Hàng về trước và đã bán hàng luôn rồi nhưng hóa đơn tháng sau mới về. Hạch toán thế nào cho đúng?

yenloan1511

Member
Hội viên mới
Chào các anh chị danketoan. Em đang có 1 vấn đề thế này.
Cty em có trường hợp thế này: tháng 1 cty em mua 1 lô hàng vào 15/01 nhưng tới tháng 2 khách hàng mới đưa hóa đơn. Trên hóa đơn cũng ghi ngày xuất là ngày 15/01 luôn nhưng tháng 2 mới nhận được. mặt khác, ngày 16/01 cty em nhận được hàng và đã bán hàng luôn.
Bạn em nói hóa đơn này về trễ tháng 2 mới kê khai và để tháng 2 hạch toán ngày ghi sổ trong tháng 2 và ngày trên hóa đơn vẫn bình thường. Như thế, thì số thuế trên tờ khai và sổ sách mới khớp nhau.
Còn quan điểm của em thì tháng 1 mình chưa nhận được hóa đơn, tháng 2 nhận được thì mình vẫn hạch toán vào ngày ghi sổ là 15/01 đúng trên tờ hóa đơn, tiền thuế VAT đầu vào thì mình treo vào TK 138, sang tháng 2 kê khai thì hạch toán ngược lại. để tránh trường hợp âm kho.
Hai đứa làm chung cty, đứa kế toán nhập liệu ý này, đứa kế toán tổng hợp ý khác. Thế là 2 đứa 2 ý kiến rồi không đứa nào nói chuyên với nhau. Các anh chị cho em biết làm thế nào cho đúng. Em cảm ơn!
 
Ðề: Hàng về trước và đã bán hàng luôn rồi nhưng hóa đơn tháng sau mới về. Hạch toán thế nào cho đúng

t nghĩ tnay, cuối tháng mà hóa đơn chưa về hàng đã nhập kho thì b cứ ghi nhận giá nhập kho theo giá nào đó gần sát cùng ngày nhập đó như những lô hàng tương tự đến tháng sau hàng về mình có bút toán điều chỉnh lại là đc mà. hàng đã nhập kho nếu ko có phiếu nhập thì sao có thể xuất bán vậy chứ,. với mình nó đơn giản vậy thôi. còn về thuế b chưa cần kê khai đầu vào, sang tháng có hóa đơn b mấy cần kê khai thuế mà. thuế đầu vào có thể kê khai chậm mấy tháng.
chúc b may mắn ^^!
 
Ðề: Hàng về trước và đã bán hàng luôn rồi nhưng hóa đơn tháng sau mới về. Hạch toán thế nào cho đúng

khi doanh nghiệp bạn đã bán hàng tức phải có giá tạm tính rồi,khi đó cứ doanh thu bán hàng bình thường và tháng sau khi hóa đơn về thì hoạch toán kê khai thuế theo ngày trong hóa đơn,nếu chênh lệch về giá tạm tính và giá ghi trên hóa đơn thì chỉ cần bút toán điều chỉnh phù hợp tăng giảm...nhé.
 
Ðề: Hàng về trước và đã bán hàng luôn rồi nhưng hóa đơn tháng sau mới về. Hạch toán thế nào cho đúng

mình nghĩ hóa đơn về trễ nhưng ngày xuất ngta vẫn ghi là 15/01, thì hạch toán bình thường...chỉ có báo cáo thuế thì bỏ hóa đơn đó vào tháng 2 kê khai thui, coi như trường hợp quên kê khai hóa đơn đầu vào trong thời hạn 6 tháng mà!
khi hàng về nhập kho thì phiếu nhập kho chắc cũng nêu đơn giá..nếu bây giờ giá trên hóa đơn mời về và giá nhập kho chênh lệch thì mình cũng đồng ý với 2 bạn trên!
 
