Em có cái này muốn nhờ cả nhà mình giúp đỡ
Tình hình là công ty em có 1 nghiệp vụ như sau:
Tháng 7 xuất hóa đơn tiền điện thu đơn vị A sử dụng nhờ (do bên họ ko bắt công tơ điện riêng) 30đ,
Nhưng đến thời điểm xuất hóa đơn Cty mình vẫn còn nợ Đơn Vị A 100đ, khoản tiền này do bên A làm dịch vụ theo hợp đồng cho bên mình nên mình phải trả.
Thì theo nguyên tắc mình phải hạch toán thế này
Nợ 131 30đ
Có 711, 3331 30đ
Sau đó, bù trừ công nợ 131 và 331 của đơn vị A
Nợ 331 30đ
Có 131 30đ
Hay là, có thể ko hạch toán như trên mà hạch toán trực tiếp vào 331 như thế náy có được ko
Nợ 331 30đ
Có 711, 3331 30đ
Nghiệp vụ nào là đúng, hoặc theo kinh nghiệm thì nên chọn NV nào, vì sao?
Tình hình là công ty em có 1 nghiệp vụ như sau:
Tháng 7 xuất hóa đơn tiền điện thu đơn vị A sử dụng nhờ (do bên họ ko bắt công tơ điện riêng) 30đ,
Nhưng đến thời điểm xuất hóa đơn Cty mình vẫn còn nợ Đơn Vị A 100đ, khoản tiền này do bên A làm dịch vụ theo hợp đồng cho bên mình nên mình phải trả.
Thì theo nguyên tắc mình phải hạch toán thế này
Nợ 131 30đ
Có 711, 3331 30đ
Sau đó, bù trừ công nợ 131 và 331 của đơn vị A
Nợ 331 30đ
Có 131 30đ
Hay là, có thể ko hạch toán như trên mà hạch toán trực tiếp vào 331 như thế náy có được ko
Nợ 331 30đ
Có 711, 3331 30đ
Nghiệp vụ nào là đúng, hoặc theo kinh nghiệm thì nên chọn NV nào, vì sao?
Sửa lần cuối: