Công ty mình hach toán VNĐ nhưng có nghiệp vụ mua bán bằng USD. Minh hạch toán như sau cả nhà kiểm tra giúp minh nha
- Khi nhập hh, TSCĐ nhập khẩu mình dùng tỷ giá liên ngân hàng để hạch toán
- Khi thanh toán tiền hàng mình dùng tỷ giá chuyển khoản của NH mình giao dich đẻ hạch toán
chênh lệch mình đưa vào TK 515, 635 để hạch toan
- Khi bán hàng mình dùng tỷ giá liên ngân hàng để hạch toán doanh thu va viêt hoá đơn đỏ bằng USD có ghi tỷ giá theo tỷ giá liên ngân hàng vì KH của mình hạch toán bằng USD
- Khi thu tiền bán hàng em dùng tỷ giá Chuyển khoản của NH mình giao dịch
chênh lệch tỷ giá đưa vao 635, 515
- cuối kỳ em dánh giá lại dùng số dư của TK 1112, TK 112 theo tỷ giá liên ngan hàng ngay 31.12
Em hạch toán như vậy đúng hay sai ?
Nhưng phát sinh bên em là khi thanh toán bên em thuong dùng tiền mặt là ngoại tệ đem ra ngan hang đẻ chuyển khoản cho bên cung cấp hàng ? vậy ps 1 khoản la: chênh lệch tỷ giá khi mua hàng, tỷ giá tiền mặt ngoại tệ và tỷ giá chuyển khoản của NH giao dịch bên em dung ko a!?
em xử lý ra sao ? mọi người trả lời giúp mình nha!!!
- Khi nhập hh, TSCĐ nhập khẩu mình dùng tỷ giá liên ngân hàng để hạch toán
- Khi thanh toán tiền hàng mình dùng tỷ giá chuyển khoản của NH mình giao dich đẻ hạch toán
chênh lệch mình đưa vào TK 515, 635 để hạch toan
- Khi bán hàng mình dùng tỷ giá liên ngân hàng để hạch toán doanh thu va viêt hoá đơn đỏ bằng USD có ghi tỷ giá theo tỷ giá liên ngân hàng vì KH của mình hạch toán bằng USD
- Khi thu tiền bán hàng em dùng tỷ giá Chuyển khoản của NH mình giao dịch
chênh lệch tỷ giá đưa vao 635, 515
- cuối kỳ em dánh giá lại dùng số dư của TK 1112, TK 112 theo tỷ giá liên ngan hàng ngay 31.12
Em hạch toán như vậy đúng hay sai ?
Nhưng phát sinh bên em là khi thanh toán bên em thuong dùng tiền mặt là ngoại tệ đem ra ngan hang đẻ chuyển khoản cho bên cung cấp hàng ? vậy ps 1 khoản la: chênh lệch tỷ giá khi mua hàng, tỷ giá tiền mặt ngoại tệ và tỷ giá chuyển khoản của NH giao dịch bên em dung ko a!?
em xử lý ra sao ? mọi người trả lời giúp mình nha!!!