Hàng về trước hóa đơn về sau?

Ðề: Hàng về trước hóa đơn về sau?

Thế theo nguyên tắc hàng về trước thì mình CC vào đâu để HT hả Rhum

Thì em nói là lúc đầu em đâu hạch tóan mà chỉ nhập kho ghi số lượng thôi.
Nếu cuối tháng Không có HĐ thì thỏa thuận giữa bên mua và bán em ghi giá tạm tính.Vì cty em lúc đó mua hàng đâu có HĐ kinh tế nên dựa vào thỏa thuận đó mới làm giá tạm tính đc chứ.Đọc xong bài này, có kinh nghiệm thêm chút chút.Thanks Sty
 
Ðề: Hàng về trước hóa đơn về sau?

cty mình có mua một số máy móc trong tháng 6, hàng đã về, nhưng chưa có HĐ GTGT. Trong tháng 6 mình đã xuất bán số hàng đó và đã xuất HĐ GTGT cho khách. Tháng 7 mình nhận được HĐ bên khách hàng của mình về số máy móc kia, nhưng mà HĐ xuất ngày 7/7 vậy thì phải hạch toán thế nào đây????Thanks!

Khi hàng về bạn tạm ghi nhận hàng tồn kho theo giá trị trên hợp đồng (hoặc ước tính trên cở sở đáng tin cậy):
Nợ TK 156
Có TK 331
Khi bán hàng bạn ghi nhận giá vốn theo số tạm tính
Nợ 632
Có 156 (số tạm ghi nhận)
Khi hoá đơn về.Bạn căn cứ vào số tiền thực tế của hoá đơn
Nếu số tiền lớn hơn số tạm ghi nhận.Bạn ghi
Nợ 156
Có 331
Đồng thời ghi tăng giá vốn
Nợ 632
Có 156 (phần giá trị tăng thêm)
Và ngược lại nếu số tiền thực tế của hoá đơn thấp hơn giá trị tạm ghi nhận.
Thanks and goog luck!
 
Ðề: Hàng về trước hóa đơn về sau?

Thật là lằng nhằng. Theo em í, khi mà bán hàng thì ĐK:
a, Nợ TK 156/ Có TK 331 (Cái đơn giá thì người mua chắc phải biết vì đã thoả thuận rồi => k vấn để)
Nhập kho rồi thì mới có hàng bán chứ, K trong phần mềm kế toán nhiều khi k có hàng mà vẫn xuất nó lại ghi số âm => k đẹp chút nào). ĐK
b, Nợ 131 / Có 511
Sang tháng, khi hoá đơn về thì hạch toán nốt phần thuế và bổ sung phần giá vốn cho số hàng bán thôi
a, Nợ TK 133 / Có TK 331
b, Nợ TK 632/ Có TK 156
Ai đồng ý với em, dơ tay nào!!!:thodai:
 
Ðề: Hàng về trước hóa đơn về sau?

vậy khi xuất hàng cho cty bạn....người ta đã viết phiếu xuất kho không? Bạn căn cứ vào phiếu xuất kho của bên bán để làm phiếu nhập kho cho cty bạn và xuất hàng bán cho KH bình thường. Còn HĐ về sau thì bạn kê khai thuế. [you] có ý kiến gì không?

Theo T chứng minh ( phiếu xuất kho người bán) nhập kho mình trước thời điểm bán hàng. Việc hoá đơn về muộn tháng sau hạch toán ko khó.
 
Ðề: Hàng về trước hóa đơn về sau?

nếu bạn có phiếu xuất kho của bên bàn rồi thì bạn cứ yên tâm hạch toán theo quy trình nhập hàng rồi bán không có vấn đề gì cả. khi nào có hđ về thì bạn thể hiện thuế thôi.
-----------------------------------------------------------------------------------------
các bạn có thể chỉ cho mình làm cách nào để bảo đảm được chi phí và mình làm phiếu nhập kho khi khong có phiếu xuất kho làm chứng từ gốc có được không? mình bối rối wa giúp mình nha
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Hàng về trước hóa đơn về sau?

Mình đưa ra nghiệp vụ này, mọi người xem dùm mình xem có khác gì ko nhé?
Tháng 03: Nhập NVL (chưa có hóa đơn) đưa vào sử dụng luôn ghi:
N152 - C331: 10.000.000đ
C152 - N621: 10.000.000đ ...
Tháng 05: Khi có hóa đơn trả tiền cho KH và kê khai thuế VAT trong tháng 05:
N331:10.000.000đ
N133: 1.000.000đ
C111: 11.000.000đ

Và tháng 03 nhập NVL có hóa đơn là:
N152: 10.000.000đ
N133: 1.000.000đ
C331: 11.000.000đ
kê khai thuế VAT và xuất dùng NVL bình thường trong tháng 03, chưa trả tiền khách hàng.
Tháng 05 trả tiền cho KH ghi:
N331: 11.000.000đ
C111: 11.000.000đ

Như vậy giữa 2 nghiệp vụ trên cách nhau 2 tháng và chỉ khác nhau là có hóa đơn và chưa có hóa đơn khi mua NVL, mà TK 331 lại không giống nhau. Mọi người cho mình hỏi có sai sót gì khi hạch toán như trên ko? Xin cảm ơn.
 
Ðề: Hàng về trước hóa đơn về sau?

Mình đưa ra nghiệp vụ này, mọi người xem dùm mình xem có khác gì ko nhé?
Tháng 03: Nhập NVL (chưa có hóa đơn) đưa vào sử dụng luôn ghi:
N152 - C331: 10.000.000đ
C152 - N621: 10.000.000đ ...
Tháng 05: Khi có hóa đơn trả tiền cho KH và kê khai thuế VAT trong tháng 05:
N331:10.000.000đ
N133: 1.000.000đ
C111: 11.000.000đ
Màu đỏ hạch toán như thế này, bạn xem lại thử nhé:
Nhận hóa đơn:
Nợ 1331: 1.000.000
Có 331 : 1.000.000
Thanh toán tiền:
Nợ 331: 11.000.000
Có 111: 11.000.000
 
Ðề: Hàng về trước hóa đơn về sau?

Theo tôi nghĩ hoá đon tháng 7 mới về là chuyên bình thường . Khi nhập kho trong tháng 6 ban hoạch toán theo nghĩa của giá tạm tính. Nợ 156/ Có 331 chưa có thuế
Sang tháng 7 hoá đơn về ban chỉ cân điều chỉnh lại giá cho đúng với hoá đơn đồng thời phản ánh thuế NỢ 133 / Có 111,112...
Như vậy thuế bạn sẽ hoạch toán cho tháng 7 bình thường
Đây là cách không hoàn toàn đúng với nguyên tắc kế toán nhưng thực tế nhiều người đã làm như vậy
 
Ðề: Hàng về trước hóa đơn về sau?

Theo tôi nghĩ hoá đon tháng 7 mới về là chuyên bình thường . Khi nhập kho trong tháng 6 ban hoạch toán theo nghĩa của giá tạm tính. Nợ 156/ Có 331 chưa có thuế
Sang tháng 7 hoá đơn về ban chỉ cân điều chỉnh lại giá cho đúng với hoá đơn đồng thời phản ánh thuế NỢ 133 / Có 111,112...
Như vậy thuế bạn sẽ hoạch toán cho tháng 7 bình thường
Đây là cách không hoàn toàn đúng với nguyên tắc kế toán nhưng thực tế nhiều người đã làm như vậy
Thế nào là điều chỉnh lại giá gữa HĐ và tạm tính.
 
Ðề: Hàng về trước hóa đơn về sau?

Mình đồng ý với ý kiến của bạn
Bên mình là DN sản xuất nên cũng hay gặp những trường hợp như vậy lém
 
Ðề: Hàng về trước hóa đơn về sau?

C.ty tớ cũng đang gặp phải trường hợp như bên Xuongrongden. Nhưng bên tớ chỉ có Hợp đồng ký với bên bán là cung cấp một khối lượng hàng dự toán là.... sau đó cứ 1 tuần hoặc nủa tháng tổng kết xuất HĐ một lần. Tớ lại đem hàng đó đi bán cho 1 c.ty khác và thường tớ tổng kết khối lượng với bên tớ bán hàng cho họ trước sau đó xuất HĐ bán hàng. Tiếp sau đó tớ mới gửi khối lượng cho bên mà tớ mua hàng để họ xuất HĐ cho bên tớ. Như vậy là chưa có đầu vào nhưng tớ đã xuất đầu ra rùi, trường hợp của tớ có áp dụng như "Hongvan79" nói trên được không??? Tớ có được dùng Hợp đồng để thay cho phiếu xuất kho của bên cung cấp hàng cho bên tớ được ko????
 
