Hóa đơn vào sổ NKC

ngocthegian

New Member
Hội viên mới
Em có vấn đề cần tham khảo ý kiến mọi người như sau
Trên lý thuyết thì Sổ nhật ký chung thì phát sinh ngày nào thì vào ngày đấy. Còn trên thực tế thì em thấy khác, em toàn thấy một tháng, quý, hay năm gì đấy mới thấy người ta( người em biết) vào sổ NKC. Giờ em cũng thế, em vừa làm cho 1 công ty thương mại, kế toán cũ chưa vào sổ sách gì cả, giờ em dựa vào chứng từ (HĐGTGT) để vào sổ nhật ký chung. Có một điều là tháng 01/2010 em thấy có mấy hóa đơn mua hàng, mua xăng của tháng 12/2009. Hóa đơn tháng 02/2010 thì em thấy có hóa đơn bán hàng cho khách hàng của tháng 11/2009. Khi em xem lại SNKC2009 thì những hóa đơn mà em thấy của 12/2010 hiện tại thì không có ghi chép gì trong NCK2009. Em xử lý bằng cách ghi NKC2010 bình thường xem như là mình mua hàng ngày người ta xuất hóa đơn nhưng đến T01/2010 mình mới nhận đc hóa đơn và nhập hàng, thanh toán. Em làm như thế đúng không?
Trường hợp hóa đơn bán ra của năm t11/2009 thì em phải xử lý ntn?
 
Ðề: Hóa đơn vào sổ NKC

Moij người giúp em với. Những háo đơn mua và bán của năm 2009 mà em nói tới chưa được kê khai tờ khai thuế hàng tháng.
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Hóa đơn vào sổ NKC

Em có vấn đề cần tham khảo ý kiến mọi người như sau
Trên lý thuyết thì Sổ nhật ký chung thì phát sinh ngày nào thì vào ngày đấy. Còn trên thực tế thì em thấy khác, em toàn thấy một tháng, quý, hay năm gì đấy mới thấy người ta( người em biết) vào sổ NKC. Giờ em cũng thế, em vừa làm cho 1 công ty thương mại, kế toán cũ chưa vào sổ sách gì cả, giờ em dựa vào chứng từ (HĐGTGT) để vào sổ nhật ký chung. Có một điều là tháng 01/2010 em thấy có mấy hóa đơn mua hàng, mua xăng của tháng 12/2009. Hóa đơn tháng 02/2010 thì em thấy có hóa đơn bán hàng cho khách hàng của tháng 11/2009. Khi em xem lại SNKC2009 thì những hóa đơn mà em thấy của 12/2010 hiện tại thì không có ghi chép gì trong NCK2009. Em xử lý bằng cách ghi NKC2010 bình thường xem như là mình mua hàng ngày người ta xuất hóa đơn nhưng đến T01/2010 mình mới nhận đc hóa đơn và nhập hàng, thanh toán. Em làm như thế đúng không?
Trường hợp hóa đơn bán ra của năm t11/2009 thì em phải xử lý ntn?

Hóa đơn chưa kê khai, hạch toán 2009 thì năm 2010 kê khai, hạch toán, vì đó là chứng từ ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh phục vụ cho sxkd của doanh nghiệp.
 
Ðề: Hóa đơn vào sổ NKC

cảm ơn bác, nhưng em thấy mình vẫn chưa tìm đúng câu trả lời đang cần giải đáp lắm...vẫn rất mơ hồ. Vì nhật kí chung là ghi chép lại ngày phát sinh nghiệp vụ, khi ghi hóa đơn là khi phát sinh ngiệp vụ mà
 
Ðề: Hóa đơn vào sổ NKC

Theo mình được biết thì sổ NKC phải kê khai theo đúng NVPS mà các doanh nghiệp thường căn cứ vào ngày trên hóa đơn. Vì thế cứ theo hóa đơn mà làm , Thuế tháng chưa khai thì khai sau trong vòng 6Tháng ok mà
 
Ðề: Hóa đơn vào sổ NKC

Chính vì hoá đơn phát sinh thời điểm nào phải kê khai vào tháng đó, còn kê khai thuế thì trong vòng 6 tháng nên giờ em mới không biết Xử lý như thế nào.
Hình như mọi người không đọc kỹ câu hỏi của em rồi
Em đã kiểm tra lại chứng từ sổ sách kế toán cũ để lại rồi, Hoá đơn đầu ra mà kế toán cũ viết cho khách hàng là vào tháng 11/2009. Hoá đơn đó chưa hề được vào sổ NKC, các sổ chi tiết khác, đồng thời chưa được kê khai thuế mà mãi đến tháng 04/2010 em vào làm thì mới kê khai hoá đơn đó. Vấn đề của em là giờ em không biết xử lý hoá đơn đó như thế nào...vì em muốn ghi sổ hoá đơn đó nhưng không biết là như thế nào nữa. Hoá đơn 2009, ghi sổ 2010....Mọi người cứu em với..............????????
 
Ðề: Hóa đơn vào sổ NKC

tội nghiệp bạn quá! cái này thì bó tay thôi. Mình tưởng đầu vào chưa kê khai chứ đầu ra chưa kê khai thì không biết xử lý ntn cho hợp lệ! Bạn kêu thật to may ra mấy bậc tiền bối " lảng tai" mới nghe được. hihi! chứ hậu sinh như bọn mình có nghe nhưng lực bất tòng tâm ko giúp gì được đành viết vài lời chia buồn vậy.
 
Ðề: Hóa đơn vào sổ NKC

tội nghiệp bạn quá! cái này thì bó tay thôi. Mình tưởng đầu vào chưa kê khai chứ đầu ra chưa kê khai thì không biết xử lý ntn cho hợp lệ! Bạn kêu thật to may ra mấy bậc tiền bối " lảng tai" mới nghe được. hihi! chứ hậu sinh như bọn mình có nghe nhưng lực bất tòng tâm ko giúp gì được đành viết vài lời chia buồn vậy.

Bạn hỏi chi cục thuế ấy. Người ta sẽ chỉ cho bạn cách làm. Còn theo mình, bạn làm cái tờ khai bổ sung và điều chỉnh vào tháng 04/2010. Ghi nhận doanh thu bình thường như năm 2010. Vào NKC thì ngày ghi sổ bạn ghi ngày thực tế vào sổ, ngày chứng từ thì bạn ghi T11/2009. Kế toán cty bạn làm hay nhỉ, quên không kê khai đầu ra, chắc Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn cũng sai đấy. Xem lại nhé. Nếu cái HĐ đầu ra kia làm tăng số thuế phải nộp vào ngân sách thì bạn chuẩn bị "xiền"nộp phạt nhé.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top