các bạn tham khảo TH này và cho ý kiến với nha:
- Công ty nhập khẩu hàng hoá nhờ bên dịch vụ làm giúp, TKHQ cty mình nhận trong tháng 7, đã đóng thuế NK, Thuế GTGT rồi, đã khai báo thuế GTGT.
VD : hàng 8,000 $
thuế NH 800$
thue GTGT là 880 $
- Tháng sau (tháng 8) cty mình mới nhận được các hoá đơn liên quan như vận chuyển cont, vệ sinh cont, phí THC, phí dịch vụ giao nhận ( ngày trên các hoá đơn này là tháng 7)....Vậy các phí này mình hạch toán vào NGUYÊN GIÁ của hàng nhập về hay chỉ đưa vào phí 642 vì sao?
Mong nhận được nhiều ý kiến của mọi người nha!
- Công ty nhập khẩu hàng hoá nhờ bên dịch vụ làm giúp, TKHQ cty mình nhận trong tháng 7, đã đóng thuế NK, Thuế GTGT rồi, đã khai báo thuế GTGT.
VD : hàng 8,000 $
thuế NH 800$
thue GTGT là 880 $
- Tháng sau (tháng 8) cty mình mới nhận được các hoá đơn liên quan như vận chuyển cont, vệ sinh cont, phí THC, phí dịch vụ giao nhận ( ngày trên các hoá đơn này là tháng 7)....Vậy các phí này mình hạch toán vào NGUYÊN GIÁ của hàng nhập về hay chỉ đưa vào phí 642 vì sao?
Mong nhận được nhiều ý kiến của mọi người nha!