Hạch toán tiền thuê nhà???

haphuong2306

New Member
Hội viên mới
Dear mọi người,

Cuối năm ngoái (2012), bên em làm hợp đồng thuê văn phòng với 1 tòa nhà trả tiền 6 tháng 1 lần = 48.000.000đ (từ tháng 01 đến tháng 06/2013).
Bên em đã thanh toán tiền trước khi nhận hóa đơn (thanh toán vào tháng 12/2012, và nhận hóa đơn xuất vào tháng 01/2013)
- Tháng 12/2012, em đã hạch toán khi thanh toán:
Nợ 142/ Có 112: 48.000.000

Sang tháng 01/2013, khi nhận hóa đơn và phân bổ theo từng tháng thì bên em cần phải hạch toán như thế nào?

Mong mọi người hướng dẫn em với ạ?
Em cảm ơn ạ!
 
Ðề: Hạch toán tiền thuê nhà???

Dear mọi người,

Cuối năm ngoái (2012), bên em làm hợp đồng thuê văn phòng với 1 tòa nhà trả tiền 6 tháng 1 lần = 48.000.000đ (từ tháng 01 đến tháng 06/2013).
Bên em đã thanh toán tiền trước khi nhận hóa đơn (thanh toán vào tháng 12/2012, và nhận hóa đơn xuất vào tháng 01/2013)
- Tháng 12/2012, em đã hạch toán khi thanh toán:
Nợ 142/ Có 112: 48.000.000

Sang tháng 01/2013, khi nhận hóa đơn và phân bổ theo từng tháng thì bên em cần phải hạch toán như thế nào?

Mong mọi người hướng dẫn em với ạ?
Em cảm ơn ạ!

bạn ơi bên mình cũng thuê văn phòng nhưng k có hóa đơn, bên chủ nhà cũng k mua hóa đơn, hic, chắc chẳng có cách nào hợp thức hóa tiền thuê nhà đó đâu nhỉ
 
Ðề: Hạch toán tiền thuê nhà???

Dear mọi người,

Cuối năm ngoái (2012), bên em làm hợp đồng thuê văn phòng với 1 tòa nhà trả tiền 6 tháng 1 lần = 48.000.000đ (từ tháng 01 đến tháng 06/2013).
Bên em đã thanh toán tiền trước khi nhận hóa đơn (thanh toán vào tháng 12/2012, và nhận hóa đơn xuất vào tháng 01/2013)
- Tháng 12/2012, em đã hạch toán khi thanh toán:
Nợ 142/ Có 112: 48.000.000

Sang tháng 01/2013, khi nhận hóa đơn và phân bổ theo từng tháng thì bên em cần phải hạch toán như thế nào?

Mong mọi người hướng dẫn em với ạ?
Em cảm ơn ạ!
Chào bạn, Khi thanh toán tiền thuê nhà bạn hạch toán như trên là chưa phù hợp. Khi thanh toán đây gọi là trả trước tiền dịch vụ chỉ hạch toán Nợ TK 331/ Có tk 112. Khi có hóa đơn mới hạch toán Nợ 142, 133/ Có 331. Vì tiền thanh toán trc có thể bao gồm cả thuế GTGT thì bạn hạch toán vào 142 bao gồm cả VAT là hoàn toàn sai hơn.
Khi ứng trước tiền cho người bán vật tư, hàng hoá, người cung cấp dịch vụ, người nhận thầu xây lắp, ghi:

Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán

Có các TK 111, 112,. . .

Còn bạn hạch toán nợ 142/ có 112 thì khi nhận hóa đơn nếu có thuế thì hạch toán Nợ 133/ Có 142 để xử lý. Nếu ko có thuế thì ko cần hạch toán nữa mà định kỳ hàng tháng phân bổ Nợ 642/ Có 142 ( 48 tr /6 tháng).
 
Ðề: Hạch toán tiền thuê nhà???

phân bổ từng tháng thì định khoản cuối tháng 31/01 nợ 642 có 142 8.000.000
 
Ðề: Hạch toán tiền thuê nhà???

Dear anh,

Bên em lỡ hạch toán là: nợ 142/ có 112 = 48.000.000 (đã bao gồm tiền thuế VAT 10%) và lên báo cáo tài chính năm 2012 rồi. Vậy có cách giải quyết nào khác không anh?

Anh có thể vui lòng hướng dẫn em chi tiết để hạch toán khi nhận hóa đơn và phân bổ theo định kỳ từng tháng một giúp em với ạ?

Em cảm ơn anh!

Chào bạn, Khi thanh toán tiền thuê nhà bạn hạch toán như trên là chưa phù hợp. Khi thanh toán đây gọi là trả trước tiền dịch vụ chỉ hạch toán Nợ TK 331/ Có tk 112. Khi có hóa đơn mới hạch toán Nợ 142, 133/ Có 331. Vì tiền thanh toán trc có thể bao gồm cả thuế GTGT thì bạn hạch toán vào 142 bao gồm cả VAT là hoàn toàn sai hơn.
Khi ứng trước tiền cho người bán vật tư, hàng hoá, người cung cấp dịch vụ, người nhận thầu xây lắp, ghi:

Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán

Có các TK 111, 112,. . .

Còn bạn hạch toán nợ 142/ có 112 thì khi nhận hóa đơn nếu có thuế thì hạch toán Nợ 133/ Có 142 để xử lý. Nếu ko có thuế thì ko cần hạch toán nữa mà định kỳ hàng tháng phân bổ Nợ 642/ Có 142 ( 48 tr /6 tháng).
 
Ðề: Hạch toán tiền thuê nhà???

Dear anh,

Bên em lỡ hạch toán là: nợ 142/ có 112 = 48.000.000 (đã bao gồm tiền thuế VAT 10%) và lên báo cáo tài chính năm 2012 rồi. Vậy có cách giải quyết nào khác không anh?

Anh có thể vui lòng hướng dẫn em chi tiết để hạch toán khi nhận hóa đơn và phân bổ theo định kỳ từng tháng một giúp em với ạ?

Em cảm ơn anh!

Chào bạn,
Nếu bạn lỡ hạch toán vào TK 142 bao gồm cả thuế thì sang đầu năm bạn có thể xử lý bút toán đảo Nợ TK 133/ Có TK 142 phần tiền thuế. Vì nó không ảnh hướng đến chi phí và nghĩa vụ thuế trong năm 2012 nên thuế không bắt bẻ lắm đâu.

Khi ứng trước tiền cho người bán vật tư, hàng hoá, người cung cấp dịch vụ, người nhận thầu xây lắp, ghi:

Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán

Có các TK 111, 112,. . .

Khi nhận hóa đơn, căn cứ vào tính chất phân bổ và sử dụng:
Nợ TK 142, 242 (giá chưa thuế) - Nếu đơn vị áp dụng pp khấu trừ
Nợ TK 133 (Thuế GTGT nếu có)

Định kỳ cuối tháng phân bổ chi phí:
Nợ TK 642/ Có TK 142, 242 = Tổng giá thuê / số tháng thuê
Có TK 331 Tổng tiền thanh toán
 
Ðề: Hạch toán tiền thuê nhà???

tiền thuê nhà mình thanh toán vào cuối năm
N642
C331
Khi thanh toán
N331
N133
C111/112
Chuẩn chưa nhỉ,
 
Sửa lần cuối:

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top