Ðề: Hàng về trước hóa đơn về sau?

Hàng về trước hóa đưn về sau
Theo tớ, bổ sung thêm tý nữa nhé
+Tháng 6 :
1.khi mua hàng
- Nợ 156 (nếu chư biết chính xác giá mua thì ghi nhận giá hạch toán)
- Có 331
2.Khi bán hàng xuất bán ghi nhận doanh thu bình thường
+Tháng 7 :
3.khi hoá đơn về
- Nợ 331
- Nợ 133 ( tờ hoá đơn bạn khai thuế tháng nào thì đưa 133 vào tháng đó cho khớp với Tờ khai thuế GTGT hàng tháng )
- Có 111/112 ( HĐ trên 20 tr phải thanh toán chuyển khoản )
* Chú ý: Lúc này cẩn điều chỉnh giá cho đúng vì lúc trước nhập theo phiếu xuất kho đúng giá so với Hóa đơn nhận chưa.
 
Ðề: Hàng về trước hóa đơn về sau?

theo nguyên tác kế toán khi hạch toán phải dựa trên chứng từ khi chưa có chứng từ bạn chỉ hạch toán trên giá tạm tính thôi. Đên khi hoá dơn về ban mới dưa vào hoá đơn đó dể diều chỉnh lai cho dúng giá .Nguyên tác điều chỉnh như sau
Nếu giá trên hd nhỏ hơn giá tạm tính Nợ 331`/Có 152, 156...
Nếu giá trên hoá đơn lơn hơn giá tam tính Nợ 152, 156... (phần chênh lệch ) Có 331
 
Ðề: Hàng về trước hóa đơn về sau?

cty mình có mua một số máy móc trong tháng 6, hàng đã về, nhưng chưa có HĐ GTGT. Trong tháng 6 mình đã xuất bán số hàng đó và đã xuất HĐ GTGT cho khách. Tháng 7 mình nhận được HĐ bên khách hàng của mình về số máy móc kia, nhưng mà HĐ xuất ngày 7/7 vậy thì phải hạch toán thế nào đây????Thanks!

Đọc mãi từ trên xuống dưới mà Tôi chẳng hỉu cái rì cả! Tôi thấy việc hạch toán -định khoản thì rất dễ không có gì phải bàn ròy!
Hoá đơn về sau cũng chẳng sao>>>>>>> được phép kê khai sau 6 tháng
Nhưng vấn đề ở đây là Theo nguyên tắc kế toán là khi xuất hàng bắt buộc phải xuất hoá đơn ghi nhận doanh thu không quan tâm việc đã trả tiền hay chưa trả tiền. Vì vậy Hàng của bạn ấy về trong T6 thì hoá đơn của bạn ấy có về sau đi chăng nữa thì cũng bắt buộc ngày hóa đơn cũng phải trong tháng 6 và là trước hoặc cùng ngày bên bạn ấy xuất hàng cho khách
 
Ðề: Hàng về trước hóa đơn về sau?

Theo mình thì cứ căn cứ vào phiếu xuât kho như bạn lamdieuque không sao cả đâu chúc bạn thành công
 
Ðề: Hàng về trước hóa đơn về sau?

theo mình vấn đề này vẫn thường xảy ra mà, nhưng khi hàng về bạn phải yêu cầu bên bán cung cấp phiếu xuất kho để làm căn cứ nhập kho , khi có hoá đơn thì hạch toán bình thường nợ 152 hoặc 154 , nợ 1331/ có 331 khi trả tiền thì nợ 331/có 111,112
 
Ðề: Hàng về trước hóa đơn về sau?

theo mình sẽ hạch toán theo kiểu hàng về trước, hoá đơn về sau như thế sẽ hợp lý hơn.
 
Ðề: Hàng về trước hóa đơn về sau?

Mình cũng đã gặp trường hợp đó rồi, bạn chỉ cần yêu cầu bên bán xuất phiếu xuất kho và đóng dấu công ty cho bạn, rồi bạn hạch toán hàng về trước hóa đơn về sau. Trường hợp này đã được chi cục thuế chấp nhận đó bạn à.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top