Hàng không có tồn kho nhưng vẫn xuất bán

lamdieuque

(¯`v´¯)(¯`v´¯)
Hội viên mới
Có tình huống phát sinh như sau :
TK 156 (gạch) : tồn đầu kỳ = 0 (trên sổ sách)
Phát sinh trong kỳ như sau :
ngày 1/1 nhập 500 viên đơn gia' 10 đ/viên, nhưng trong tháng 1 xuất bán 600 viên đơn giá 15 đ/viên (đã viết HD đỏ cho khách hàng). Vậy 100 viên gạch xuất dư kế toán sẽ xử lý như thế nào???
Nếu trong tháng có nhiều mặt hàng có trường tương tự như vậy (ko có hàng tồn ma` vẫn xuất bán) có được không??? (thực chất là có hàng tồn kho thực tế nhưng trên sổ sách thì không có hàng tồn kho)
các bác giúp em với ....em xin chân thành hậu tạ....
 
Ðề: Hàng không có tồn kho nhưng vẫn xuất bán

Theo mình thì trường hợp này:
Bạn tìm xem nguyên nhân của hàng thừa là gì, lập biên bản xử lý hàng thừa.
Nếu hàng thừa là thuộc quyên sở hữu của đơn vị khác thì ghi Nợ TK 002.
Nếu hàng thừa do cân đo đong đếm thì điều chỉnh lại sổ kế toán.
Nếu không xác định được nguyên nhân thì ghi Nợ TK 156 và ghi Có Tk 3381
 
Ðề: Hàng không có tồn kho nhưng vẫn xuất bán

Có tình huống phát sinh như sau :
TK 156 (gạch) : tồn đầu kỳ = 0 (trên sổ sách)
Phát sinh trong kỳ như sau :
ngày 1/1 nhập 500 viên đơn gia' 10 đ/viên, nhưng trong tháng 1 xuất bán 600 viên đơn giá 15 đ/viên (đã viết HD đỏ cho khách hàng). Vậy 100 viên gạch xuất dư kế toán sẽ xử lý như thế nào???
Nếu trong tháng có nhiều mặt hàng có trường tương tự như vậy (ko có hàng tồn ma` vẫn xuất bán) có được không??? (thực chất là có hàng tồn kho thực tế nhưng trên sổ sách thì không có hàng tồn kho)
các bác giúp em với ....em xin chân thành hậu tạ....
Què iu! theo em nếu đã xuất hoá đơn đầu ra 600 viên nhưng trong kho chỉ có 500, vậy tại sao ko nhập thêm 100 vào cho họp lý :chuyengivay:, chứ nếu như ko hợp thức hoá chứng từ thì khi kiểm kê kho coi như ko hợp lý rồi, cón làm thế nào để nhập thêm 100 v vào cho hợp lý thì Què bít oy` đó :xinloinhe:
-----------------------------------------------------------------------------------------
Theo mình thì trường hợp này:
Bạn tìm xem nguyên nhân của hàng thừa là gì, lập biên bản xử lý hàng thừa.
Nếu hàng thừa là thuộc quyên sở hữu của đơn vị khác thì ghi Nợ TK 002.
Nếu hàng thừa do cân đo đong đếm thì điều chỉnh lại sổ kế toán.
Nếu không xác định được nguyên nhân thì ghi Nợ TK 156 và ghi Có Tk 3381
bạn nì lý thuyết quá!
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Hàng không có tồn kho nhưng vẫn xuất bán

Theo mình thì trường hợp này:
Bạn tìm xem nguyên nhân của hàng thừa là gì, lập biên bản xử lý hàng thừa.
Nếu hàng thừa là thuộc quyên sở hữu của đơn vị khác thì ghi Nợ TK 002.
Nếu hàng thừa do cân đo đong đếm thì điều chỉnh lại sổ kế toán.
Nếu không xác định được nguyên nhân thì ghi Nợ TK 156 và ghi Có Tk 3381

Mình nghĩ điều chỉnh sổ sách là không được trong trường này bởi vì BCDKT năm 2008 đã ghi là ko có hàng tồn kho. Việc xuất bán trong tháng 1 năm 2009.
 
Ðề: Hàng không có tồn kho nhưng vẫn xuất bán

Bạn làm cách nào đó bổ sung giấy tờ cho số hàng 100v đó trong tháng 1 cũng được, chắng hạn: Bạn đề nghị cty bán hàng đó viết cho bạn 1 PXK 100v vào trước ngày bạn xuất HD 600v. Sau đó bạn có thể bổ sung HD cho 100v đó sau (trên HD nhớ ghi xuất hàng theo PXK trước)
 
Ðề: Hàng không có tồn kho nhưng vẫn xuất bán

trường hợp này chỉ còn cách nhập thêm là đơn giản nhất
 
Ðề: Hàng không có tồn kho nhưng vẫn xuất bán

Tình huống này hơi lạ. Ko lẽ cuối năm ko kiểm kê hàng tồn kho để đưa lên báo cáo tài chính. Sang năm mới mà hàng tồn kho thực tế lại khác HTK trong sổ sách. Trong trường hợp này chỉ có cách là kiểm kê và điều chỉnh lại HTK thực tế và sổ sách. Còn nhập hàng thêm vào thì tính giá vốn theo pp gì nhỉ??? Đó là ý kiến của em thôi, mấy bác nào có ý hay thì cùng bàn luận.
 
