Còn mình thì gặp trường hợp ngược lại. tháng 11/2010 mình kê khai bị sót một hóa đơn đầu vào, vậy sang tháng 12 mình điều chỉnh ntn? tại đây là hóa đơn mua hàng nên không để sang tháng 12 được, cả nhà giúp mình với.
hóa đơn đó chưa xé khỏi quyển cũng làm biên bản hủy hả tỷ? điều chỉnh thì mình sửa lại các chỉ tiêu sai và có làm lại bảng kê HHDV bán ra ko ạ?
sao lại không để qua tháng 12 kê khai được vậy, hoa đơn được kê khai trong vòng 6 tháng mà bạn
---------- Post added at 056 PM ---------- Previous post was at 053 PM ----------
theo mình được biết chưa xé hóa đơn ra khỏi quyển thì không phải làm biên bản hủy chỉ cần gạch chéo trên 3 lien ghi hủy là được thôi mà, mình chỉ điều chỉnh các chỉ tiêu có giải trình và không phải làm lại bản kê đâu
Còn mình thì gặp trường hợp ngược lại. tháng 11/2010 mình kê khai bị sót một hóa đơn đầu vào, vậy sang tháng 12 mình điều chỉnh ntn? tại đây là hóa đơn mua hàng nên không để sang tháng 12 được, cả nhà giúp mình với.
Bạn có thể kê khai bổ xung điều chỉnh sang tháng 12 theo mẫu 01/KHBS chỉ tiêu 23
bạn cho mình hỏi lun nha.trong trường hợp này kê khai bổ sung thì có phải giải trình j ko?? nếu giải trình thì giải trình thế nào ?? giúp mình nha,mình là lính mới.hjjjjjjjj
Hoá đơn đầu vào bạn được kê khai bổ saung không sao cả ( trong vòng 06 tháng) kể từ ngày ghi trên hoá đơn
Vấn đề của bạn ấy là hóa đơn đầu ra cơ mà nhỉ?
theo như mình biết thì bạn phải kê khai bổ sung điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu ra theo mẫu 01/KHBS, kèm theo tờ khai bổ sung thuế GTGT tháng 11, tờ khai thuế GTGT tháng 12 và các phụ lục (nếu có) nộp cho cơ quan thuế thì sẽ không sợ bị phạt đâu. than chao
theo như mình biết thì bạn phải kê khai bổ sung điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu ra theo mẫu 01/KHBS, kèm theo tờ khai bổ sung thuế GTGT tháng 11, tờ khai thuế GTGT tháng 12 và các phụ lục (nếu có) nộp cho cơ quan thuế thì sẽ không sợ bị phạt đâu. than chao
theo minh nghĩ hủy hóa đơn mà lại đã kê khai vào tờ khai thuế thì phải điều chỉnh giảm số thuế phải nộp kèm theo cac hồ sơ liên quan thì hợp lý mà nhỉ?các anh chị cho em hỏi t11/2010 sếp viết sai bị hủy mà sếp ko gạch chéo nên em đã kê khai hóa đơn đó vào tờ khai thuế rồi. bây giờ em phải điều chỉnh, bổ sung thế nào và cty em có bị phạt ko nhờ anh chị giải đáp dùm.