Năm 2009 tôi trích lập dự phòng phải thu khó đòi là: 1tỷ: NơTK642/Có Tk 159: 1tỷ
đến 31/12/2010 tôi phải hoàn nhập lại đúng 1tỷ: NơTK159/Có Tk642: 1tỷ
Nhưng trong năm 2010 chi phí thực về chi phí quản lý KD chỉ có 500triệu thôi, như vậy dư có TK642 là 500triệu, vậy phải kết chuyển sang 911: Nợ TK642/có TK 911: 500tr. Khi thể hiện trên báo cáo KQKD thì phản ánh chi phí QLKD là số nào đây nhỉ? ghi -500triệu sao? hay là hoàn nhập ghi tăng 711, để 642 ghi +500triệu theo chi phí thật. xin cả nhà giúp, cần gấp.
đến 31/12/2010 tôi phải hoàn nhập lại đúng 1tỷ: NơTK159/Có Tk642: 1tỷ
Nhưng trong năm 2010 chi phí thực về chi phí quản lý KD chỉ có 500triệu thôi, như vậy dư có TK642 là 500triệu, vậy phải kết chuyển sang 911: Nợ TK642/có TK 911: 500tr. Khi thể hiện trên báo cáo KQKD thì phản ánh chi phí QLKD là số nào đây nhỉ? ghi -500triệu sao? hay là hoàn nhập ghi tăng 711, để 642 ghi +500triệu theo chi phí thật. xin cả nhà giúp, cần gấp.