Hóa đơn ngoại tệ quy đổi thì kê khai như thế nào?

trananhtommy

New Member
Hội viên mới
Chào các Bác trong diễn đàn.

Cơ quan em có cung cấp 1 dịch vụ cho khách hàng. Khi cấp hóa đơn cho khách hàng em cấp hóa đơn USD. Nhưng do ngoại tệ khách hàng không đủ nên họ thanh toán cho mình bằng VNĐ.

Như vậy, khi kê khai thuế. Bên họ kê khai USD, bên mình kê khai VNĐ nảy sinh vấn đề chắc chắn sẽ chênh lệch số tiền kê khai.

Theo các Bác vấn đề như vậy nên xử lý thế nào? Thuế phát hiện sẽ bị xử phạt ra sao..?

Xin cảm ơn ý kiến tư vấn của các Bác! :votay:
 
Ðề: Hóa đơn ngoại tệ quy đổi thì kê khai như thế nào?

Chào các Bác trong diễn đàn.

Cơ quan em có cung cấp 1 dịch vụ cho khách hàng. Khi cấp hóa đơn cho khách hàng em cấp hóa đơn USD. Nhưng do ngoại tệ khách hàng không đủ nên họ thanh toán cho mình bằng VNĐ.

Như vậy, khi kê khai thuế. Bên họ kê khai USD, bên mình kê khai VNĐ nảy sinh vấn đề chắc chắn sẽ chênh lệch số tiền kê khai.

Theo các Bác vấn đề như vậy nên xử lý thế nào? Thuế phát hiện sẽ bị xử phạt ra sao..?

Xin cảm ơn ý kiến tư vấn của các Bác! :votay:
"Bên họ" là ở nước ngoài hay trong nước vậy bạn. Kê khai thuế phải dùng đơn vị tiền tệ là VNĐ chứ.
Thông thường các hóa đơn ghi ngoại tệ thường kèm theo tỷ giá tại thời điểm xuất. TG đó làm căn cứ để bên bán và bên mua quy đổi khi kê khai thuế và hạch toán chi phí. Đến khi thanh toán ta tính thêm khoản chênh lệch tỷ giá, khoản chênh lệch tỷ giá cũng phát sinh ngay cả khi bạn thu tiền của khách hàng bằng ngoại tệ.
 
Ðề: Hóa đơn ngoại tệ quy đổi thì kê khai như thế nào?

Cảm ơn Bạn.

Khách hàng của mình là DN trong nước bạn ạ.

Vì khi cung cấp dịch vụ mình đã xuất hóa đơn. Nhưng hơn 1 tháng sau khách hàng mới thanh toán tiền cho mình. Đúng ra họ phải hạch toán theo tỷ giá mà họ chuyển tiền cho mình, nhưng chắc họ hạch toán phải trả khi nhận được hóa đơn nên mới dẫn đến việc chênh lệch kê khai ra vào 1 hóa đơn nhưng lại lệch tiền...

Như vậy không biết Thuế xử phạt như thế nào bạn nhỉ.
 
Ðề: Hóa đơn ngoại tệ quy đổi thì kê khai như thế nào?

Khi xuất hóa đơn tất cả bạn phải quy đổi ra VNĐ chứ? Nếu đơn giá là ngoại tệ (vd: USD như của bạn) thì tổng tiền và thuế cũng phải bằng VNĐ để còn kê khai thuế chư? Hơn nữa khách hàng của bên bạn lại là DN trong nước. Theo mình thì không có chuyện hạch toán chênh lệch tỷ giá với những khoản giao dịch trong nước đâu (vì quy định là dùng VNĐ để hạch toán mà), chi phí chênh lệch mình phải tự chịu bên ngoài thôi. Nếu bạn chưa kê khai thuế thì nên xuất lại hóa đơn, mà mình cũng không hiểu cty bạn và cty "bên kia" họ sẽ kê khai thuế thế nào với cái hóa đơn bạn xuất nữa? híc
 
Ðề: Hóa đơn ngoại tệ quy đổi thì kê khai như thế nào?

