Tình hình là mua máy móc thiết bị sản xuất nhưng bên dịch vụ hách toán vào nhà cửa, kiến trúc 2111 nên 2 năm nay đều hạch toán khấu hao vào 6421
Nay em muốn chuyển trả về đúng TS đó là 2112 để hạch toán khấu hao vào 154 (QD48) thì đầu năm em làm bút toán: chuyển đổi TSCĐ
Nợ 2112/Có 2111: nguyên giá
Còn phần hao mòn thì vẫn hạch toán đúng 2141 nhưng mình muốn tạo thêm tài khoản con để dễ quản lý phân chi 2141... như vậy được không?
Nay em muốn chuyển trả về đúng TS đó là 2112 để hạch toán khấu hao vào 154 (QD48) thì đầu năm em làm bút toán: chuyển đổi TSCĐ
Nợ 2112/Có 2111: nguyên giá
Còn phần hao mòn thì vẫn hạch toán đúng 2141 nhưng mình muốn tạo thêm tài khoản con để dễ quản lý phân chi 2141... như vậy được không?