Hạch toán thế nào trong TH tham vấn lại đơn giá Nhập khẩu?

babylon.nd26

New Member
Hội viên mới
Công ty mình có trường hợp này:
Tháng 12 có 1 lô hàng nhập khẩu về Cỏ nhân tạo (1.5 $/m) đã lập tờ khai theo invoice (6.000 $) tính thuế và nộp thuế đầy đủ. Sang cuối tháng 01 nhận được thông báo yêu cầu tham vấn lại trị giá tính thuế, sau khi tham vấn tại Cục Hải quan thì có quyết định tính lại đơn giá hàng nhập khẩu theo PP6 làm đơn giá ghi nhận tính thuế tăng lên (2$/m, tổng trị giá tăng lên 8.000$) khiến cty mình phát sinh số tiền thuế NK, GTGT hàng nhập khẩu tăng, cty mình cũng đã nộp khoản tăng đó trong tháng 2 này.
Vậy các mems cho mình hỏi, khi định khoản mình có ghi tăng tài khoản 152 hay chỉ ghi tăng mỗi thuế 3333, 33312 vì tờ khai bên mình không có phải làm lại, vẫn đơn giá cũ (1.5$) và nếu ghi tăng 152 thì có phải cty mình có đối ứng tăng 515 mà đúng không??
P/S: Mong mọi người giúp đỡ hichic mình mới gặp lần đầu cái này...
 
Ðề: Hạch toán thế nào trong TH tham vấn lại đơn giá Nhập khẩu?

Theo mình đây là giá tinh thuế của CQHQ và cơ sở để họ đưa ra giá này chắc cũng dc DN bạn chấp nhận.
Khi họ quyết định và thu thêm tiền thuế NK và thuế VAT hàng NK thì DN nộp vào NSNN. Bạn chỉ ghi tăng 152 số tiền thuế NK thôi, còn thuế VAT hàng NK thì kê khấu trừ. Còn phần áp giá 1.5 và 2.0 sẽ làm chênh 2.000 $ nhưng khoản này mình đâu có phải trả cho nhà CC đâu(theo HĐ thì tổng giá trị là 6.000$) mà ghi TK 515 sau khi đã thanh toán 6.000 $. Trường hợp này không khác gì trường hợp hàng hóa phải mang đi giám định để xem áp mã tính thuế có đúng không! Bạn xem sao!
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top