Trên bảng cân đối số phát sinh e thấy tk 142 có dư nợ ở năm 2011. Đến năm 2012 thì xử lý số dư này như thế nào a? vì chị kế toán trc nghỉ . sổ sách chị ý cũng chẳng in ra. nên e không bít năm 2012 làm báo cáo tài chính thì xử lý tk 142 như thế nào? vì hơn 1 năm rồi mà k phân bổ.