó thì sao .Mình cũng có lần sai như vậy đó . Chúc bạn tìm ra lỗi sai và sửa lại được nha .Mà bạn ơi cho mình hỏi tí nha ,mình muốn đặt câu hỏi như bạn thì mình phải vào đâu ,bạn có thể chỉ mình không vậy ? tại mình là người mới nên cũng có nhiều vấn đề gặp trở ngại lắm .Minh chờ tin nhấn của bạn cũng như cả nhà dkt nha .:khonghiu:
 
Ðề: Hỏi về Bảng cân đối số phát sinh

Em có hai câu hỏi liên quan tới bảng cân đối số phát sinh không giải đáp được, đó là:
1. Tại sao số dư trên bảng cân đối số phát sinh lại không bằng số dư trên bảng cân đối kế toán
2. tai sao trong bảng cân đối số phát sinh, số dư đầu kỳ và cuối kỳ luôn chênh lệch cho dù phát sinh trong kỳ là bằng 0?

1/làm sao số dư trên 2 bảng này lại ko bằng nhau đc.Từ bàng CĐTK bạn mới vào Bảng CĐKT chứ.
Hay ý bạn hỏi cái tổng cộng TS hay NV trên BCĐTK và cái dòng Cộng ở Bảng CĐTK nó ko bằng nhau???
2/ Còn cái này thì vô lý à nhé.
1+0 luôn luôn bằng 1 mà bạn.
Tốt nhất là bạn chịu khó gõ ví dụ lên mọi người giải thích cho :thodai:
 
Ðề: Hỏi về Bảng cân đối số phát sinh

cháu đã biết được câu trả lời rồi, nhưng chỉ câu 1 thôi, là do nếu như cả tài sản và nguồn vốn cùng tăng trong kỳ thì số dư cuối kỳ cao hơn đầu kì, còn nếu chỉ xảy ra ở một bên thì ko thay đổi, câu 2 là do thầy cháu hỏi tụi cháu, mà vẫn chưa biết thế nào, cảm ơn cả nhà ạ
 
Ðề: Hỏi về Bảng cân đối số phát sinh

cháu đã biết được câu trả lời rồi, nhưng chỉ câu 1 thôi, là do nếu như cả tài sản và nguồn vốn cùng tăng trong kỳ thì số dư cuối kỳ cao hơn đầu kì, còn nếu chỉ xảy ra ở một bên thì ko thay đổi, câu 2 là do thầy cháu hỏi tụi cháu, mà vẫn chưa biết thế nào, cảm ơn cả nhà ạ

Câu màu Đỏ thì đúng, nhưng câu màu đen đậm lại sai be bét.
Bạn nên hiểu vấn đề thế này : Khi Tài sản tăng thì nguồn vốn sẽ tăng tương ứng. Còn nếu Tài Sản mà tăng trong khi nuồn vốn không tăng thì bạn đã làm sai.
 
Ðề: Hỏi về Bảng cân đối số phát sinh

theo mình nghĩ, câu 2 là số dư cuối kỳ và đầu kỳ luôn chên lệch mặc dù phát sinh b82ng không là vì số dư cúôi kỳ là của năm nay, còn số dư đầu kỳ là ở năm trước. tất nhiên là có chên lệch rùi. dù phát sinh có bằng 0 thì cũng có chênh lệch.
 
Ðề: Hỏi về Bảng cân đối số phát sinh

theo mình nghĩ, câu 2 là số dư cuối kỳ và đầu kỳ luôn chên lệch mặc dù phát sinh b82ng không là vì số dư cúôi kỳ là của năm nay, còn số dư đầu kỳ là ở năm trước. tất nhiên là có chên lệch rùi. dù phát sinh có bằng 0 thì cũng có chênh lệch.

Bạn cho mình 1 cái ví dụ cụ thể tại sao Trong kỳ phát sinh = 0 mà số cuối kỳ lại khác với số đầu kỳ được không ?!:thodai:
Chịu khó học lại Nguyên Lý kế toán đi nhé bạn.

-----------------------------------------------------------------------------------------
Anh giải thích câu bạn ấy cho Ku hiểu nhé:
nhưng câu màu đen đậm lại sai be bét.
Khi thay dổi một bên là do một tài sản tăng lên thì sẽ có một tài sản giảm xuống, tức tổng không thay đổi ,Khi nguồn vốn tăng lên có một nguồn vốn giảm xuống, tổng nguồn vốn không thay đổi.
Ví dụ tạm ứng nhân viên: Khoản tạm ứng tăng, tiền mặt giảm đều năm trong tài sản, tổng tài sản không thay đổi, hiểu rồi chứ.

Hok lẽ tui chửi ông chứ ?! Đọc lại bài viết của phannguyen89 đi rồi nói ku.
Cái này là nói Nguồn vốn và tài sản chứ không nói Số tài khoản nghe ku. :241: Hồ đồ rồi nhé.
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Hỏi về Bảng cân đối số phát sinh

Ku này không đọc ví dụ anh nói à, thay đổi một bên là tức là một tài sản tăng lên , một tài sản khác giảm, TS không thay đổi, tương tự nguồn vốn tăng lên,nguồn vốn khác giảm, nguồn vốn không thay đổi, ví dụ cho ku hiểu thôi, ku không hiểu nữa thì chết .

Cái ví dụ của ku thì tui biết rồi.
Còn cái tui nói là thắc mắc của phamnguyen mà ku chưa hiểu kia kìa.
Chán nhỉ ?!
 
Ðề: Hỏi về Bảng cân đối số phát sinh

Chào bạn,
Bạn xem lại 1 số chỉ tiêu khi lên BCĐKT (số âm) & BCĐSPS (số dương - thể hiện bên Nợ hoặc Có).
Theo mình thì hay bị lệch chỗ này nên BCĐKT & BCĐSPS thường ko giống nhau (mặc dù BCĐKT đc lấy số liệu từ BCĐSPS đưa lên).
 
Ðề: Hỏi về Bảng cân đối số phát sinh

cháu đã biết được câu trả lời rồi, nhưng chỉ câu 1 thôi, là do nếu như cả tài sản và nguồn vốn cùng tăng trong kỳ thì số dư cuối kỳ cao hơn đầu kì, còn nếu chỉ xảy ra ở một bên thì ko thay đổi, câu 2 là do thầy cháu hỏi tụi cháu, mà vẫn chưa biết thế nào, cảm ơn cả nhà ạ

Điều này cũng bình thường thôi em àh, nguyên tắc của kế toán là mình hạch toán kép cho nên nó sẽ đảm bảo bảng cđsps luôn cân và bảng cđkt cũng vậy. Khi em hạch 1 bút toán toán sẽ xảy ra 2 trường hợp:
1- Bút toán đó liên quan đến cả nguồn vốn và tài sản: khi tăng tài sản thì
sẽ tăng nguồn vốn tương ứng hoặc giảm tài sản thì cũng giảm nguồn vốn tương ứng.
Ví dụ: Nợ 156: 1.000.000
Có 331: 1.000.000
Hay : Nợ 331: 5.000.000
Có 112: 5.000.000
2- TH thứ 2 là TH mà bút toán đó sẽ liên quan chỉ một bên tài sản hay nguồn vốn mà thôi, và khi đó số phát sinh sẽ làm tăng một khoản mục thuộc tài sản thì bên kia cũng làm giảm một khoản mục thuộc tài sản tương ứng; cũng như vậy cho nguồn vốn
Ví dụ: ta đem tiền mặt nộp ngân hàng:
Nợ 112: 10T
Có 111: 10T
Khi này bút toán kg liên quan đến NV nhưng tài sản cũng sẽ khg thay đổi.

Có thể TH mà thầy em hỏi nó rơi vào TH thứ 2 này

Thân
 
Ðề: Hỏi về Bảng cân đối số phát sinh

Ku thắc mắc gì nói đi anh sẽ giải thích cho, đừng nóilaf anh nói sai nhé, cái phần bôi đậm đấy?

Vấn đề chưa hiểu mà cứ cố cãi.
Phamnguyen nói là "là do nếu như cả tài sản và nguồn vốn cùng tăng trong kỳ thì số dư cuối kỳ cao hơn đầu kì, còn nếu chỉ xảy ra ở một bên thì ko thay đổi". Vậy phân tích thử xem nhé.
_ Nếu như cả tài sản và nguồn vốn cùng tăng trong kỳ thì số dư cuối kỳ cao hơn đầu kì : Cái này hoàn toàn chính xác, nếu cả TS lẫn nguồn vốn điều tăng trong kỳ thì cuối kỳ sẽ cao hơn đầu kỳ.
_ còn nếu chỉ xảy ra ở một bên thì ko thay đổi : Câu này hiểu như thế nào ?
+ Xảy ra một bên thì có thể là số phát sinh Nợ và số phát sinh Có của TS tăng lên nhưng rốt cuộc thì Tổng TS không tăng. Vậy hiểu ra câu này bạn ấy nói chưa chính xác.
 
Ðề: Hỏi về Bảng cân đối số phát sinh

Vậy cho em hỏi, có trường hợp ở 1 thời điểm nào đó: Tài sản tăng mà Nguồn vốn không thay đổi không vậy? Tài sản giảm mà Nguồn vỗn cũng không thay đổi không vậy? Nguồn vốn tăng mà Tài sản không thay đổi không vậy? Nguồn vốn giảm mà Tài sản không thay đổi ko?

Bôi đỏ cho mọi người chú ý trả lời.
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Hỏi về Bảng cân đối số phát sinh

Bạn ơi theo mình câu thứ hai có thể trả lời là: Tuy trong kỳ đơn vị ko phát sinh 1 nghiệp vụ nào nhưng số dư đầu kì và số dư cuối kì luôn chênh lệch do phần khấu hao TSCĐ. Bởi vì dù có phát sinh nghiệp vụ nào hay ko thì hàng tháng DN vẫn phải trích khấu hao. Theo mình là như vậy đấy. Mọi người có ai có ý kiến khác thì đóng góp lun nha. ^ ^.
 
Ðề: Hỏi về Bảng cân đối số phát sinh

Bạn ơi theo mình câu thứ hai có thể trả lời là: Tuy trong kỳ đơn vị ko phát sinh 1 nghiệp vụ nào nhưng số dư đầu kì và số dư cuối kì luôn chênh lệch do phần khấu hao TSCĐ. Bởi vì dù có phát sinh nghiệp vụ nào hay ko thì hàng tháng DN vẫn phải trích khấu hao. Theo mình là như vậy đấy. Mọi người có ai có ý kiến khác thì đóng góp lun nha. ^ ^.

Thế nếu cty mình không có TSCĐ thì sao vậy bạn?
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top