Ðề: Hàng không có tồn kho nhưng vẫn xuất bán

tớ nghĩ là tháng sau bạn lấy HD cũng được nhưng bút toán thì sẽ là hàng về trước HD về sau vậy.
 
Ðề: Hàng không có tồn kho nhưng vẫn xuất bán

tớ nghĩ là tháng sau bạn lấy HD cũng được nhưng bút toán thì sẽ là hàng về trước HD về sau vậy.
Thường khi xuất thừa hàng thì người ta sẽ giải quyết như bạn nói đó,HĐ tháng sau nhưng hàng về trước, ok
 
Ðề: Hàng không có tồn kho nhưng vẫn xuất bán

Đề tài này mình vừa được cập nhật thông tin nè.
Đầu tiên, theo như bạn nói thì bạn đã biết trên sổ sách và thực tế HTK kô giống nhau. Ban phải lập 1 bút toán TK là 3381 (ts thừa chờ giải quyết) chứ kô khi cơ quan thuế ktra bạn sẽ bị phạt. Chúng ta làm việc nên tôn trọng sự thật bạn àh.
Còn trường hợp của bạn đã xuất HD bán hàng luôn rùi thì việc lập bút toán TK3381 là cần thiết và nhớ kiểm tra lại HTK để có số liệu cho chính xác nha bạn. Bạn cần fải kiểm tra và đối chiếu thg xuyên để kô fải đau đầu vậy nữa nha.
Chúc bạn hoàn thành tốt công việc!
 
Ðề: Hàng không có tồn kho nhưng vẫn xuất bán

Đề tài này mình vừa được cập nhật thông tin nè.
Đầu tiên, theo như bạn nói thì bạn đã biết trên sổ sách và thực tế HTK kô giống nhau. Ban phải lập 1 bút toán TK là 3381 (ts thừa chờ giải quyết) chứ kô khi cơ quan thuế ktra bạn sẽ bị phạt. Chúng ta làm việc nên tôn trọng sự thật bạn àh.
Còn trường hợp của bạn đã xuất HD bán hàng luôn rùi thì việc lập bút toán TK3381 là cần thiết và nhớ kiểm tra lại HTK để có số liệu cho chính xác nha bạn. Bạn cần fải kiểm tra và đối chiếu thg xuyên để kô fải đau đầu vậy nữa nha.
Chúc bạn hoàn thành tốt công việc!
Cái này là bạn nói giống mình học quá nhưng đi làm mình thấy nó khác đấy
 
Ðề: Hàng không có tồn kho nhưng vẫn xuất bán

Có tình huống phát sinh như sau :
TK 156 (gạch) : tồn đầu kỳ = 0 (trên sổ sách)
Phát sinh trong kỳ như sau :
ngày 1/1 nhập 500 viên đơn gia' 10 đ/viên, nhưng trong tháng 1 xuất bán 600 viên đơn giá 15 đ/viên (đã viết HD đỏ cho khách hàng). Vậy 100 viên gạch xuất dư kế toán sẽ xử lý như thế nào???
Nếu trong tháng có nhiều mặt hàng có trường tương tự như vậy (ko có hàng tồn ma` vẫn xuất bán) có được không??? (thực chất là có hàng tồn kho thực tế nhưng trên sổ sách thì không có hàng tồn kho)
các bác giúp em với ....em xin chân thành hậu tạ....

Trước công ty cũ mình làm cũng gặp trường hợp này. Trên sổ sách trong phần mềm ko có nhưng thực tế có và người viết hóa đơn xuất HĐ ra. Cuối cùng phải làm theo cách cho hàng về nhập kho trước, HĐ thì lấy sau. Cái này hay bị ở mấy công ty mà sổ sách xa rời thực tế đó, mệt lắm.
 
Ðề: Hàng không có tồn kho nhưng vẫn xuất bán

Đề tài này mình vừa được cập nhật thông tin nè.
Đầu tiên, theo như bạn nói thì bạn đã biết trên sổ sách và thực tế HTK kô giống nhau. Ban phải lập 1 bút toán TK là 3381 (ts thừa chờ giải quyết) chứ kô khi cơ quan thuế ktra bạn sẽ bị phạt. Chúng ta làm việc nên tôn trọng sự thật bạn àh.
Còn trường hợp của bạn đã xuất HD bán hàng luôn rùi thì việc lập bút toán TK3381 là cần thiết và nhớ kiểm tra lại HTK để có số liệu cho chính xác nha bạn. Bạn cần fải kiểm tra và đối chiếu thg xuyên để kô fải đau đầu vậy nữa nha.
Chúc bạn hoàn thành tốt công việc!

nói rõ xem nào chữ cứ nói chung chung thế
-----------------------------------------------------------------------------------------
theo nmhi trong trường hợp này thì bạn nên làm một hợp đồng với bên mua là viết hoá đơn theo tháng này còn thágn sau mới xuất được hàng
-----------------------------------------------------------------------------------------
biết là hàng về trước hoá đơn về sau nhưng trong trường hợp không mua được hóa đơn đầu vào trong tháng đó mà số lượng trong tháng đó xuất quá nên âm lượng rồi thì lúc đó tính sao đây. mọi người cho ý kiến nhé'
 
Sửa lần cuối:

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top