Cảm ơn Bạn.

Khách hàng của mình là DN trong nước bạn ạ.

Vì khi cung cấp dịch vụ mình đã xuất hóa đơn. Nhưng hơn 1 tháng sau khách hàng mới thanh toán tiền cho mình. Đúng ra họ phải hạch toán theo tỷ giá mà họ chuyển tiền cho mình, nhưng chắc họ hạch toán phải trả khi nhận được hóa đơn nên mới dẫn đến việc chênh lệch kê khai ra vào 1 hóa đơn nhưng lại lệch tiền...

Như vậy không biết Thuế xử phạt như thế nào bạn nhỉ.

Mình thấy câu hỏi của bạn hơi vô lý. Vì khi kê khai thuế bắt buộc họ phải quy đổi ra tiền vnđ để kê khai.
 
Ðề: Hóa đơn ngoại tệ quy đổi thì kê khai như thế nào?

Chào các Bác trong diễn đàn.

Cơ quan em có cung cấp 1 dịch vụ cho khách hàng. Khi cấp hóa đơn cho khách hàng em cấp hóa đơn USD. Nhưng do ngoại tệ khách hàng không đủ nên họ thanh toán cho mình bằng VNĐ.

Như vậy, khi kê khai thuế. Bên họ kê khai USD, bên mình kê khai VNĐ nảy sinh vấn đề chắc chắn sẽ chênh lệch số tiền kê khai.

Theo các Bác vấn đề như vậy nên xử lý thế nào? Thuế phát hiện sẽ bị xử phạt ra sao..?

Xin cảm ơn ý kiến tư vấn của các Bác! :votay:

Trường hợp này khi xuất hàng thì trên hoá đơn phải ghi rõ tỉ giá thời điểm mà bạn.
 
Ðề: Hóa đơn ngoại tệ quy đổi thì kê khai như thế nào?

Khi xuất hóa đơn tất cả bạn phải quy đổi ra VNĐ chứ? Nếu đơn giá là ngoại tệ (vd: USD như của bạn) thì tổng tiền và thuế cũng phải bằng VNĐ để còn kê khai thuế chư? Hơn nữa khách hàng của bên bạn lại là DN trong nước. Theo mình thì không có chuyện hạch toán chênh lệch tỷ giá với những khoản giao dịch trong nước đâu (vì quy định là dùng VNĐ để hạch toán mà), chi phí chênh lệch mình phải tự chịu bên ngoài thôi. Nếu bạn chưa kê khai thuế thì nên xuất lại hóa đơn, mà mình cũng không hiểu cty bạn và cty "bên kia" họ sẽ kê khai thuế thế nào với cái hóa đơn bạn xuất nữa? híc

Tại bạn chưa gặp nên nói thế thôi, DN nước ngoài đóng trên lãnh thổ Việt Nam họ được phép đăng ký để dùng tiền tệ khác với VNĐ(ngoại tệ) để ghi sổ, khách hàng của họ chủ yếu là nước ngoài và các đơn vị XNK vì vậy việc họ xuất hóa đơn USD là bình thường, tuy nhiên phải có tỷ giá nếu xuất cho DN trong nước vì DN trong nước chỉ được thanh toán cho họ bằng tiền Việt Nam (lúc đó đối với họ lại là ngoại tệ). Còn việc kê khai thuế thì bắt buộc theo VNĐ.
 
Ðề: Hóa đơn ngoại tệ quy đổi thì kê khai như thế nào?

Cảm ơn Bạn.

Khách hàng của mình là DN trong nước bạn ạ.

Vì khi cung cấp dịch vụ mình đã xuất hóa đơn. Nhưng hơn 1 tháng sau khách hàng mới thanh toán tiền cho mình. Đúng ra họ phải hạch toán theo tỷ giá mà họ chuyển tiền cho mình, nhưng chắc họ hạch toán phải trả khi nhận được hóa đơn nên mới dẫn đến việc chênh lệch kê khai ra vào 1 hóa đơn nhưng lại lệch tiền...

