hóa đơn cho vào đâu

Ðề: hóa đơn cho vào đâu

thế em khai vào chõ hàng hóa dịch vụ đầu vào ko chịu thuế có dc ko?
Em phải phân biệt rõ là hàng không chịu thuế và hàng thuế suất 0% là khác nhau hoàn toàn(đọc lại Pháp luật về thuế đi em)
Trường hợp em là hàng chịu thuế nhưng người bán ng ta không có hóa đơn GTGT mà là hóa đơn trực tiếp vì họ nộp thuế khoán
em ko phải kê khai chỉ đưa vào chi phí thôi. ko được đưa vào dịch vụ hàng hóa ko chịu thuế
-----------------------------------------------------------------------------------------
Giúp em với em có 1HĐ đi ăn của cty nhung ko có thuế g­iờ thì cho vào đâu bây giờ chi phí hay....?Helppp

Hàng không chịu thuế là những mặt hàng nhà nước qui định rõ: VD: xe lăn, vũ khí đạn dược, dịch vụ tang lễ. Doanh nghiệp sản xuất mặt hàng này hay làm dịch vụ tang lễ sẽ ko được khấu trừ thuế đầu vào dù vật tư chi phí họ mua vào có thuế. Lý do là hàng họ bán ra là hàng ko chịu thuế (chứ ko phải thuế suất 0%
 
Sửa lần cuối:
Ðề: hóa đơn cho vào đâu

Em phải phân biệt rõ là hàng không chịu thuế và hàng thuế suất 0% là khác nhau hoàn toàn(đọc lại Pháp luật về thuế đi em)
Trường hợp em là hàng chịu thuế nhưng người bán ng ta không có hóa đơn GTGT mà là hóa đơn trực tiếp vì họ nộp thuế khoán
em ko phải kê khai chỉ đưa vào chi phí thôi. ko được đưa vào dịch vụ hàng hóa ko chịu thuế
-----------------------------------------------------------------------------------------


Hàng không chịu thuế là những mặt hàng nhà nước qui định rõ: VD: xe lăn, vũ khí đạn dược, dịch vụ tang lễ. Doanh nghiệp sản xuất mặt hàng này hay làm dịch vụ tang lễ sẽ ko được khấu trừ thuế đầu vào dù vật tư chi phí họ mua vào có thuế. Lý do là hàng họ bán ra là hàng ko chịu thuế (chứ ko phải thuế suất 0%

Anh tuanva cho em hỏi chút xíu ,cty em kinh doanh k chịu thuế gtgt vậy những hóa đơn đầu vào thông thường có phải kê khai với thuế hông :helpsmilie:
 
Ðề: hóa đơn cho vào đâu

Anh tuanva cho em hỏi chút xíu ,cty em kinh doanh k chịu thuế gtgt vậy những hóa đơn đầu vào thông thường có phải kê khai với thuế hông :helpsmilie:

Nếu cty bạn kinh doanh không chịu thuế GTGT, những HĐ thông thường vẫn phải kê khai với thuế bình thường bạn àh.
Good Luck!
 
Ðề: hóa đơn cho vào đâu

Giúp em với em có 1HĐ đi ăn của cty nhung ko có thuế g­iờ thì cho vào đâu bây giờ chi phí hay....?Helppp

@Nở_Xinh : Làm gì có thuế mà hạch toán Nợ 642 + 133

@havy : Hóa đơn của em là hóa đơn bán lẻ hay hóa đơn thông thường???

+Nếu là hóa đơn thông thường(cũng là hóa đơn trực tiếp )==>Theo TT60 là ko kê khai trên bảng kê HHDV mua vào 01-2/GTGT.
Nếu CQ thuế vẫn yêu cầu khai =>Khai vào mẫu cũ 05/GTGT.
==>hạch toán bình thường cho vào CP và được tính vào CP hợp lý để tính thuế TNDN(Lưu ý cái tỷ lệ 10% khống chế CP...xem trong TT134)

+Nếu là hóa đơn bán lẻ thì thôi, ko khai, chỉ dùng :Hach toán vào Chi Phí :Nợ 642/ Có 111...==>Cái này ko được đưa vào CP hợp lý tính thuế TNDN.


