Hàng tồn kho

Chu Thị Hoài An

New Member
Hội viên mới
Chò cả nhà!
Mình có vấn đề này thắc mắc quá đi, mong cả nhà gỡ rối dùm với.
Ngày 30/04/2015 Mình nhận được hoá đơn mua hàng ( hoá đơn ghi ngày 24/12/2014). Bên thuế thì mình vẫn kê khai hoá đơn bị bỏ sót như bình thường, nhưng còn về phần các hạch toán, bút toán thì mình phải làm như thế nào mới phù hợp ạ????????????
 
Chắc là do bên bán đã viết hóa đơn nhưng chưa gửi cho bạn, 2014 bạn đã hạch toán nhập kho rồi phải không, vậy bây h làm bút toán ghi nhận tiền thuế nữa, nếu có chênh lệch về giá thì ghi nhận thêm bút toán chênh lệch, Bút toán cụ thể thì mình không nhớ rõ, bạn tìm hiểu thêm : hàng về trước , hóa đơn về sau ở trên mạng ý
 
Nếu hàng mua đó bạn đã hạch toán vào tháng 12/2015 ròi thì sang năm 2015 bạn chỉ cần hạch toán thuế nữa thôi nhé
N133/C111,112,331
Nếu trong tháng 12/2014 bạn chua hạch toán thì bạn cứ xem như hàng đó sang năm 2015 mới nhận được hàng. và bạn hạch toán số hàng đó vào tháng 1 năm 2015 như bình thường, còn thuế thì bạn kê khai tháng nào hạch toán tháng đó nhé
 
Bên mình còn khá nhiều hàng tồn kho (mặt hàng gốm sứ) số liệu tồn trên dổ sách lên tới hàng chục tỷ, các bạn có biết làm thế nào để giảm hàng tồn kho đó k ?
 
Bên mình còn khá nhiều hàng tồn kho (mặt hàng gốm sứ) số liệu tồn trên dổ sách lên tới hàng chục tỷ, các bạn có biết làm thế nào để giảm hàng tồn kho đó k ?
Em cũng trong trường hợp như chị mà chư biết làm sao!
 
Chò cả nhà!
Mình có vấn đề này thắc mắc quá đi, mong cả nhà gỡ rối dùm với.
Ngày 30/04/2015 Mình nhận được hoá đơn mua hàng ( hoá đơn ghi ngày 24/12/2014). Bên thuế thì mình vẫn kê khai hoá đơn bị bỏ sót như bình thường, nhưng còn về phần các hạch toán, bút toán thì mình phải làm như thế nào mới phù hợp ạ????????????
hi.
thế năm 2014 bạn có hoạch toán bút toán này chưa (trong trường hợp này nghĩa là hàng về trước hóa đơn về sau)
nếu năm 2014 bạn hoạch toán: N152,153,156../C331,111,112
đến năm 2015 bạn nhận được hóa đơn cho lô hàng này và hoạch toán: n152,153,156.. (phần chênh lệch); N1331 (Theo hóa đơn)/c331,111,112 thì oke không có vấn đề gì hế. (đối với hàng hóa thì phải nhớ đến nguyên tắc phù hợp trong kế toán- doanh thu tương ứng với chi phí)(còn chi phí quản lý, mua ngoài khác thì có thể bỏ qua phần dt tương ứng chi phí)
 
Em cũng trong trường hợp như chị mà chư biết làm sao!
theo mình nghĩ thì làm biên bản thanh lý hàng tồn kho, hết hạn sử dụng, nên thanh lý xuất hđ bán vs giá thấp, hoặc là bán lẻ cho ngta mà k xuất hđ gì đó...
 
theo mình nghĩ thì làm biên bản thanh lý hàng tồn kho, hết hạn sử dụng, nên thanh lý xuất hđ bán vs giá thấp, hoặc là bán lẻ cho ngta mà k xuất hđ gì đó...
Chị ơi tồn trên sổ sách ak, thực tế bán hết rồi ý.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top