Hóa đơn đặc thù này phải xử lý như thế nào?

Ðề: Hóa đơn đặc thù này phải xử lý như thế nào?

Tất cả những hoá đơn trên khi đem về DN thanh toán thì trước hết bạn phải có giấy mời(giấy triệu tập.....),quyết định công tác,quyếti đường có đóng dấu của cơ quan noi công tác để chứng thực việc đi công tác.
Đối với hoá đơn viêx thông phải có quyết định của ban lãnh đạo về việc chi các khoản chi phí điện thoại.
Khi đó các chi phí này mới đc coi là chi phí hợp lý
-----------------------------------------------------------------------------------------

Nếu đã coi là chi phí của công ty và được thể nhiện trong các quyết định và văn bản thì chi phí này vẫn coi là chi phí hơpnj lý và đc kê khai khấu trừ thuế bình thường chứ.
Theo Kim Chi hoas đơn trên không đủ điều kiện khấu trừ thuế là sao?

Dalatbuon oi , trường hợp các hoá đơn thanh toán chi phí cho cá nhân cụ thể là hoá đơn cước điện thoại thì phải chuyển sang tên công ty mới được kê khai thuế GTGT còn vẫn là tên cá nhân thì chỉ được coi là chi phí hợp lý thôi và chỉ được khấu trừ thuế TNDN khi có ghi trong hợp đồng lao động hoặc trong văn bản của công ty, trường hợp này khác vé tàu xe
 
Ðề: Hóa đơn đặc thù này phải xử lý như thế nào?


Vé tàu, vé xe thì bạn kẹp chung một bộ với Quyết định đi công tác, công lệnh... và hoạch toán vào TK 642, không khấu trừ Thuế.

Khi nào HĐ GTGT ghi rõ tên Cty, MST, địec chì thì bạn mới khấu trừ Thếu được.

Thân !!!!

Vậy khảon chi phí này có được xem là hợp lý, hợp lệ khi tính T,TNDN ko Nam Tuoc?
 
Ðề: Hóa đơn đặc thù này phải xử lý như thế nào?


Vé tàu, vé xe thì bạn kẹp chung một bộ với Quyết định đi công tác, công lệnh... và hoạch toán vào TK 642,không khấu trừ Thuế.



Chữ màu đỏ đúng , chữ màu xanh cũng đúng nhưng vẫn có thể coi là thiếu tài khoản thuế GTGT đầu vào , chữ màu tím không đúng vì vé tàu xe ,vé máy bay làm gì có ghi tên công ty - MST nhưng vẫn được khai để khấu trừ thuế VAT nếu đoạn chữ màu đỏ doanh nghiệp đảm bảo đủ những chứng từ đó.
 
Ðề: Hóa đơn đặc thù này phải xử lý như thế nào?


HĐ thì ghi tên Cty, cón mấy cái vé tàu xe thì làm gì có ghi ?! Mà nếu có thì cũng ghi tên người đi tàu xe mà thôi.

Đồng ý là như vậy nhưng đó là với vé xe thui, mình yêu cầu ng ta xuất hoá đơn ghi cty mình, công ty mình vẫn vậy mà:noel1:
 
Ðề: Hóa đơn đặc thù này phải xử lý như thế nào?

Chữ màu đỏ đúng , chữ màu xanh cũng đúng nhưng vẫn có thể coi là thiếu tài khoản thuế GTGT đầu vào , chữ màu tím không đúng vì vé tàu xe ,vé máy bay làm gì có ghi tên công ty - MST nhưng vẫn được khai để khấu trừ thuế VAT nếu đoạn chữ màu đỏ doanh nghiệp đảm bảo đủ những chứng từ đó.

Nếu vé máy bay mua ở đại lý thì vẫn có HĐ như thường.
 
Ðề: Hóa đơn đặc thù này phải xử lý như thế nào?

Chào cả nhà!
Em có một câu hỏi nhờ bàcon giúp nè!
Công ty em thỉnh thoảng sếp đi công tác. Vào tháng 5/2009 sếp mua vé tàu hóa đơn đặc thù trên đó có ghi dòng thuế, tên sếp (không phải tên công ty), nhưng dùng tiền công ty. Vậy HĐ này mình có thể đưa vào chi phí thuế TNDN được phải không ạ? và để qua tháng 6 mới kê khai thuế GTGT phải không ạ (Vì tháng 5 em đã kê khai rồi ạ)hichic?
Mong bàcon chỉ giáo giúp em? Em là kế toán mới ra lò ạ! Ai giúp được 1 chầu cafe là chuyện nhỏ ạ? hiii
Giúp bé Đoan nha!
Hoá đơn ko phải tên công ty nhưng bạn vẫn hạch toán bình thường vì đây là chi phí công tác mà
Nợ 642:
Nợ 1331:
có 111, 112
:noel1:
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top