Nguyên văn bởi Girlsmiling
Cái này được tính vào chi phí tiếp khách và các khoản linh tinh này không được quá 10% tổng chi phí. Nếu là HĐ bán lẻ thì không cần phải kê khai. Nếu là HĐ trực tiếp thì kê khai vào phần 0%.
Sao lại khai vào phần 0%??????????
 
Ðề: hóa đơn cho vào đâu

Sao lại khai vào phần 0%??????????
Nguyên văn bởi Girlsmiling
Cái này được tính vào chi phí tiếp khách và các khoản linh tinh này không được quá 10% tổng chi phí. Nếu là HĐ bán lẻ thì không cần phải kê khai. Nếu là HĐ trực tiếp thì kê khai vào phần 0%.
Như là còn nhầm giữa hàng hóa chịu thuế suất và hàng hóa không chịu thuế xuất thì phải.:banghead:
 
Ðề: hóa đơn cho vào đâu

Như là còn nhầm giữa hàng hóa chịu thuế suất và hàng hóa không chịu thuế xuất thì phải.:banghead:

Cái này anh hỏi ngta đã trả lời đâu mà LẠC ĐÀ hình như làm gì?Để ngta trả lời,thằng Ku này vẫn láu táu.:banginvg1:
 
Ðề: hóa đơn cho vào đâu

Cái nì em cũng ko rõ nhưng cty có 1 số HĐ trực tiếp và CCT họ yêu cầu em kê khai vào phần đó.
Mà nhắc nhở các Pác đang 8 trong diễn đàn đó nhé!:dapghe:
 
Ðề: hóa đơn cho vào đâu

Cái nì em cũng ko rõ nhưng cty có 1 số HĐ trực tiếp và CCT họ yêu cầu em kê khai vào phần đó.
Mà nhắc nhở các Pác đang 8 trong diễn đàn đó nhé!:dapghe:

Sao tớ thấy các cậu nói lung tung hết rồi
-HĐ blẻ: 100.000 trở xuống: đưa vào chi phí hợp lý nhưng ko kê khai gì cả
-HĐ bán hàng thông thường: đưa vào cp hợp lý, trước đây phải kê mẫu số 5 nhưng giờ khỏi kê khai gì hết
-HĐ GTGT: đưa vào chi phí hợp lý và kê khai thuế GTGT đầu vào
Đối với HĐ bán hàng thông thường thì ko có thuế GTGT nên ko đc khấu trừ gì cả. Nó khác với hóa đơn thuế suất 0%, hđơn này là HĐ GTGT nhưng phần thuế suất là 0%, thuế GTGT là 0
Đối với DN sản xuất kinh doanh mặt hàng không chịu thuế thì sẽ không được khấu trừ phần thuế GTGT đầu vào phục vụ cho việc SXKD mặt hàng này. Nếu DN vừa có SXKD mặt hàng chịu thuế và ko chịu chuế thì phải tách riêng 2 loại này, phục vụ cho SXKD mặt hàng chịu thuế GTGT thì đc khấu trừ thuế đầu vào, phục vụ cho SXKD mặt hàng ko chịu thuế thì ko đc khấu trừ thuế đầu vào cho dù đầu vào là có thuế
 
Ðề: hóa đơn cho vào đâu

@cattien : Các cậu là những ai???
HĐ bán hàng thông thường: đưa vào cp hợp lý, trước đây phải kê mẫu số 5 nhưng giờ khỏi kê khai gì hết
Hà Nội nhiều CCT vẫn yêu cầu kê vào mẫu05 đấy.Không có "khỏi kê khai gì hết à nhá!".
 
Ðề: hóa đơn cho vào đâu

thế em khai vào chõ hàng hóa dịch vụ đầu vào ko chịu thuế có dc ko?


Trước kia thì em kê vào mẫu 05/GTGT trong phần P2d, nhưng hỏi lại thì hình như nó ko được kê khai mà đưa vào chi phí.
 
Sửa lần cuối:
Ðề: hóa đơn cho vào đâu

không được vì đây không phải là hàng hóa dv không chịu thuế . Mà là bạn được người bán hàng xuất cho hóa đơn trực tiếp(không có thuế GTGT). Bạn cứ hạch toán vào chi phí (642) rồi cuối kỳ kết chuyển vào 911.là được!
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top