Hoá đơn hàng mua trả lại kê khai thế nào trên bảng kê?

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Ðề: Hoá đơn hàng mua trả lại

Nhưng mà có cái quy định phạt về hành vi đó không?

Nếu không có quy định phạt thì nghĩa là không cấm, DN có quyền ghi âm ở BK mua vào.


Bản chất của vấn đề chỉ là vấn đề ngữ nghĩa thôi. DN hòan toàn không có hành vi gian lận trốn thuế.

Hơn nữa các khái niệm trong kế toán và trong thuế vẫn có nhiều điểm chưa tương đồng.


Cơ quan thuế chấp nhận thì cũng có thể là do không có quy định phạt về chuyện đó.
Mặc khác, giả sử cứ cho là ghi vậy là sai đi, nhưng nếu phạt vì chuyện đó thì hơi quá đáng đấy.

Vậy bác khẳng định giúp em là bác kê vào bảng kê mua vào và ghi giá trị âm là đúng hay sai theo hướng dẫn của TCT cái đã.
 
Ðề: Hoá đơn hàng mua trả lại

Rõ ràng tài liệu có huớng dẫn thế.
Nhưng tài liệu cũng không nói ghi âm vào BK mua vào là sai.

Mà TT32 thì nói: dùng hóa đơn để điều chỉnh doanh số mua vào.

Nhưng xét về mặt hợp lý thì tài liệu của TCT hợp lý hơn.
 
Ðề: Hoá đơn hàng mua trả lại

Rõ ràng tài liệu có huớng dẫn thế.
Nhưng tài liệu cũng không nói ghi âm vào BK mua vào là sai.

Mà TT32 thì nói: dùng hóa đơn để điều chỉnh doanh số mua vào.

Nhưng xét về mặt hợp lý thì tài liệu của TCT hợp lý hơn.

Vậy thì cứ làm theo hướng dẫn của TCT. Dù sao đó cũng là hướng dẫn chung

Không thể nói cơ quan thuế chấp nhận là mình làm đúng! Cơ quan thuế vẫn sai như thường!

Như trên, cơ quan thuế chấp nhận chưa chắc gì mình làm đúng.

Có lẽ theo như "hướng dẫn của TCT" trong trường hợp này CQ thuế sai
Nhưng nếu 1 bên sai 1 bên đúng => DN luôn luôn sai
Còn cả hai đều sai như nhau => Đúng


Đừng đánh đồng giữ quy định về hoá đơn với việc kê khai thuế! Cái nào ra cái đó, quy định về hoá đơn trả hàng như thế nào thì chúng ta phải làm như thế đó!

Đây ko phải là việc đánh đồng, vì nếu ko có cái gốc là HĐ thì sao có cơ sở để kê khai thuế => CQ thuế sau này có kiểm tra cũng phải dựa vào Ctừ gốc là HĐ.
 
Ðề: Hoá đơn hàng mua trả lại

mình nghĩ là xuất trả lại cho bên kia coi nhu mình xuất hàng bán ra thi lam gi phải kê âm chứ
 
Ðề: Hoá đơn hàng mua trả lại

Xuất hoá đơn ghi rõ trả hàng của HĐ nào, ngày tháng. Kê khai bên bán bình thường, ghi số dương.
 
Ðề: Hoá đơn hàng mua trả lại

Cả nhà cho mình hỏi Cty mình có mua một lô hàng gômg 2 mặt hàng A và B. Bên bán đã xuất HD GTGT từ tháng 7. Mình đã lấy HD và kê khai thuế rồi nhưng bây giờ cty mình muốn trả lại mặt hàng A còn mặt hàng B đã sử dụng. Mình không biết có phải huỷ HD bên bán đã xuất hay phải làm như thế nào cho hợp lý. Mong cả nhà chỉ giùm mình đang cần gấp. Mình cảm ơn!
Theo í kiến của "haiauo2000" là OK rồi đó.
Ghi âm trên bảng kê mua vào (nghĩa là giảm hàng mua vào) Như vậy mới đúng bản chất của nó. Vì thực chất đây là hàng mua trả lại chứ không phải hàng bán đâu mà ghi dương trên bảng kê bán ra.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top