Hạnh toán ở chi nhánh độc lập thế nào?

minhtuyen00

Member
Hội viên mới
:noikhung:Công ty Tuyền có trụ sở tại Hà Nội, Nhà máy SX và là chi nhánh tại Bắc Ninh. Chi nhánh có mã số thuế riêng hạch toán độc lập. Công ty tôi có nhiều hoá đơn hàng Nhập khẩu (Tài sản cố định, Nguyên liệu), GTGT đầu vào viết về Trụ sở HN nhưng được dùng tại Chi nhánh Bắc Ninh.
Anh chị cho hỏi:
Một là: Có cách nào để đưa toàn bộ các hoá đơn nhập khẩu, GTGT đó hạch toán về chi nhánh mà vẫn đảm bảo đúng luật thuế không?????

Hai là: Nếu để các hoá đơn nhập khẩu đó, GTGT đầu vào đó hạch toán Tại Trục Sở HN thì có vấn đề gì không bởi hoàn toàn chúng được dùng ở Chi Nhánh Bắc Ninh?
:noikhung:
 
Ðề: Hạnh toán ở chi nhánh

:noikhung:Công ty Tuyền có trụ sở tại Hà Nội, Nhà máy SX và là chi nhánh tại Bắc Ninh. Chi nhánh có mã số thuế riêng hạch toán độc lập. Công ty tôi có nhiều hoá đơn hàng Nhập khẩu (Tài sản cố định, Nguyên liệu), GTGT đầu vào viết về Trụ sở HN nhưng được dùng tại Chi nhánh Bắc Ninh.
Anh chị cho hỏi:
Một là: Có cách nào để đưa toàn bộ các hoá đơn nhập khẩu, GTGT đó hạch toán về chi nhánh mà vẫn đảm bảo đúng luật thuế không?????

Hai là: Nếu để các hoá đơn nhập khẩu đó, GTGT đầu vào đó hạch toán Tại Trục Sở HN thì có vấn đề gì không bởi hoàn toàn chúng được dùng ở Chi Nhánh Bắc Ninh?
:noikhung:
Chi Nhánh HT độc lập
Một: để đưa CP về CN thì thì Hóa đơn xuất tên và MST của Chi nhánh sau đó HT thuế ,XNK ,GTGT tại chi nhánh thì sẽ đảm bảo luật thuế.Tuy nhiên TH này thì Hđ đã xuất là cho cty tại Hà Nội thì Hai:Nếu để các hoá đơn nhập khẩu đó, GTGT đầu vào đó hạch toán Tại Trục Sở HN thì có vấn đề gì->đơn nhiên đã xuất cho cty Tại HN thì phải HT thuế tại cty rồi chã có vấn đề gì.Sau đó các TS ,NVL đc xử dụng tại CN thì làm các phiếu xuất kho VC nội bộ,hay,điều chuyển TS xuống chi nhánh và HT tại CN(HT trung gian)
 
Ðề: Hạnh toán ở chi nhánh

Chi Nhánh HT độc lập
Một: để đưa CP về CN thì thì Hóa đơn xuất tên và MST của Chi nhánh sau đó HT thuế ,XNK ,GTGT tại chi nhánh thì sẽ đảm bảo luật thuế.Tuy nhiên TH này thì Hđ đã xuất là cho cty tại Hà Nội thì Hai:Nếu để các hoá đơn nhập khẩu đó, GTGT đầu vào đó hạch toán Tại Trục Sở HN thì có vấn đề gì->đơn nhiên đã xuất cho cty Tại HN thì phải HT thuế tại cty rồi chã có vấn đề gì.Sau đó các TS ,NVL đc xử dụng tại CN thì làm các phiếu xuất kho VC nội bộ,hay,điều chuyển TS xuống chi nhánh và HT tại CN(HT trung gian)

Chi nhánh độc lập hạch toán giống như 1 cty thông thường - hạch toán & quyết toán thuế riêng. Lúc này mối quan hệ giữa chi nhánh và cty giống như giữa 2 cty riêng biệt, do đó chi phí dùng ở đâu thì hạch toán tại đó, trong trường hợp này khi kH đã xuất hóa đơn cho cty thì:
+ Hủy hóa đơn xuất lại
+ Cty xuất hóa đơn ngược lại cho chi nhánh số hàng này

Mời các pác cho ý kiến nhé!! :loaloa:
TT60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế:
II. Khai thuế giá trị gia tăng

1. Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế:

1.2. Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh cùng nơi người nộp thuế có trụ sở chính: nếu đơn vị trực thuộc hạch toán độc lập thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc ...

III. Khai thuế thu nhập doanh nghiệp

1. Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan thuế:

1.2. Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc hạch toán độc lập thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh tại đơn vị trực thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc.
 
Ðề: Hạnh toán ở chi nhánh

Chi nhánh độc lập hạch toán giống như 1 cty thông thường - hạch toán & quyết toán thuế riêng. Lúc này mối quan hệ giữa chi nhánh và cty giống như giữa 2 cty riêng biệt, do đó chi phí dùng ở đâu thì hạch toán tại đó, trong trường hợp này khi kH đã xuất hóa đơn cho cty thì:
+ Hủy hóa đơn xuất lại
+ Cty xuất hóa đơn ngược lại cho chi nhánh số hàng này

Mời các pác cho ý kiến nhé!! :loaloa:

Oái bác kỳ nhỉ ,thì HT độc lập đấy chứ,bi giờ HĐ xuất cho cty thì mìh hạch toán tại công ty thì có gì sai về thuế đâu nhỉ :ngacnhien:
Hủy hóa đơn điều này chưa chắc đc nếu hợp đồng ký kết giữa 02 bên là do cty tại HN đại diện ký với khách hàng thì đơn nhiên KH sẽ xuất HĐ cho cty tại HN chứ hok cần biết anh dùng tại đâu CN hay tại cty chính.(phụ thuộc KH hơi khó)
Mà qua bước trung gian thì hoàn toàn có lợi cho DN vì 02 bên đều là một, chủ động đc và ko phụ thuộc vào đối tượng thứ ba(KH) ,còn chuyện điều kho hay điều chuyển NVL,TS nếu có chứng từ đầy đủ thì hợp lý rồi.
Bác để ý chủ topic hỏi về việc khai thuế chứ hok hỏi về HT Chi Phí
 
Ðề: Hạnh toán ở chi nhánh

Đơn giãn, dễ hiểu , ấy hóa đơn đó đem về trụ sở, trụ sở xuất hóa dơn cho chi nhánh

Em cũng nghĩ vậy đó anh. Không liên quan đến bác thuế làm gì cho mệt.
 
Ðề: Hạnh toán ở chi nhánh

Đã là độc lập thì của thằng nào hoạch toán thằ ng đó ? Nếu không phải có bước hoạch toán trung gian ? Để đúng Chi phí và Dt hay đầu vào và đầu ra ?

Em hỏi thế nghĩa là làm thế nào để hạch toán cho đúng theo luật thuế, TSCD được dùng ở Chi nhánh mà hoá đơn lại ở Công ty mẹ. Vậy làm thế nào để hợp lý hoá giấy tờ sổ sách để các bác bên Cục Thuế không vặn vẹo được????
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top