Hoá đơn đầu vào công ty chuyển phát nhanh hạch toán thế nào

hychip

New Member
Hội viên mới
Chào cả nhà.

Em có 1 vấn đề muốn nhờ cả nhà giúp ạ. Công ty em là công ty chuyên về chuyển phát nhanh. Kế toán bên em nói là công ty dịch vụ thì không có giá vốn hàng bán mà chỉ có chi phí. Nhưng nếu thế thì các hoá đơn đầu vào em phải hạch toán như thế nào ạ?

VD: Công ty em nhận hàng hoá của khách gửi vào SG, ĐN. Bên em thuê một công ty khác vận chuyển vào. Cuối tháng em lấy hoá đơn của nhà cung cấp và cũng phải xuất hoá đơn cho khách hàng
VD tháng 12: Em lấy hoá đơn Cước vận chuyển của Cty A: 15.230.000
Hoá đơn cước vận chuyển Cty B: 14.500.000
Công ty em xuất hoá đơn Cước vận chuyển cho công D: 12.300.000
Vậy em phải hạch toán hoá đơn đầu vào như thế nào ạ?
Và xuất hoá đơn như thế thì có tính giá vốn hàng bán hay cho vào chi phí nào ạ?

Em cảm ơn cả nhà
 
Chào cả nhà.

Em có 1 vấn đề muốn nhờ cả nhà giúp ạ. Công ty em là công ty chuyên về chuyển phát nhanh. Kế toán bên em nói là công ty dịch vụ thì không có giá vốn hàng bán mà chỉ có chi phí. Nhưng nếu thế thì các hoá đơn đầu vào em phải hạch toán như thế nào ạ?

VD: Công ty em nhận hàng hoá của khách gửi vào SG, ĐN. Bên em thuê một công ty khác vận chuyển vào. Cuối tháng em lấy hoá đơn của nhà cung cấp và cũng phải xuất hoá đơn cho khách hàng
VD tháng 12: Em lấy hoá đơn Cước vận chuyển của Cty A: 15.230.000
Hoá đơn cước vận chuyển Cty B: 14.500.000
Công ty em xuất hoá đơn Cước vận chuyển cho công D: 12.300.000
Vậy em phải hạch toán hoá đơn đầu vào như thế nào ạ?
Và xuất hoá đơn như thế thì có tính giá vốn hàng bán hay cho vào chi phí nào ạ?

Em cảm ơn cả nhà
"Kế toán bên em nói là công ty dịch vụ thì không có giá vốn hàng bán mà chỉ có chi phí" Căn cứ vào đâu (luật, thông tư, nghị định ?) thế ?
Các hđ kê khai thuế & ht vô các cp tương ứng --> kết chuyển dd... --> giá vốn --> kqkd.
Thân chào !
 
"Kế toán bên em nói là công ty dịch vụ thì không có giá vốn hàng bán mà chỉ có chi phí" Căn cứ vào đâu (luật, thông tư, nghị định ?) thế ?
Các hđ kê khai thuế & ht vô các cp tương ứng --> kết chuyển dd... --> giá vốn --> kqkd.
Thân chào !
Bạn có thể nói rõ ra hơn cho mình hạch toán các cp tương ứng được k?
Vì bên mình khi đi thuê nhà cung cấp khác vận chuyển thì gộp của rất nhiều các mặt hàng. Đến cuối tháng viết hoá đơn thì chỉ ghi chung là Cước vận chuyển, có bảng kê chi tiết kèm theo
VD: NGày 1/12: vận chuyển hàng A: 245.000
NGày 12/12: vận chuyển hàng B: 350.000
NGày 13/12: chuyển thư: 20.000
Cuối tháng cộng tổng cả vat là: 676.500
Mình không biết hạch toán hoá đơn đấy như thế nào?
Nợ TK ????
Nợ TK 1331
Có TK 331, 111,112
Bạn giúp mình với
Cảm ơn bạn
 
Chào cả nhà.

