Hạch toán PHÍ QUẢN LÝ nộp lên cấp trên

huongvnn

New Member
Hội viên mới
Chào cả nhà. Vui lòng hướng dẫn cách hạch toán cho nghiệp vụ này:
Công ty CP ABC có các chi nhánh của Công ty ở cùng một tỉnh và hạch toán phụ thuộc. Công ty có làm 1 cái QĐ là: Hàng tháng CN1, CN2 . . . phải nộp lên công ty tiền PHÍ QUẢN LÝ số tiền 1.000.000đ. CN nộp tiền này và được Công ty viết phiếu thu. Vậy khoản tiền này sẽ hạch toán như thế nào (Ở công ty và ở các chi nhánh)?
 
Ðề: Hạch toán PHÍ QUẢN LÝ nộp lên cấp trên

Chào cả nhà. Vui lòng hướng dẫn cách hạch toán cho nghiệp vụ này:
Công ty CP ABC có các chi nhánh của Công ty ở cùng một tỉnh và hạch toán phụ thuộc. Công ty có làm 1 cái QĐ là: Hàng tháng CN1, CN2 . . . phải nộp lên công ty tiền PHÍ QUẢN LÝ số tiền 1.000.000đ. CN nộp tiền này và được Công ty viết phiếu thu. Vậy khoản tiền này sẽ hạch toán như thế nào (Ở công ty và ở các chi nhánh)?
Theo mình thì đó là phí quản lí thì mình hoạch toán vào Tk 642 thui
 
Ðề: Hạch toán PHÍ QUẢN LÝ nộp lên cấp trên

bạn có thể đnhị khoản như sau
nợ tk 642
có tk 336
 
Ðề: Hạch toán PHÍ QUẢN LÝ nộp lên cấp trên

Chào cả nhà. Vui lòng hướng dẫn cách hạch toán cho nghiệp vụ này:
Công ty CP ABC có các chi nhánh của Công ty ở cùng một tỉnh và hạch toán phụ thuộc. Công ty có làm 1 cái QĐ là: Hàng tháng CN1, CN2 . . . phải nộp lên công ty tiền PHÍ QUẢN LÝ số tiền 1.000.000đ. CN nộp tiền này và được Công ty viết phiếu thu. Vậy khoản tiền này sẽ hạch toán như thế nào (Ở công ty và ở các chi nhánh)?
Khi có thông báo mà chi nhánh chưa nộp lên cấp trên thì
- Đơn vị cấp trên ghi: Nợ 136/Có 5118 = 1tr
- Đơn vị cấp dưới ghi: Nợ 642/có 336 = 1tr

Khi ĐV cấp dưới nộp tiền
- Đơn vị cấp trên ghi Nợ 111/Có 136 = 1tr
- Đơn vị cấp dưới ghi Nợ 336/Có 111 = 1tr
TK 5118 này có tên là Doanh thu khác, nó khác với TK 711 đó
 
Ðề: Hạch toán PHÍ QUẢN LÝ nộp lên cấp trên

Khi có thông báo mà chi nhánh chưa nộp lên cấp trên thì
- Đơn vị cấp trên ghi: Nợ 136/Có 5118 = 1tr
- Đơn vị cấp dưới ghi: Nợ 642/có 336 = 1tr

Khi ĐV cấp dưới nộp tiền
- Đơn vị cấp trên ghi Nợ 111/Có 136 = 1tr
- Đơn vị cấp dưới ghi Nợ 336/Có 111 = 1tr
TK 5118 này có tên là Doanh thu khác, nó khác với TK 711 đó

Đối với đơn vị cấp trên khoản tiền nếu được ghi nhận vào 5118 thì giá vốn hạch toán sao đây?
Có thể hạch toán như một khoản trả hộ chi nhánh được không?
 
Ðề: Hạch toán PHÍ QUẢN LÝ nộp lên cấp trên

Đối với đơn vị cấp trên khoản tiền nếu được ghi nhận vào 5118 thì giá vốn hạch toán sao đây?
Có thể hạch toán như một khoản trả hộ chi nhánh được không?

Khoản này thì khôngthể đưa vào 5118 được bạn à.
Theo mình thì phải xác định được rõ mục đích là Công Ty thu 1 tr đó dùng vào việc gì, làm gì (Mục đích sử dụng ntn?) thì mình mới có cơ sở Hạch toán chính xác được.
Trân Trọng
Trần Huấn 0909061437
 
Ðề: Hạch toán PHÍ QUẢN LÝ nộp lên cấp trên

Cám ơn bạn. Mình cũng nghĩ giống bạn, nhưng ở Chi nhánh thì chi tiết cho tài khoản 642 là tài khoản nào (Áp dụng theo QĐ 15)?

---------- Post added at 04:35 PM ---------- Previous post was at 04:33 PM ----------

Khi có thông báo mà chi nhánh chưa nộp lên cấp trên thì
- Đơn vị cấp trên ghi: Nợ 136/Có 5118 = 1tr
- Đơn vị cấp dưới ghi: Nợ 642/có 336 = 1tr

Khi ĐV cấp dưới nộp tiền
- Đơn vị cấp trên ghi Nợ 111/Có 136 = 1tr
- Đơn vị cấp dưới ghi Nợ 336/Có 111 = 1tr
TK 5118 này có tên là Doanh thu khác, nó khác với TK 711 đó

Cám ơn bạn. Mình cũng nghĩ giống bạn, nhưng ở Chi nhánh thì chi tiết cho tài khoản 642 là tài khoản nào (Áp dụng theo QĐ 15)?
 
Ðề: Hạch toán PHÍ QUẢN LÝ nộp lên cấp trên

Đối với đơn vị cấp trên khoản tiền nếu được ghi nhận vào 5118 thì giá vốn hạch toán sao đây?
Có thể hạch toán như một khoản trả hộ chi nhánh được không?
Nó là TK "doanh thu khác" nên hơi khác với các TK doanh thu thông thường, nó được hình thành không phải do cung cấp dịch vụ hàng hóa nên không cần phải phản ánh giá vốn.
Cũng không thể coi là khoản chi hộ chi nhánh vì các khoản chi hộ chỉ phát sinh khi chi nhánh có nhu cầu còn ở đây việc nộp phí QL cấp trên là bắt buộc, chi nhánh không được quyền lựa chọn nên đối với chi nhánh nó là chi phí còn với Công ty cấp trên nó là doanh thu.
Khoản này thì khôngthể đưa vào 5118 được bạn à.
Theo mình thì phải xác định được rõ mục đích là Công Ty thu 1 tr đó dùng vào việc gì, làm gì (Mục đích sử dụng ntn?) thì mình mới có cơ sở Hạch toán chính xác được.
Trân Trọng
Trần Huấn 0909061437
Thế theo bạn phải đưa vào đâu, ở đây người hỏi đã nói rõ là nộp phí quản lý cấp trên rồi mà. Phí QL cấp trên không được hoàn lại nên chi nhanh phải hạch toán nó vào chi phí cụ thể ở đây là chi phí quản lý doanh nghiệp.

Cám ơn bạn. Mình cũng nghĩ giống bạn, nhưng ở Chi nhánh thì chi tiết cho tài khoản 642 là tài khoản nào (Áp dụng theo QĐ 15)?
Theo QĐ 15 nó thuộc nội dung của TK 6428 nó được xếp chung với các chi phí khác như hội nghị, tiếp khách, đào tạo, nghiên cứu .....
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top