Như vậy không biết Thuế xử phạt như thế nào bạn nhỉ.

Khi ghi nhận công nợ phải thu và phải trả bạn cũng đều ghi nhận theo tỉ giá trên hóa đơn và kê khai thuế cũng theo hóa đơn luôn.

Còn công nợ phải thu, phải trả nếu có chênh lệch tỉ giá thì hạch toán chênh lệch thế thôi.
 
Ðề: Hóa đơn ngoại tệ quy đổi thì kê khai như thế nào?

Hừm hừm, cũng tương đối rắc rối nhỉ.

Vì mình sử dụng kế toán máy - theo nghành của mình. Khi cập nhật chứng từ ban đầu nó cho phép cập nhật các loại tiền và tiến hành quy đổi tỷ giá thực tế khi kết xuất ra bảng kê hàng bán ra.

Trong hóa đơn USD khi cấp cho khách hàng, kế toán viên cũng không ghi rõ tỷ giá quy đổi tại hóa đơn.

Vì vậy dẫn tới mỗi bên quy đổi ra VNĐ để kê khai theo 1 tỷ giá. Khi nộp tờ khai lên Thuế họ sẽ phát hiện chênh lệch khoản kê khai này.

Không biết rồi sẽ bị xử phạt ra sao các Bạn ơi..!
 
Ðề: Hóa đơn ngoại tệ quy đổi thì kê khai như thế nào?

Hừm hừm, cũng tương đối rắc rối nhỉ.

Vì mình sử dụng kế toán máy - theo nghành của mình. Khi cập nhật chứng từ ban đầu nó cho phép cập nhật các loại tiền và tiến hành quy đổi tỷ giá thực tế khi kết xuất ra bảng kê hàng bán ra.

Trong hóa đơn USD khi cấp cho khách hàng, kế toán viên cũng không ghi rõ tỷ giá quy đổi tại hóa đơn.

Vì vậy dẫn tới mỗi bên quy đổi ra VNĐ để kê khai theo 1 tỷ giá. Khi nộp tờ khai lên Thuế họ sẽ phát hiện chênh lệch khoản kê khai này.

Không biết rồi sẽ bị xử phạt ra sao các Bạn ơi..!
Bạn kiểm tra lại hóa đơn xem tỉ giá ghi trên đấy là tỉ giá nào? Tỉ giá này có khớp với tỉ giá đã làm báo cáo không? Nếu có sự chênh lệch thì làm cái bảng 01/KHBS mà giải trình là xong ngay không việc gì phải lo sợ bị phạt.

Khi giải trình, nếu chênh lệch tăng dẫn đến có số thuế phải nộp thì nộp + tiền phạt nộp chậm, nếu không thì thôi.
 
Ðề: Hóa đơn ngoại tệ quy đổi thì kê khai như thế nào?



Tại bạn chưa gặp nên nói thế thôi, DN nước ngoài đóng trên lãnh thổ Việt Nam họ được phép đăng ký để dùng tiền tệ khác với VNĐ(ngoại tệ) để ghi sổ, khách hàng của họ chủ yếu là nước ngoài và các đơn vị XNK vì vậy việc họ xuất hóa đơn USD là bình thường, tuy nhiên phải có tỷ giá nếu xuất cho DN trong nước vì DN trong nước chỉ được thanh toán cho họ bằng tiền Việt Nam (lúc đó đối với họ lại là ngoại tệ). Còn việc kê khai thuế thì bắt buộc theo VNĐ.
Bên mình cũng có vấn đè có các hóa đơn bằng ngoại tệ nó hỏi lẻ : tiền hàng 133.25$TG:22405-->2985466 vnd
tiền thuế 10% là 13.33$--> 298 659vnd mình lấy số tiền quy đổi như vậy kê thuế có hợp lý không?
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top