Em có 1 vấn đề muốn nhờ cả nhà giúp ạ. Công ty em là công ty chuyên về chuyển phát nhanh. Kế toán bên em nói là công ty dịch vụ thì không có giá vốn hàng bán mà chỉ có chi phí. Nhưng nếu thế thì các hoá đơn đầu vào em phải hạch toán như thế nào ạ?

VD: Công ty em nhận hàng hoá của khách gửi vào SG, ĐN. Bên em thuê một công ty khác vận chuyển vào. Cuối tháng em lấy hoá đơn của nhà cung cấp và cũng phải xuất hoá đơn cho khách hàng
VD tháng 12: Em lấy hoá đơn Cước vận chuyển của Cty A: 15.230.000
Hoá đơn cước vận chuyển Cty B: 14.500.000
Công ty em xuất hoá đơn Cước vận chuyển cho công D: 12.300.000
Vậy em phải hạch toán hoá đơn đầu vào như thế nào ạ?
Và xuất hoá đơn như thế thì có tính giá vốn hàng bán hay cho vào chi phí nào ạ?

Em cảm ơn cả nhà
Bạn có thể nói rõ ra hơn cho mình hạch toán các cp tương ứng được k?
Vì bên mình khi đi thuê nhà cung cấp khác vận chuyển thì gộp của rất nhiều các mặt hàng. Đến cuối tháng viết hoá đơn thì chỉ ghi chung là Cước vận chuyển, có bảng kê chi tiết kèm theo
VD: NGày 1/12: vận chuyển hàng A: 245.000
NGày 12/12: vận chuyển hàng B: 350.000
NGày 13/12: chuyển thư: 20.000
Cuối tháng cộng tổng cả vat là: 676.500
Mình không biết hạch toán hoá đơn đấy như thế nào?
Nợ TK ????
Nợ TK 1331
Có TK 331, 111,112
Bạn giúp mình với
Cảm ơn bạn
Muốn giúp bạn lắm nhưng chẳng hiểu bắt đầu từ đâu...
 
Bạn có thể nói rõ ra hơn cho mình hạch toán các cp tương ứng được k?
Vì bên mình khi đi thuê nhà cung cấp khác vận chuyển thì gộp của rất nhiều các mặt hàng. Đến cuối tháng viết hoá đơn thì chỉ ghi chung là Cước vận chuyển, có bảng kê chi tiết kèm theo
VD: NGày 1/12: vận chuyển hàng A: 245.000
NGày 12/12: vận chuyển hàng B: 350.000
NGày 13/12: chuyển thư: 20.000
Cuối tháng cộng tổng cả vat là: 676.500
Mình không biết hạch toán hoá đơn đấy như thế nào?
Nợ TK ????
Nợ TK 1331
Có TK 331, 111,112
Bạn giúp mình với
Cảm ơn bạn
mình ko nhớ chính xác lắm nhưng nếu bạn thuê bên kia vận chuyển giùm, thì hạch toán tay ba, bên bạn chỉ ăn tiền hoa hồng thôi, mình nghĩ vậy, ko thì cứ hạch toán hết vào cp bên bạn theo dõi thôi. có gì ko đúng xin chỉ giáo
 
Bạn có thể nói rõ ra hơn cho mình hạch toán các cp tương ứng được k?
Vì bên mình khi đi thuê nhà cung cấp khác vận chuyển thì gộp của rất nhiều các mặt hàng. Đến cuối tháng viết hoá đơn thì chỉ ghi chung là Cước vận chuyển, có bảng kê chi tiết kèm theo
VD: NGày 1/12: vận chuyển hàng A: 245.000
NGày 12/12: vận chuyển hàng B: 350.000
NGày 13/12: chuyển thư: 20.000
Cuối tháng cộng tổng cả vat là: 676.500
Mình không biết hạch toán hoá đơn đấy như thế nào?
Nợ TK ????
Nợ TK 1331
Có TK 331, 111,112
Bạn giúp mình với
Cảm ơn bạn
Trong kỳ kt : N154:615000; N133: 61500/C331: 676500. --> N331/C112: 676500 --> C154/N632: 61500 --> C632/N911 : 61500
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top