Hỏi đáp nghiệp vụ

ptmngoc1193

New Member
Hội viên mới
Em chào anh chị.
Hiện anh chị nào đang làm kế toán vận tải và dịch vụ chuyển dọn k ak?
Em đang muốn hỏi một chút.
Em đang chưa rõ cách hạch toán đầu vào đầu ra của đơn vị này gồm những gì?
Hiện bên em đang thuê xe và nhân công ngoài, chưa có xe, và hạch toán theo TT200.
Em cảm ơn ạ
 
Đầu vào là tiền thuê xe, nhân công, đầu ra dịch vụ vận tải chuyển
 
Em chào anh chị.
Hiện anh chị nào đang làm kế toán vận tải và dịch vụ chuyển dọn k ak?
Em đang muốn hỏi một chút.
Em đang chưa rõ cách hạch toán đầu vào đầu ra của đơn vị này gồm những gì?
Hiện bên em đang thuê xe và nhân công ngoài, chưa có xe, và hạch toán theo TT200.
Em cảm ơn ạ
Hiện bên em đang như thế này ạ.
Bên em thành lập năm 2015.
Bên em có thuê dịch vụ bên ngoài vận chuyển, tức là đầu vào của em là cước vận chuyển của bên họ (trong cước vận chuyển đã có cả chi phí nhân công của bên họ, dịch vụ trọng gói)
Bên em chỉ bỏ ra một ít vật tư để thực hiện dịch vụ.
Hiện bên em có 2 công nhân chuyển dọn, nhưng em để chi phí nhân công của họ vào chi phí quản lý.
Bên em hạch toán theo thông tư 200.
Hiện thì em hạch toán như sau:
- Cước vận chuyển đầu vào : Nợ TK 632/Có TK Thanh toán
- Vật tư phát sinh mình bỏ ra : Nợ 641/Có TK 152
- Chi phí nhân công chuyển dọn của công ty : Nợ TK 642/Có 334
- Doanh thu (cước vận chuyển thu của khách hàng) : Nợ TK thanh toán/Có TK 5113
Cuối kỳ em kết chuyển hết vể TK 911
Hiện anh chị nào đang làm mảng này chỉ để xem em làm đúng hướng k ạ

here :
http://danketoan.com/threads/bo-suu-tam-tai-lieu-ke-toan-cac-loai-hinh-doanh-nghiep.245507/
 
nếu năm 2015 em hạch toán đầu ra vào TK chi phí, đầu vào vào TK Dthu, rồi cuối kỳ kết chuyển sang 911 để xác định KQKD.
Bên em áp dụng theo TT 200.
Vậy có làm sao k ak
Dùng tk kê toán nói chuyện đi , cứ ra vào , chóng mặt
 
cho mình hỏi một chút nhé!
ở cơ quan minh tài sản đã khấu hao hết rồi,nhưng điều chỉnh lại tài
sản về đúng bản chất ( do trước đây đưa sai bản chất từ TBQL sang
MMTB) thì tài khoản khấu hao có cần điều chỉnh lại không ah ? ( là từ
KH TBQL sang KH MMTB ) hay để nguyên như ban đầu ah!
 
Hiện bên em đang như thế này ạ.
Bên em thành lập năm 2015.
Bên em có thuê dịch vụ bên ngoài vận chuyển, tức là đầu vào của em là cước vận chuyển của bên họ (trong cước vận chuyển đã có cả chi phí nhân công của bên họ, dịch vụ trọng gói)
Bên em chỉ bỏ ra một ít vật tư để thực hiện dịch vụ.
Hiện bên em có 2 công nhân chuyển dọn, nhưng em để chi phí nhân công của họ vào chi phí quản lý ???
Bên em hạch toán theo thông tư 200.
Hiện thì em hạch toán như sau:
- Vật tư phát sinh mình bỏ ra : Nợ 621/Có TK 152-153
- Chi phí nhân công chuyển dọn của công ty : Nợ TK 622/Có 334
- Cước vận chuyển đầu vào : Nợ TK 632/Có TK Thanh toán
- Doanh thu (cước vận chuyển thu của khách hàng) : Nợ TK thanh toán/Có TK 5113
Cuối kỳ em kết chuyển hết vể TK 911
Hiện anh chị nào đang làm mảng này chỉ để xem em làm đúng hướng k ạ


e lam nhu the do ak
 
cho mình hỏi một chút nhé!
ở cơ quan minh tài sản đã khấu hao hết rồi,nhưng điều chỉnh lại tài
sản về đúng bản chất ( do trước đây đưa sai bản chất từ TBQL sang
MMT8-) thì tài khoản khấu hao có cần điều chỉnh lại không ah ? ( là từ
KH TBQL sang KH MMTB ) hay để nguyên như ban đầu ah!
viết tăt k hiểu đc @@
 
Bạn ơi cho mình hỏi này với:
+ Công ty mình nhận ủy thác từ cá nhân tài khoản 100tr đồng thời hạn 1 năm, sau đó cty mình đầu tư chứng khoán. Vây mình hạch toán như thế nào vậy bạn? Khi xuất HĐ mình xuất cho KH đó với nội dung gì vậy? Mình cảm ơn bạn!
 
có nghĩa là tài khoản khấu hao vẫn hạch toán điều chỉnh từ khấu hao thiết bị quản lý là trước đây bây giờ điều chỉnh lại là:
Nợ KH TBQL
Có KH TBMM
phải không ah!
vì tài sản đã điều chỉnh rồi. nhưng khấu hao thì chưa vì đang phân vân do đã hết khấu hao nên không điều chỉnh lại vì vậy hôm nay mới điều chỉnh khấu hao.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top