Help!!!Trả lãi và trả gốc hạch toán như thế nào

Hiendieu

New Member
Hội viên mới
Em nhận được chứng từ ngân hàng có vài thắc mắc nhờ các anh chị giúp đỡ em với.
1. Về số tiền giao dịch thường có phí cộng gồm vào thế khi mình hạch toán Tk 112 thì mình có cộng tiền phí vào hay phải trừ phí ra?
2.Còn tiền trả lãi em hạch toán vào TK 635, còn trả gốc em phải hạch toán vào Tk nào?
3.Và 635 mình có kết chuyển vào 911 cuối kỳ không ạ?
 
Ðề: Help!!!Trả lãi và trả gốc hạch toán như thế nào

1/ Bạn tách tiền phí ra hạch toán 642
2/ Tiền gốc hạch toán vào tài khoản vay dài hạn hoặc vay ngắn hạn.
3/ Cuối kỳ kết chuyển các TK 635 vào TK 911.
 
Ðề: Help!!!Trả lãi và trả gốc hạch toán như thế nào

Chắc bạn k phải làm kt nên mới hỏi câu t3. hjxhjx
 
Ðề: Help!!!Trả lãi và trả gốc hạch toán như thế nào

Nếu có phát sinh phí khi thanh toán qua ngân hàng thì theo mình hạch toán sau:
Nợ tk 635:
Có tk 112,111:
Còn số tiền góc thanh toán với khách hàng qua ngân hàng thì hạch toán sau:
Nợ 331:
Có tk 112
Còn về cuối tháng thì toàn bộ chi phí loại 6 đều kết chuyển sang 911 hết
Chú ý đối với doanh nghiệp sản xuất về tính giá thành thì loại 6 ( 621,622,627) sau khi được kết chuyển sang 154 để tính giá thành thì không cần kết chuyển sang tài khoản 911 nữa
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top