Chít mất thôi cả nhà ơi. Làm thế nào mà em lại bỏ sót 01 tờ hoá đơn bán ra tháng 05 chưa kê khai.
- Giờ thì em phải làm điều chỉnh của tháng 05 đó hay kê khai trực tiếp vào tháng 09 này?
- Còn thuế TNDN tạm tính của quý II nữa, phải điều chỉnh cả nó hay kê khai trên tờ tạm tính quý 3 ạ?
- Giờ thì em phải làm điều chỉnh của tháng 05 đó hay kê khai trực tiếp vào tháng 09 này?
- Còn thuế TNDN tạm tính của quý II nữa, phải điều chỉnh cả nó hay kê khai trên tờ tạm tính quý 3 ạ?
Sửa lần cuối: