Mọi người cho mình hỏi nghiệp vụ này với, năm 2019 cty có lãi và đã tạm nộp thuế tndn, nhưng được kết chuyển lỗ từ năm 2017 qua vì vậy là thành không phải nộp thuế tndn, vậy khoản thuế mình đã tạm nộp phải xử lý như thế nào, mình hạch toán bút toán này có đúng không : N 3334/C 8211 : tiền thuế tạm nộp, mọi người giúp mình với ạ !!!