Ðề: Hàng về trước và đã bán hàng luôn rồi nhưng hóa đơn tháng sau mới về. Hạch toán thế nào cho đúng

Mình cũng chung ý kiến với bạn của bạn. Hàng về trước hóa đơn về sau nếu cuối tháng hóa đơn vẫn chưa về thì ta ghi nhập kho bình thường với giá tạm tính ghi Nợ TK 152, 153 Có Tk 331 với giá tạm tính. Sang tháng hóa đơn về thì điều chỉnh lại số liệu để ghi sổ kế toán theo giá thực mua nếu có chênh lệch, nếu giá tạm tính bằng giá hóa đơn thi chỉ cần làm bút toán thuế chứ không cần điều chỉnh gì, và không cần treo trên 138 đâu.Cái này SGK cũng ghi rõ lắm nếu bạn chưa thực sự bị thuyết phục có thể tìm coi lại một chút. chúc hai bạn sớm thân thiết trở lại, vì cùng làm mà bất đồng ý kiến không nói chuyện thì chẳng gì chán bằng!
 
Ðề: Hàng về trước và đã bán hàng luôn rồi nhưng hóa đơn tháng sau mới về. Hạch toán thế nào cho đúng

Tụi em chỉ làm trên sổ sách thôi, còn thực tế thì có người khác đảm nhận. Vì làm trên sổ thôi, cuối năm em làm sổ sách đúng trên chứng từ là được còn thực tế thì có người khác làm. nên em nghĩ mình cứ xem hóa đơn đó về đúng ngày hạch toán bình thường là được. Không cần chọn ngày ghi sổ nằm trong tháng 2 như bạn em nói. Vấn đề ở đây không phải nhập kho giá nào vì tụi em làm sổ sách vào cuối năm mọi thứ đã xảy ra hết rồi chỉ còn cách làm cho nó phù hợp thôi.
 
Ðề: Hàng về trước và đã bán hàng luôn rồi nhưng hóa đơn tháng sau mới về. Hạch toán thế nào cho đúng

Theo mình được biết nếu bạn để sang tháng sau hạch toán thì không được kết chuyển giá vốn. Chỉ cần dựa vào phiếu xuất kho có đầy đủ chữ kí của bên bán thì bạn có thể hạch toán được. Nhưng khi bên bán viết hóa đơn thì bạn phải bảo viết thêm là " thanh toán theo phiếu xuất kho ngày..." là được bạn ạ
 
Ðề: Hàng về trước và đã bán hàng luôn rồi nhưng hóa đơn tháng sau mới về. Hạch toán thế nào cho đúng

Hàng về ngày nào nhập kho theo phiếu nhập kho đúng giá mua chưa có thuế còn thuế thì để đến khi nào nhận được hoá đơn kê khai mới hạch toán cũng được, còn nếu trường hợp cho vào 138 là đã nhận hàng và nhân hoá đơn nhưng vì một lý do nào đấy mà chưa kê vào tờ khai thuế thì mới treo tạm lên 138 sau này hạch toán ngược lại khi kê khai thuế.
Chào các anh chị danketoan. Em đang có 1 vấn đề thế này.
Cty em có trường hợp thế này: tháng 1 cty em mua 1 lô hàng vào 15/01 nhưng tới tháng 2 khách hàng mới đưa hóa đơn. Trên hóa đơn cũng ghi ngày xuất là ngày 15/01 luôn nhưng tháng 2 mới nhận được. mặt khác, ngày 16/01 cty em nhận được hàng và đã bán hàng luôn.
Bạn em nói hóa đơn này về trễ tháng 2 mới kê khai và để tháng 2 hạch toán ngày ghi sổ trong tháng 2 và ngày trên hóa đơn vẫn bình thường. Như thế, thì số thuế trên tờ khai và sổ sách mới khớp nhau.
Còn quan điểm của em thì tháng 1 mình chưa nhận được hóa đơn, tháng 2 nhận được thì mình vẫn hạch toán vào ngày ghi sổ là 15/01 đúng trên tờ hóa đơn, tiền thuế VAT đầu vào thì mình treo vào TK 138, sang tháng 2 kê khai thì hạch toán ngược lại. để tránh trường hợp âm kho.
Hai đứa làm chung cty, đứa kế toán nhập liệu ý này, đứa kế toán tổng hợp ý khác. Thế là 2 đứa 2 ý kiến rồi không đứa nào nói chuyên với nhau. Các anh chị cho em biết làm thế nào cho đúng. Em cảm ơn!
 
Ðề: Hàng về trước và đã bán hàng luôn rồi nhưng hóa đơn tháng sau mới về. Hạch toán thế nào cho đúng

ngày 15/1 ,ình phản ánh theo giá tạm tính.sang tháng 2 khi có hóa đơn thì mình điều chỉnh giá tạm tính và giá ghi trên hóa đơn.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top