Hạch toán tiền điện thu chi hộ

hoangvinh_tb

Member
Hội viên mới
Công ty mình có cho một công ty khác mắc nhờ điện và hàng tháng bên đó sẽ trả tiền điện theo công tơ riêng cho công ty mình. Bên mình sẽ thanh toán tổng số tiền điện tiêu thụ của cả tháng(bao gồm của cả công ty kia) cho bên điện lực. Cuối tháng mình xuất HĐ và bên kia sẽ thanh toán cho bên mình số tiền theo số điện tiêu thụ trong tháng đó. Như vậy, mình sẽ phải hạch toán thế nào cho đúng vì đơn giá điện sẽ tính theo giá điện của bên điện lực, vì bên mình k có chức năng kinh doanh điện mà chỉ là thu hộ và nộp hộ bên kia thôi. Ai có ý kiến hay thì giúp mình nhé! Thanks a lot!
 
Ðề: Hạch toán tiền điện thu chi hộ

Ủa, công ty đó chỉ là nhờ mắc điện thôi chứ, sao họ không tách đồng hò ra.
Khi nhận phiếu báo điện, hóa đơn , bạn hạch tóan
Nợ TK 642/627
Nợ TK 1388
Nợ TK 1331
Có TK 111
Thu tiền bên kia
Nợ TK 111
Có TK 1388
Nhớ theo dõi nhé hàng tháng số điện của công ty kia.
Cho hỏi, công ty đó có thuê nhà công ty bạn không, sao lại mắc điện ké
nhờ pác coi lại cái vụ 642hay đưa vào TK nào khác như 621, 627 chẳng hạn
 
Ðề: Hạch toán tiền điện thu chi hộ

theo tớ là vào 642 hay 627 là tuỳ thuộc nó phát sinh tại bộ phận nào, tuỳ bạn.ko có 621 đâu bạn ạ.
 
Ðề: Hạch toán tiền điện thu chi hộ

nhờ pác coi lại cái vụ 642hay đưa vào TK nào khác như 621, 627 chẳng hạn

Điện sử dụng ở bộ phận nào thì hạch toán vào bộ phận ấy. Có thể là sử dụng ở bộ phận sản xuất thì đưa vào 627, nếu là ở bộ phận bán hàng thì đưa vào 641 và đưa vào 642 nếu là sử dụng ở bộ phận quản lý. TK 621 có liên quan gì đến ở đây? Có lẽ bạn nhầm!
 
Ðề: Hạch toán tiền điện thu chi hộ

Nhờ các anh chị các bạn xem lại trường hợp trên đã hạch toán. Vì cty mình cũng đang gặp vấn đề này.
1/
Nợ TK 642/627
Nợ TK 1388
Nợ TK 1331
Có TK 331, 111
=====> mình đồng ý với khỏan hạch toán này.

2/ Nhưng khi xuất hóa đơn lại cho khách thì mình ghi nhận như thế nào????
3/ Thu tiền khách, mình ok với khoản hạch toán trên
Nợ TK 111
Có TK 1388

Mong cac anh chị góp ý.

Thanks
 
Ðề: Hạch toán tiền điện thu chi hộ

Nhờ các anh chị các bạn xem lại trường hợp trên đã hạch toán. Vì cty mình cũng đang gặp vấn đề này.
1/
Nợ TK 642/627
Nợ TK 1388
Nợ TK 1331
Có TK 331, 111
=====> mình đồng ý với khỏan hạch toán này.

2/ Nhưng khi xuất hóa đơn lại cho khách thì mình ghi nhận như thế nào????
3/ Thu tiền khách, mình ok với khoản hạch toán trên
Nợ TK 111
Có TK 1388

Mong cac anh chị góp ý.

Thanks

Cái dòng đỏ đỏ ấy bạn đã hạch tóan phía trên là nợ 1388 rồi.Đó là khỏan mà bạn phỉa thu từ cty kia đó.Nó chưa gồm thuế.Thuế thì bạn kê khai nợ 133 luôn rồi.Nên khi thu tiền thì định khỏan như Nghiệp vụ 3
 
Mình đang gặp TH này nhờ các bạn cho ý kiến giúp mình với
Bên mình cho 1 đơn vị thi công sử dụng điện ké, hàng tháng bên mình trả tiền điện cho bên điện lực (cả bên mình và của đơn vị này) bên điện lực xuất hóa đơn cho bên mình, bên mình sẽ thu lại tiền của đơn vị này sau (kg xuất hóa đơn cho đơn vị này) thì sẽ hạch toán ntn? nếu mình kg thu tiền mà để trừ vào tiền bên đơn vị này thi công cho bên mình luôn thì hạch toán ntn? Thank all
 
Ðề: Hạch toán tiền điện thu chi hộ



Ủa, công ty đó chỉ là nhờ mắc điện thôi chứ, sao họ không tách đồng hò ra.
Khi nhận phiếu báo điện, hóa đơn , bạn hạch tóan
Nợ TK 642
Nợ TK 1388
Nợ TK 1331
Có TK 111
Thu tiền bên kia
Nợ TK 111
Có TK 1388
Nhớ theo dõi nhé hàng tháng số điện của công ty kia.
Cho hỏi, công ty đó có thuê nhà công ty bạn không, sao lại mắc điện ké
Vậy mình hỏi trên hóa đơn điện lực xuất cho bạn với chi phí toàn bộ bên bạn chịu, vậy sao bạn hạch toán với chi phí đã đươc chia 2 bên được?
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top