Các bác ơi giúp em với tháng 02 em kê khai sót một hóa đơn đầu ra, tháng này em kê vào có được không ah?Hóa đơn đầu ra được kê khai trong vòng 3 tháng hay 6 tháng vậy các bác? cái này quy định ở văn bản nào?giúp em với
Các bác ơi giúp em với tháng 02 em kê khai sót một hóa đơn đầu ra, tháng này em kê vào có được không ah?Hóa đơn đầu ra được kê khai trong vòng 3 tháng hay 6 tháng vậy các bác? cái này quy định ở văn bản nào?giúp em với
Các bác ơi giúp em với tháng 02 em kê khai sót một hóa đơn đầu ra, tháng này em kê vào có được không ah?Hóa đơn đầu ra được kê khai trong vòng 3 tháng hay 6 tháng vậy các bác? cái này quy định ở văn bản nào?giúp em với
Hóa đơn tháng nào thì kê vào tháng đấy nhé bạn, trường hợp bạn quên khai thì làm bộ báo cáo thuế đúng, nộp lại, chuẩn bỉ phạt, không thì làm bản điều chỉnh, 01/KHBS
Bạn vô 01/KHBS chọn tờ khai tháng 2,vào mục I:điều chỉnh tăng số thuế phải nộp.kê khai vào 2 cột số kê khai và số điều chỉnh,nó sẽ thể hiện số tiền phạt và bạn đi nộp phạt.Đồng thời bạn vào chỉ tiêu[35] trên tờ khai tháng 06 này chỉnh lại cho đúng.
Làm thêm PL01-3GTGT.Thân chào
Chỉ HĐ đầu vào mới được kê khai trong vòng 6 tháng. Còn HĐ đầu ra của tháng nào thì kê của tháng đó. Bạn nên tham khảo hướng dẫn chi tiết của hangnghiem và phuong01 nhé.
uhm, mình cũng thấy thông tư qui đinh vậy. Nhưng chị kt trưởng Cty mình ko cho khai BS, chị kêu khai vào tháng sau. ko sao hết. Ko lẽ lý thuyết khác tt vậy hả các bạn. Cho mình ý kiến với
uhm, mình cũng thấy thông tư qui đinh vậy. Nhưng chị kt trưởng Cty mình ko cho khai BS, chị kêu khai vào tháng sau. ko sao hết. Ko lẽ lý thuyết khác tt vậy hả các bạn. Cho mình ý kiến với
Nếu tiến hành khai vào tháng sau và cơ quan thuế phát hiện ra sẽ bị phạt 10% trên số thuế khai sai + phạt chậm nộp. Nói cô KTT ấy xem Điều 13 Nghị định 98/2007/NĐ-CP và Điều 107 Luật Quản lý thuế nhé.